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月生產(chǎn)計(jì)劃

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):54

月生產(chǎn)計(jì)劃

月生產(chǎn)計(jì)劃 第1篇

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1引言近年來,國有企業(yè)改革遇到前所未有的困難,企業(yè)如何挖掘內(nèi)部潛力、加強(qiáng)科學(xué)管理使企業(yè)自身很好的適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求,如何加強(qiáng)對生產(chǎn)系統(tǒng)的總體經(jīng)濟(jì)效益的分析與研究,提高經(jīng)濟(jì)效益,是擺脫困境的迫切要求,也是我們需要迫切研究的問題。對于一個(gè)具有產(chǎn)購銷的廢鋼鐵企業(yè)來說,國內(nèi)對生產(chǎn)系統(tǒng)的研究關(guān)注得似乎不夠,只注重在設(shè)備和流通領(lǐng)域的研究上,而國外研究的重點(diǎn)放在化學(xué)處理方面。另外,人們認(rèn)為廢鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場復(fù)雜,操作簡單,對企業(yè)內(nèi)部的研究未引起足夠的認(rèn)識(shí),特別是在管理科學(xué)方面的應(yīng)用有所忽略,因此,本文特別關(guān)注廢鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)研究。目前,廢鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)存在以下問題亟需解決:1.各種生產(chǎn)過程中下來的廢鋼鐵資源如何優(yōu)化配置,實(shí)現(xiàn)資源的充分利用,即在保證鋼廠、鐵廠需要的前提下,輸出多少廢鋼、銷售多少各種可利用廢次材;2.向煉鋼廠輸送爐料,用的工具是大槽子,大槽子中的各種廢鋼鐵如何配比,并滿足煉鋼需要,以使成本最低,從而避免裝槽子的無規(guī)律性和盲目性;3.在全鞍鋼的廢鋼鐵輸入、輸出過程中,在鋼材加工中心有相當(dāng)量的一部分庫存,究竟如何控制安全庫存量,又能滿足內(nèi)部生產(chǎn)需要,同時(shí)又能壓縮資金占用,盤活流動(dòng)資金,也是一個(gè)非常突出的問題。通過建立、運(yùn)用理論上的模型,構(gòu)出行之有效的生產(chǎn)運(yùn)作模式,是實(shí)現(xiàn)成本最低、利潤最大的有效途徑。

2鞍鋼鋼材加工中心生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化模型2.1生產(chǎn)過程優(yōu)化模型建立2.1.1產(chǎn)品品種產(chǎn)量優(yōu)化模型①的建立1.有關(guān)情況分析:與產(chǎn)品生產(chǎn)利潤最大化有關(guān)的主要因素有單位利潤、加工能力、各種資源量及市場需求情況等。2.確定決策變量從生產(chǎn)現(xiàn)狀分析來看,在生產(chǎn)過程中,主要挑選、加工各品種的廢次鋼材、向外輸出各品種的廢鋼鐵。在此,我們以各品種產(chǎn)量為決策變量,xj(j=1,2,……n)為第j種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量。每種產(chǎn)品的單位利潤均由財(cái)務(wù)部門核出。3.約束方程系數(shù)和右邊常數(shù)bj的確定(1)為了簡化問題,可以將所有廢鋼產(chǎn)品按其加工性質(zhì)的不同,測算了每單位產(chǎn)品所需要的挑選工時(shí)、切割工時(shí)、打碎工時(shí)、打包工時(shí)、冷剪工時(shí)、爆破工時(shí),及每天全廠所能提供的總工時(shí),以便統(tǒng)一考慮生產(chǎn)能力。(2)各類產(chǎn)品的原料是生產(chǎn)回收和非生產(chǎn)回收入廠的廢鋼鐵資源,生產(chǎn)科根據(jù)歷年的統(tǒng)計(jì)資料及99年的計(jì)劃回收情況,可估算當(dāng)年的各大類原料的資源情況,從而給出一個(gè)資源供應(yīng)的最大可能值。單位產(chǎn)品資源消耗情況可核定。(3)關(guān)于需求量情況。由生產(chǎn)科、經(jīng)營科根據(jù)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)實(shí)際及外部的市場需求狀況確定。4.目標(biāo)函數(shù)的確定產(chǎn)品總利潤是產(chǎn)品的單位利潤與產(chǎn)品品種產(chǎn)量乘積之和.綜上,品種優(yōu)化模型如下:nmaxz=σcjxj(j=1,2,…n)j=1

