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稽核財務(wù)崗位職責(zé)14篇

發(fā)布時間:2022-10-13 14:27:07 查看人數(shù):71

稽核財務(wù)崗位職責(zé)

第1篇 財務(wù)稽核經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)稽核經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)編制公司的財務(wù)報表,并對財務(wù)數(shù)據(jù)進行對比和分析,對公司的經(jīng)營運作情況提出建設(shè)性意見;

2.負(fù)責(zé)管控公司資金以及資金運作效率,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險;

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)團隊成員熟悉財稅法規(guī)及合理應(yīng)用,結(jié)合實施公司總部的管理方針和目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)部門的工作并完成總部安排的其他工作;

5.對接支持業(yè)務(wù)部門。

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷,會計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)

2.5-8年財務(wù)管理工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗

財務(wù)稽核經(jīng)理崗位

第2篇 財務(wù)稽核崗崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)稽核崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

(1)按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬定公司審計制度和流程,制定企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算;

(2)負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

(3)組織實施財務(wù)審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計;

(4)調(diào)審或就地審查會計憑證、賬冊等有關(guān)文件,確保財務(wù)收支、經(jīng)濟往來、會計報表的真實性與合法性;

(5)針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

(6)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權(quán)提出處理意見或提出追究相關(guān)人員責(zé)任的建議;

(7)負(fù)責(zé)對董事會下設(shè)的審計委員會報告工作。

任職要求:

1、金融、審計、會計等相關(guān)專業(yè)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有會計、審計中級及以上職稱優(yōu)先考慮;

2、具有1年以上金融機構(gòu)審計工作經(jīng)驗;

3、擁有扎實的審計、會計專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;

4、掌握監(jiān)管部門政策、與金融機構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的理論知識,熟悉金融相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度;

5、具有較強的政治意識、責(zé)任意識和大局意識;為人正直、廉潔、公正;具備敏銳的洞察力和良好的溝通、協(xié)調(diào)能力;身體健康且無相關(guān)不良記錄。

財務(wù)稽核崗崗位

第3篇 財務(wù)稽核主管崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)稽核主管崗位職責(zé)

財務(wù)稽核主管 廖記食品連鎖股份有限公司 廖記食品連鎖股份有限公司,廖記 都4月份了,再找工作就5月份了,發(fā)工資又到6月份了,學(xué)習(xí)成長再兩個月,2019年過完一大半了!

今年的目標(biāo)就又要被擱淺了

還沒找工作的加緊啊!

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)稽核中心日常工作安排 ,擬定稽核中心制度;

2、對營運系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查、分析,提出合理化建議;

3、確認(rèn)所屬區(qū)域門店收入,并編制收入報表;

4、核查門店繳款情況,并編制相關(guān)報表;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職資格:

1、統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、能熟練使用e_cel工具,具備數(shù)據(jù)分析能力;

3、良好的溝通能力、數(shù)據(jù)處理、邏輯能力。

財務(wù)稽核主管崗位

第4篇 財務(wù)稽核主管崗位職責(zé)

財務(wù)稽核副主管 長隆旅游度假區(qū) 廣東長隆集團有限公司,長隆旅游度假區(qū),長隆集團,長隆集團廣州,長隆 職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定內(nèi)控稽核組織方案、內(nèi)控稽核技術(shù)評價方案并開展內(nèi)控合規(guī)評價工作,針對所檢查單位編制內(nèi)控稽核工作底稿、內(nèi)控評價報告;

2、參與公司總部及各子集團、子公司財務(wù)管理工作的內(nèi)部控制稽核,包括會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支、資金管理、財務(wù)預(yù)決算等活動,對其合法性、真實性和完整性進行內(nèi)控評價;

3、內(nèi)控稽核整改實施效果跟蹤與評價。

任職要求:

1.財會相關(guān)專業(yè)??苹蛞陨蠈W(xué)歷,3年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有集團公司內(nèi)控管理、風(fēng)險控制、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2.具有良好的風(fēng)險控制、財務(wù)管理、審計等專業(yè)知識和技能,熟練使用eas財務(wù)軟件、office等辦公軟件;

3. 具備良好洞察力、數(shù)據(jù)分析能力,溝通協(xié)調(diào)能力,責(zé)任心強。

第5篇 財務(wù)稽核專員崗位職責(zé)

運營稽核專員(財務(wù)) tcl多媒體科技控股有限公司 tcl多媒體科技控股有限公司分支機構(gòu) 職責(zé)描述:

一、支持運營稽核經(jīng)理日常工作

1. 支持稽核經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作;

