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集團(tuán)審計(jì)部崗位職責(zé)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):49

集團(tuán)審計(jì)部崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

集團(tuán)審計(jì)部是企業(yè)內(nèi)部的重要職能機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和其他關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,以確保其合規(guī)性和有效性。

崗位職責(zé)要求

集團(tuán)審計(jì)部的成員需具備高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)道德和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,他們應(yīng)具備深厚的財(cái)務(wù)知識(shí),熟悉國(guó)內(nèi)外的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。此外,他們需要具備卓越的分析能力和問(wèn)題解決技巧,以便在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)點(diǎn)。

崗位職責(zé)描述

集團(tuán)審計(jì)部的工作涉及全面而深入的內(nèi)部審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性審查和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。他們不僅關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,也關(guān)注業(yè)務(wù)流程的效率和效果,旨在為集團(tuán)的決策層提供客觀、獨(dú)立的審計(jì)意見(jiàn)和建議。

有哪些內(nèi)容

1. 財(cái)務(wù)審計(jì):審計(jì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合規(guī)性,防止財(cái)務(wù)欺詐和錯(cuò)誤。

2. 內(nèi)部控制評(píng)估:評(píng)估公司的內(nèi)部控制體系,識(shí)別潛在的弱點(diǎn),并提出改進(jìn)建議,以增強(qiáng)組織的運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性審查:監(jiān)控并分析公司面臨的風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定,降低潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

4. 業(yè)務(wù)流程審核:對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深入分析,尋找效率提升的空間,提供流程優(yōu)化方案,促進(jìn)業(yè)務(wù)流程的持續(xù)改進(jìn)。

5. 咨詢服務(wù):為管理層提供專業(yè)審計(jì)建議,參與重大決策的討論,協(xié)助制定和改進(jìn)公司的策略和政策。

6. 外部審計(jì)協(xié)調(diào):與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)合作,確保外部審計(jì)工作的順利進(jìn)行,共同維護(hù)公司財(cái)務(wù)信息的公信力。

7. 培訓(xùn)與指導(dǎo):為公司員工提供審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),提高全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)性理解。

通過(guò)上述工作,集團(tuán)審計(jì)部扮演著內(nèi)部“守護(hù)者”的角色,通過(guò)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的全方位審視,保障集團(tuán)的健康發(fā)展,助力實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。他們的工作成果對(duì)于提升公司的治理水平、增強(qiáng)市場(chǎng)信任度以及預(yù)防和控制潛在問(wèn)題至關(guān)重要。

集團(tuán)審計(jì)部崗位職責(zé)范文

第1篇 集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

榮懷集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理 榮懷集團(tuán)有限公司 榮懷集團(tuán)有限公司,榮懷 崗位職責(zé):

1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,并持續(xù)優(yōu)化。

2、制訂年度、季度審計(jì)計(jì)劃,并按計(jì)劃對(duì)集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營(yíng)成果、收支、招采、專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行審計(jì),匯報(bào)。

3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)整改并提交公司管理層,提出意見(jiàn)或建議,跟蹤整改結(jié)果。

5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績(jī)效等專項(xiàng)審計(jì)。

6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

7、監(jiān)督評(píng)價(jià)各公司內(nèi)部控制體系有效性,對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級(jí)以上職稱;

2、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師資格證者優(yōu)先;

3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

4、品行端正,過(guò)往無(wú)違法違紀(jì)行為。

集團(tuán)審計(jì)部崗位職責(zé)

集團(tuán)審計(jì)部是企業(yè)內(nèi)部的重要職能機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和其他關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,以確保其合規(guī)性和有效性。崗位職責(zé)要求集團(tuán)審計(jì)部的成員需具備高
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