s.t.資源約束、加工能力約束:nσajxj≤(或=)bj(j=1,……n)j=1需求約束:xj≤(或=)bj(j=1,……n)2.1.2內(nèi)部配料優(yōu)化模型②的建立內(nèi)供的各品種廢鋼鐵要通過裝入料槽送到鋼廠,如何組織裝槽子即對輸出的各類廢鋼鐵進(jìn)行配料也是生產(chǎn)過程中要考慮的問題,而不是直接將每種廢鋼鐵輸送到鋼廠,這樣既不能滿足煉鋼工藝的要求,也不符合經(jīng)濟(jì)核算上的需要。在滿足工藝要求的前提下,盡可能提高或保持槽重,縮短裝爐時(shí)間和冶煉時(shí)間。對內(nèi)部輸出的各種產(chǎn)品的配料進(jìn)行優(yōu)化,其主要的理論依據(jù)是滿足工藝要求,滿足操作要求,保證每個(gè)料槽的成本最低。1.有關(guān)情況分析:(1)根據(jù)鞍鋼現(xiàn)行爐爐口直徑的大小,槽子形狀為一端成斜開口形長方體,其體積為6.75立方米。從工藝上實(shí)踐表明:若一個(gè)料槽中全部裝入重型廢鋼,比如切頭,在入爐裝料時(shí)極易砸壞爐底,若料槽中全部裝輕薄料,則需多加幾次廢鋼料,這樣將延長加料時(shí)間,直接影響冶煉周期,同時(shí)發(fā)生燒損,將降低產(chǎn)量。根據(jù)生產(chǎn)上的實(shí)踐,槽重保持在14噸最為合適。(2)裝料時(shí),不同品種的槽料廢鋼鐵因其堆積密度和單位成本不同而影響槽重和槽料成本③.單純從提高槽重的角度分析,裝槽時(shí)應(yīng)多加入堆積密度高的廢鋼鐵,單純從降低槽料成本角度考慮,裝料時(shí)應(yīng)多加入單位成本低的廢鋼鐵,這正是本配料模型所要解決的問題之一。(3)由于內(nèi)供各種資源的需求量及資源存量情況的存在,把98年廢鋼鐵資源量按12個(gè)月平均得出月均資源情況.2.輸出配料模型的建立(1)確定決策變量根據(jù)各種內(nèi)供輸出原料的情況,確定以下14個(gè)變量x1,x2,……x14,分別代表料槽中切頭、廢模、廢錠、剪切廢鋼、重型廢鋼、中型廢鋼、輕型廢鋼、普通包塊、碎鋼霄、廢鐵、雜鐵、唐麻鐵、爆破渣鋼、挑選渣鋼的投量。(單位為噸)(2)確定目標(biāo)函數(shù)優(yōu)化料槽中配料實(shí)質(zhì)上是解決了槽重與成本間問題,也就是要在保證槽重和工藝要求的前提下,使槽料成本最低。槽料成本是各類裝槽廢鋼鐵與其單位成本乘積之和,即:nminz=σcjxj(j=1,……n)j=1(3)約束條件的確定①料槽單重約束。由于生產(chǎn)工藝上的要求,計(jì)劃料槽單重為c1噸/槽,所以有,x1+x2……+xj≥c1②料槽容積約束。料槽容積為c2立方米,裝槽時(shí),不應(yīng)超過其容積,所以有,nσ1/rjxj≤c2(j=1,……n)j=1③資源量約束。每個(gè)料槽中的資源量:0≤xi≤bj(j=1,……n)2.2安全庫存模型③的建立2.2.1安全庫存彈性控制模型產(chǎn)生的理論依據(jù)本文中,彈性定義為:彈性就是某一特征在一定時(shí)期的實(shí)際結(jié)果相當(dāng)于其理想水準(zhǔn)(亦稱均衡標(biāo)準(zhǔn))的變動(dòng)程度或波動(dòng)幅度。在我國的大多數(shù)企業(yè)中,企業(yè)的生產(chǎn)供給活動(dòng)大多存在著這種彈性,但由于這些企業(yè)彈性的非均衡生產(chǎn)供給規(guī)律在不同年度及不同的月份的縱橫時(shí)間中,其數(shù)量表現(xiàn)大小不等而又雜亂無章,而在物料管理中常流于盲目和簡單化。因此,引用物理學(xué)中的“彈性”概念來構(gòu)造存儲(chǔ)彈性控制模型就更是具有必要性和現(xiàn)實(shí)性。其理論上的依據(jù)是:1.