2. 根據(jù)審計項目方案,組織檢查內(nèi)部控制點;

3. 對被檢查單位的經(jīng)營和管理流程進行檢查;

4. 稽核底稿編制;

5. 稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1. 制定審計稽核項目檢查方案;

2. 現(xiàn)場進行檢查;

3. 指導(dǎo)項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4. 與被審計單位管理責(zé)任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5. 編寫稽核報告;

三、推動落實審計結(jié)果及后續(xù)執(zhí)行跟進

1. 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2. 跟進落實檢查建議的改進計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1. 大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計師等專業(yè)背景

2. 三年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務(wù)或內(nèi)部稽核工作經(jīng)驗

3. 具備一定的專業(yè)企業(yè)內(nèi)部稽核或內(nèi)部審計知識,掌握一定的稽核檢查或內(nèi)部審計技能,中級會計師資格

4. 具備判斷和識別風(fēng)險的能力

5. 取得中級會計師或cia專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮

6. 具備良好的英語聽說讀寫能力,能在英語環(huán)境下完成各項工作

第6篇 財務(wù)稽核崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)稽核崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)編制公司的財務(wù)報表,并對財務(wù)數(shù)據(jù)進行對比和分析,對公司的經(jīng)營運作情況提出建設(shè)性意見;

2.負(fù)責(zé)管控公司資金以及資金運作效率,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險;

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)團隊成員熟悉財稅法規(guī)及合理應(yīng)用,結(jié)合實施公司總部的管理方針和目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)部門的工作并完成總部安排的其他工作;

5.對接支持業(yè)務(wù)部門。

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷,會計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)

2.5-8年財務(wù)管理工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗

財務(wù)稽核崗位

第7篇 財務(wù)稽核經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)專業(yè)副經(jīng)理(稽核崗) 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團有限公司 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團有限公司,世茂天成,世茂物業(yè),世茂天成 協(xié)助區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人對各項目財務(wù)工作的稽核、培訓(xùn)、考核,確保區(qū)域內(nèi)財務(wù)部門工作的順利有效進行及管理目標(biāo)達(dá)成。

1)協(xié)助貫徹與執(zhí)行公司財務(wù)管理制度及各項流程,全面統(tǒng)籌區(qū)域及所管轄項目財務(wù)經(jīng)營管理工作;

2)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各項目財務(wù)工作的稽核,指導(dǎo)各項目財務(wù)工作按公司要求進行;

3)參與采購及重大合同的招投標(biāo)監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)各項采購及工程的成本費用核價;

4)加強內(nèi)部管控,定期與不定期組織開展內(nèi)部、外部審計工作;

5)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對區(qū)域內(nèi)財務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核,對區(qū)域內(nèi)各分公司財務(wù)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

第8篇 智盛物業(yè)財務(wù)稽核員崗位職責(zé)說明

盛智物業(yè)財務(wù)稽核員崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財務(wù)稽核員 英文名稱:

簡縮名稱: 職務(wù)級別:

直屬上級:財務(wù)經(jīng)理 直屬下級:無

2.0職務(wù)概述

稽核崗位是會計工作的重要崗位,是內(nèi)部牽制制度的具體要求。有效發(fā)揮會計反映和監(jiān)督職能,對健全會計基礎(chǔ)工作、建立規(guī)范的會計工作秩序,起到重要的作用。

3.0職責(zé)說明

3.1審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度,逐筆審核各項收支內(nèi)容是否合法、真實、準(zhǔn)確、完整,手續(xù)是否齊全,是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度規(guī)定的要求。對計劃外或不符合規(guī)定的收支,應(yīng)提出意見,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施,進行處理。

3.2審查公司的各項收入、成本、費用。對各項營業(yè)費用的發(fā)生額分析考核,月末、年末對營業(yè)點的庫存產(chǎn)品價值進行計算,可以及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。

3.3檢查外來憑證的合法性、合理性;審計其手續(xù)是否齊全;所有會計憑證必須經(jīng)過稽核人員稽核后,才能據(jù)以記帳;所有支出,必須經(jīng)稽核人員稽核后,出納人員才能付款。對于無計劃或超計劃的項目開支,稽核人員有權(quán)拒絕支付。對不符合規(guī)定的收入項目應(yīng)提出意見或拒絕辦理。

3.4參與庫存盤點,審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況,并與帳面記錄進行核對,確定帳實是否相符,并查明帳實不符的原因。

3.5稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任,除呈報外,不得泄漏或預(yù)先透露予檢查單位。

