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稽核監(jiān)察崗位職責3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):84

稽核監(jiān)察崗位職責

崗位職責是什么

稽核監(jiān)察崗位,是企業(yè)內部管控體系的重要組成部分,主要負責監(jiān)督和評估企業(yè)各項業(yè)務活動的合規(guī)性、效率和效果,確保企業(yè)的運營活動符合法律法規(guī)、內部政策以及行業(yè)標準。

崗位職責要求

1. 具備深厚的財務、審計或相關專業(yè)背景,熟悉企業(yè)運營流程和內部控制體系。

2. 精通國家相關法律法規(guī),對企業(yè)風險管理有深刻理解。

3. 具備出色的分析能力和問題解決技巧,能夠發(fā)現(xiàn)潛在風險并提出改進措施。

4. 嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,注重細節(jié),具備良好的職業(yè)道德和保密意識。

5. 良好的溝通協(xié)調能力,能夠有效對接各部門,推動問題解決。

崗位職責描述

稽核監(jiān)察人員的主要工作是通過對企業(yè)的財務、運營、采購、人力資源等各個領域的審計,確保公司業(yè)務的透明度和公正性。他們需要定期進行內部審計,包括但不限于審查賬目、檢查合同、評估業(yè)務流程,以及監(jiān)控內部控制系統(tǒng)的運行狀況。此外,他們還負責調查任何可能存在的違規(guī)行為,防止欺詐和浪費,以維護公司的經(jīng)濟利益和聲譽。

在執(zhí)行任務時,稽核監(jiān)察人員需要保持獨立性,不受任何部門或個人的影響,以保證審計結果的公正性。他們需定期向管理層報告審計發(fā)現(xiàn),并提出改進建議,以促進企業(yè)運營效率的提升和風險的降低。

有哪些內容

1. 制定和更新審計計劃:根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標和風險評估,制定年度審計計劃,并及時調整以應對變化。

2. 執(zhí)行審計程序:進行現(xiàn)場審計,包括文件審查、訪談、觀察和測試,以驗證業(yè)務活動的合規(guī)性和有效性。

3. 報告審計結果:撰寫詳細的審計報告,清晰闡述發(fā)現(xiàn)的問題、潛在風險及改進建議。

4. 協(xié)調與溝通:與各部門合作,解釋審計過程和結果,協(xié)助解決問題,并跟蹤整改措施的實施。

5. 風險評估:識別和評估企業(yè)運營中的潛在風險,提出風險防控策略。

6. 內部控制評估:評價內部控制系統(tǒng)的充分性和有效性,確保其能有效防止和發(fā)現(xiàn)錯誤與舞弊。

7. 培訓與指導:為員工提供內部控制和合規(guī)性的培訓,提高全員的風險意識。

8. 專題調查:針對管理層關注或舉報的特定事項,進行深入調查,提供客觀公正的調查報告。

稽核監(jiān)察崗位在企業(yè)中扮演著“守護者”的角色,通過不斷監(jiān)督、評估和完善,保障企業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

稽核監(jiān)察崗位職責范文

第1篇 稽核監(jiān)察部崗位職責

稽核監(jiān)察部-審計監(jiān)察崗 泰康養(yǎng)老保險股份有限公司 泰康養(yǎng)老保險股份有限公司,泰康養(yǎng)老,泰康養(yǎng)老 職責描述:

1.根據(jù)集團要求,協(xié)助部門負責人制定公司內部稽核監(jiān)察政策、管理制度、工作方針和目標

2.根據(jù)公司審計與風險管理委員會要求,編制年度審計報告,組織協(xié)調年度外部審計工作

3.組織開展公司內部稽核檢查工作,并進行分析與報告、責任追求及問題整改跟蹤評估

4.開展公司董事、高級管理人員及分支機構重要崗位的審計工作及其他專項稽核工作

5.檢查有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門及公司各項規(guī)章制度執(zhí)行情況、檢查和評價各項經(jīng)營管理活動執(zhí)行情況

6.調查或委托調查公司系統(tǒng)內違法違規(guī)案件和其他有關事項

7.處理信訪投訴、案件查處、責任追究工作

8.配合風險管理部及償二代子類風險牽頭部門進行償二代相關風險管理工作

任職要求:

1.統(tǒng)招全日制大學本科及以上學歷;會計、審計、法律、保險、金融、精算、經(jīng)濟、管理類及相關專業(yè),具有會計師專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

2.熟悉保險行業(yè)國家政策及市場運作,對保險行業(yè)內部監(jiān)察與審計工作有較深理解

3.通過國家英語四級考試,熟練使用office(word/e_cel/ppt)軟件及oa辦公系統(tǒng),具有審計、會計、法律、合規(guī)、稽核等實際工作技能

第2篇 稽核監(jiān)察崗崗位職責

監(jiān)察稽核崗 監(jiān)察稽核部—稽核崗(江浙地區(qū)/廣東地區(qū))

要求:

1、本科及以上學歷,211及985教育背景;

2、四大會計師事務所、證券、公募基金行業(yè)相關審計、內控工作經(jīng)驗,可接受一定強度的出差;

3、從業(yè)資格,注冊金融分析師cfa、注冊會計師cpa、國際注冊內部審計師cia、注冊金融風險管理師cfrm等資格證書優(yōu)先。

監(jiān)察稽核部—稽核崗(江浙地區(qū)/廣東地區(qū))

要求:

1、本科及以上學歷,211及985教育背景;

2、四大會計師事務所、證券、公募基金行業(yè)相關審計、內控工作經(jīng)驗,可接受一定強度的出差;

3、從業(yè)資格,注冊金融分析師cfa、注冊會計師cpa、國際注冊內部審計師cia、注冊金融風險管理師cfrm等資格證書優(yōu)先。

第3篇 稽核監(jiān)察部崗位職責任職要求

稽核監(jiān)察部崗位職責

職責描述:

1.根據(jù)集團要求,協(xié)助部門負責人制定公司內部稽核監(jiān)察政策、管理制度、工作方針和目標

2.根據(jù)公司審計與風險管理委員會要求,編制年度審計報告,組織協(xié)調年度外部審計工作

3.組織開展公司內部稽核檢查工作,并進行分析與報告、責任追求及問題整改跟蹤評估

4.開展公司董事、高級管理人員及分支機構重要崗位的審計工作及其他專項稽核工作

5.檢查有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門及公司各項規(guī)章制度執(zhí)行情況、檢查和評價各項經(jīng)營管理活動執(zhí)行情況

6.調查或委托調查公司系統(tǒng)內違法違規(guī)案件和其他有關事項

7.處理信訪投訴、案件查處、責任追究工作

8.配合風險管理部及償二代子類風險牽頭部門進行償二代相關風險管理工作

任職要求:

1.統(tǒng)招全日制大學本科及以上學歷;會計、審計、法律、保險、金融、精算、經(jīng)濟、管理類及相關專業(yè),具有會計師專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

2.熟悉保險行業(yè)國家政策及市場運作,對保險行業(yè)內部監(jiān)察與審計工作有較深理解

3.通過國家英語四級考試,熟練使用office(word/e_cel/ppt)軟件及oa辦公系統(tǒng),具有審計、會計、法律、合規(guī)、稽核等實際工作技能

稽核監(jiān)察部崗位

稽核監(jiān)察崗位職責3篇

稽核監(jiān)察崗位,是企業(yè)內部管控體系的重要組成部分,主要負責監(jiān)督和評估企業(yè)各項業(yè)務活動的合規(guī)性、效率和效果,確保企業(yè)的運營活動符合法律法規(guī)、內部政策以及行業(yè)
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