企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)是一個(gè)相互影響相互制約的有機(jī)系統(tǒng)組合。就物料管理而言,它的合理運(yùn)行機(jī)制應(yīng)是:“生產(chǎn)取決于市場(銷售),供給服從生產(chǎn),存儲(chǔ)確保供給,采購依據(jù)存儲(chǔ)?!币虼?,在產(chǎn)品營銷正常情況下,物料的供給、存儲(chǔ)、采購經(jīng)營活動(dòng)必須相應(yīng)地服從生產(chǎn)的彈性,使產(chǎn)、供、銷三個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接,協(xié)調(diào)平衡。2.企業(yè)在近期或?qū)砩a(chǎn)經(jīng)營諸要素可能有所發(fā)展,但相對于現(xiàn)有基礎(chǔ)及管理方式來說相對穩(wěn)定,一般不會(huì)出現(xiàn)異變。同時(shí)由于供給與生產(chǎn)密切相關(guān)而在數(shù)量上表現(xiàn)為正比例關(guān)系,生產(chǎn)規(guī)律必然代表供給規(guī)律,反過來供給規(guī)律又在很大程度上反映出生產(chǎn)規(guī)律。因此,可以運(yùn)用有關(guān)生產(chǎn)或供給的近期歷史統(tǒng)計(jì)資料,分析歸結(jié)出企業(yè)呈彈性的非均衡生產(chǎn)(供給)規(guī)律,在結(jié)合近期將來可能出現(xiàn)影響的有關(guān)因素予以修正評測,則可比較準(zhǔn)確預(yù)見近期未來生產(chǎn)供給的彈性態(tài)勢,據(jù)此規(guī)劃物料存貯彈性控制綱領(lǐng),并在實(shí)施控制過程中不斷及時(shí)修正完善。2.2.2安全貯存彈性控制模型的建立存貯彈性控制模型的邏輯思路可表述為:預(yù)測生產(chǎn)供給動(dòng)態(tài)確定合理存貯水平控制收入(購進(jìn))調(diào)節(jié)存貯。它的基本思路是“以銷定產(chǎn),以產(chǎn)定供,以供定貯,以貯定收”和“對照目標(biāo),定期檢查,分析癥結(jié),控制關(guān)鍵。”具體過程如下:1.某月供應(yīng)彈性系數(shù),反映該月實(shí)際供應(yīng)量較月均衡供應(yīng)量的波動(dòng)幅度。可這樣計(jì)算:月均衡供應(yīng)量=全年實(shí)際供應(yīng)量/12某月供應(yīng)彈性系數(shù)=該月實(shí)際供應(yīng)量/月均衡供應(yīng)量2.某月預(yù)測供給彈性系數(shù)是根據(jù)近期三年同月歷史統(tǒng)計(jì)資料分析整理里求得的一個(gè)預(yù)測值。在具體求值中,為了消除偏差使預(yù)測值更加準(zhǔn)確,采用加權(quán)平均判定法,即:在三個(gè)預(yù)分析數(shù)值(供應(yīng)彈性系數(shù))x1,x2,x3,滿足關(guān)系式x1≤x3≤x2或x2≤x3≤x1且∣x3-x2∣≤∣x3-x1∣,也就是說,若x3為中間值,x2與x3偏近,x1與x3偏遠(yuǎn),在進(jìn)行預(yù)測時(shí),視x3為正常數(shù)值,x2為較正常數(shù)值,x1為非正常數(shù)值,那么對x3加權(quán)6/12,x2加權(quán)4/12,x1加權(quán)2/12,因?yàn)楦鶕?jù)歷史經(jīng)驗(yàn),一年中通常有六個(gè)月正常生產(chǎn),4個(gè)月為較正常,2個(gè)月為非正常,所以有:某月預(yù)測供應(yīng)彈性系數(shù)=同月正常彈性系數(shù)×6/12+同月較正常彈性系數(shù)×4/12+同月非正常彈性系數(shù)×2/123.確定某月計(jì)劃供應(yīng)量根據(jù)年度計(jì)劃產(chǎn)量、物耗水平和生產(chǎn)供給彈性分布來計(jì)算,有月均衡計(jì)劃供應(yīng)量=全年計(jì)劃供應(yīng)量/12某月計(jì)劃供應(yīng)量=月均衡計(jì)劃供應(yīng)量×該月預(yù)測供應(yīng)彈性系數(shù)4.某月預(yù)測彈性偏差系實(shí)際供應(yīng)量與計(jì)劃供應(yīng)量的離差,它反過來驗(yàn)證某個(gè)存貯系統(tǒng)預(yù)測及規(guī)劃的準(zhǔn)確度與優(yōu)化率,也是修正存貯控制目標(biāo)和依據(jù)之一。