3.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第9篇 財務(wù)稽核崗崗位職責(zé)

稽核崗(財務(wù)條線) 太平金融稽核 太平金融稽核服務(wù)(深圳)有限公司,太平金融稽核 工作職責(zé):

為集團內(nèi)專業(yè)子公司如財險、壽險、養(yǎng)老等機構(gòu)提供稽核檢查服務(wù)。

1.為各子公司內(nèi)部控制程序的有效性并揭示風(fēng)險;

2.對于內(nèi)部稽核中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進管理、提高效益的建議,以維護各子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序,促進各子公司提高經(jīng)營管理水平;

3.根據(jù)安排完成東區(qū)所轄機構(gòu)稽核項目,按照稽核作業(yè)要求完成稽核條線的非現(xiàn)場、現(xiàn)場、工具表、底稿、報告及整改等,保證時效和質(zhì)量。

任職資格:

1.審計、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2.熟悉財務(wù)條線,在保險公司財務(wù)條線或外審工作2年以上;

3.有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、自我學(xué)習(xí)能力;

4.謹(jǐn)慎穩(wěn)重,積極樂觀,具有較好的創(chuàng)新意識和服務(wù)意識;

5.身體條件好,能適應(yīng)出差。

第10篇 財務(wù)稽核員崗位職責(zé)

1、學(xué)歷:大專以上學(xué)歷,專業(yè):財務(wù)、審計專業(yè)

2、工作經(jīng)驗:3年以上之審計/財務(wù)/行政等工作經(jīng)驗

3、任職要求:熟悉財務(wù)或?qū)徲嫷认嚓P(guān)知識,熟悉相關(guān)流程,會計初級以上職稱,能夠熟練運用用友財務(wù)軟件;具積極學(xué)習(xí)態(tài)度、作業(yè)高效率、高度責(zé)任感、誠信價值觀,且具高度抗壓性,有良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通、統(tǒng)計分析、文章撰寫能力。

4、崗位工作內(nèi)容:房產(chǎn)開發(fā)、營建工程、流通零售、娛樂餐飲、物業(yè)等行業(yè),視相關(guān)經(jīng)驗安排集團內(nèi)各公司之查核任務(wù)

第11篇 _酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)

酒店財務(wù)部稽核的崗位職責(zé)

職務(wù):稽核

工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)對酒店的各項經(jīng)營活動費用有關(guān)付款事宜

工作職責(zé):

1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷,然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

2、對支付不同種類的貨款時,需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn),如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。

3、同酒店長期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄,如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。

第12篇 學(xué)院財務(wù)處總稽核崗位職責(zé)

學(xué)院財務(wù)處總稽核崗崗位職責(zé):

一、熟悉掌握會計制度,掌握國家財經(jīng)方面各項方針、政策、法規(guī)及單位內(nèi)部財務(wù)會計制度和有關(guān)規(guī)定。

二、稽核工作的范圍包括學(xué)校財務(wù)會計核算工作和后勤集團的會計核算工作。

三、稽核的工作內(nèi)容:

1、審核實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)或財務(wù)收支是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定,對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時予以糾正。

2、審核會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其它會計資料的內(nèi)容是否真實、完整,計算是否正確,手續(xù)是否齊全,是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定。

3、審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和儲存情況,并與賬面記錄進行核對,確認(rèn)賬面是否相符。不符時,應(yīng)聲明賬面不符的原因,并提出改進的措施。

4、根據(jù)上級的規(guī)定和要求,審查校內(nèi)各單位預(yù)算指標(biāo)計劃,各項收支標(biāo)準(zhǔn)是否正確,計劃是否切實可行,規(guī)定是否合理。根據(jù)學(xué)校財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度,審核各項收支,對計劃外或不符合規(guī)定的收支,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施,進行處理。

5、稽核原始憑證中,經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否真實可靠,業(yè)務(wù)用章是否齊全,批準(zhǔn)人、經(jīng)手人、驗收人是否簽字蓋章,會計審核人是否加蓋自己的印章。

6、稽核記賬憑證中是否根據(jù)原始憑證來編制記賬憑證。記賬憑證摘要是否準(zhǔn)確;數(shù)字是否與原始憑證中的數(shù)字相符;會計分錄是否符合規(guī)定的要求;科目使用是否正確;編制記賬憑單是否加蓋經(jīng)辦人的印章。對于準(zhǔn)確無誤的會計憑證,出納員才能作為資金收支的依據(jù),凡情況不實,數(shù)字錯誤,手續(xù)不完備的會計憑證,稽核人員有權(quán)對有關(guān)科室及經(jīng)辦人提出質(zhì)疑,要求更正。

7、稽核出納對現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定是否執(zhí)行,有無白條抵庫、已收未入賬、已付未了賬的現(xiàn)象?;爽F(xiàn)金日記賬中記載的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否真實可靠,數(shù)字是否與會計憑證中的數(shù)字相符,庫存現(xiàn)金是否超過限額,結(jié)賬時賬款是否相符。

8、對銀行存款的稽核主要是稽核現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的號碼是否按順序排列,是否有缺號或跑跳號的現(xiàn)象,有無違紀(jì)使用支票現(xiàn)象和出借銀行賬號現(xiàn)象,出納人員每月是否編制銀行存款資金余額調(diào)整表等。

9、稽核經(jīng)費往來明細(xì)賬,是否及時清理往來款項。比如:暫付款中是否有長年累計拖欠的情況等。

10、稽核總賬與各明細(xì)分類賬戶金額是否相符,各種會計報表的數(shù)據(jù)與會計賬簿中的數(shù)據(jù)是否銜接,勾稽關(guān)系是否妥當(dāng)。

11、稽核會計資料中是否有巧立名目,套購逃避政府采購審批程序的情況。

12、對編制預(yù)算的各種會計數(shù)據(jù)及預(yù)算的真實性、合法性、合理性、客觀性進行審核。

13、協(xié)助處長抓好會計基礎(chǔ)規(guī)范化工作。

14、學(xué)校交辦的其他臨時性工作。

第13篇 財務(wù)稽核崗位職責(zé)

運營稽核專員(財務(wù)) tcl多媒體科技控股有限公司 tcl多媒體科技控股有限公司分支機構(gòu) 職責(zé)描述:

一、支持運營稽核經(jīng)理日常工作

1. 支持稽核經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作;

2. 根據(jù)審計項目方案,組織檢查內(nèi)部控制點;

3. 對被檢查單位的經(jīng)營和管理流程進行檢查;

4. 稽核底稿編制;

5. 稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1. 制定審計稽核項目檢查方案;

2. 現(xiàn)場進行檢查;

3. 指導(dǎo)項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4. 與被審計單位管理責(zé)任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5. 編寫稽核報告;

三、推動落實審計結(jié)果及后續(xù)執(zhí)行跟進

1. 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2. 跟進落實檢查建議的改進計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1. 大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計師等專業(yè)背景

2. 三年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務(wù)或內(nèi)部稽核工作經(jīng)驗

3. 具備一定的專業(yè)企業(yè)內(nèi)部稽核或內(nèi)部審計知識,掌握一定的稽核檢查或內(nèi)部審計技能,中級會計師資格

4. 具備判斷和識別風(fēng)險的能力

5. 取得中級會計師或cia專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮

6. 具備良好的英語聽說讀寫能力,能在英語環(huán)境下完成各項工作

第14篇 財務(wù)稽核專員崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)稽核專員崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

協(xié)助制定年度稽核計劃并負(fù)責(zé)組織實施;

建立及推動完善各項規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況;

對全網(wǎng)費用合規(guī)、合理、合法性進行監(jiān)管,降費增效,規(guī)避風(fēng)險;

負(fù)責(zé)全網(wǎng)費用預(yù)算分析,能管理者以數(shù)據(jù)支持并推動規(guī)范核算;

負(fù)責(zé)總部a/b網(wǎng)的費用報銷審核,費用報銷合規(guī)、合理、合法;

負(fù)責(zé)對小組成員的培訓(xùn)及工作指導(dǎo);

負(fù)責(zé)與公司其他部門的溝通、對接及協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理跨部門存在的問題;

完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

??埔陨蠈W(xué)歷,財務(wù)相關(guān)及審計專業(yè);

一年以上同崗位管理工作經(jīng)驗,具有行業(yè)同等崗位經(jīng)驗者優(yōu)先;

具有企業(yè)經(jīng)營管理、風(fēng)險控制、財務(wù)管理、審計等專業(yè)知識和技能;

熟練掌握office軟件的使用,熟悉nc或金碟等財務(wù)系統(tǒng),熟練運用ppt。

財務(wù)稽核專員崗位

稽核財務(wù)崗位職責(zé)14篇

運營稽核專員(財務(wù))tcl多媒體科技控股有限公司tcl多媒體科技控股有限公司分支機構(gòu)職責(zé)描述:一、支持運營稽核經(jīng)理日常工作1.支持稽核經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作;2.根據(jù)審計…
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