某種預(yù)測彈性偏差=(該月實(shí)際供應(yīng)量/該月計(jì)劃供應(yīng)量-1)×100%=該月計(jì)劃供應(yīng)執(zhí)行偏差量/該月計(jì)劃供應(yīng)量×100%5.確定某月末庫存量定額某月期末庫存量定額系根據(jù)近期社會(huì)資源狀況、交通運(yùn)輸條件等到貨保障與及時(shí)程度,以及為補(bǔ)給該月后的短期計(jì)劃供應(yīng)量而定。其可按此公式計(jì)算:ny=∑xi(i=1,2,……n)i=1其中,y為某月末庫存量定額;n表示合理存貯周天數(shù);xi表示本月之后第i天的計(jì)劃供應(yīng)量。確定期末庫存定額作為存貯標(biāo)準(zhǔn)有兩層意義,一是實(shí)際庫存量超過定額過大時(shí)表明出現(xiàn)了超庫存積壓;而當(dāng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于定額時(shí),則表明潛伏著待料停工的危險(xiǎn)。因此,在施行控制過程中,應(yīng)設(shè)法使實(shí)際存量趨近于庫存量定額,兩者相差不能太大。與傳統(tǒng)的庫存量定額方法相比,此辦法更能貼近實(shí)際狀況。6.確定計(jì)劃收入量、計(jì)劃購進(jìn)量為了彌補(bǔ)調(diào)節(jié)存貯量,使供、貯、收三環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)平衡而確定的總收入量。某月計(jì)劃收入總量=該月期末庫存量定額+該月計(jì)劃供應(yīng)量—上月期末庫存量定額一般來說,計(jì)劃收入總量來源于三個(gè)渠道,即來自企業(yè)外部的購進(jìn)量。所以在生產(chǎn)和非生產(chǎn)回收的計(jì)劃量已經(jīng)確定之下,為補(bǔ)足計(jì)劃收入總量的差量部分而求得的購進(jìn)控制期量。某月計(jì)劃購進(jìn)量=該月計(jì)劃收入量-(該月計(jì)劃生產(chǎn)回收量+該月計(jì)劃非生產(chǎn)回收量)在此式中,計(jì)劃生產(chǎn)回收量可依據(jù)成材率計(jì)算出;計(jì)劃非生產(chǎn)回收量具有間發(fā)性和非規(guī)律性,可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)。7.計(jì)劃購進(jìn)量的調(diào)整此過程是一種前饋控制,以便及時(shí)糾正偏差,避免偏差積累成患而整個(gè)存貯控制奏效的關(guān)鍵改進(jìn)措施定量化。某月初調(diào)整計(jì)劃購進(jìn)量=該月計(jì)劃購進(jìn)量±上月期末庫存量定額執(zhí)行增減差量若計(jì)算值為負(fù)時(shí),表明現(xiàn)有存量超額存貯過大,為使存量降至正常水平,故月初調(diào)整計(jì)劃購進(jìn)量為0。綜上1至7過程就是安全存貯的彈性控制模型。3模型的求解與結(jié)果分析3.1生產(chǎn)過程優(yōu)化模型的求解、靈敏度分析④3.1.1模型求解1.品種產(chǎn)量優(yōu)化模型的求解。用office97中的excel97的規(guī)劃求解,在表格中分別設(shè)立相應(yīng)的單元格,可得該模型的最優(yōu)解.2.配料優(yōu)化模型求解:同樣,在excel97的工作表上可得該模型的最優(yōu)解。3.1.2結(jié)果分析1.品種優(yōu)化模型的結(jié)果分析(1)從工作表及運(yùn)算結(jié)果報(bào)告上可得最大化的產(chǎn)品品種計(jì)劃.(2)可看出各種資源的節(jié)余量及市場需求量的非飽和量。(3)可看出,生產(chǎn)加工能力狀況、市場需求量限制是生產(chǎn)科、經(jīng)營科通過預(yù)測得到的,在建模及求解過程中,它是作為模型外預(yù)測值處理的,需要說明的是市場預(yù)測工作本身是很重要的,預(yù)測方法是否科學(xué),預(yù)測值是否準(zhǔn)確,對建模及求解結(jié)果均有很大影響。(4)求解結(jié)果表明,當(dāng)前的最優(yōu)解是唯一的。這就是說,根據(jù)計(jì)算結(jié)果所確定的產(chǎn)品品種計(jì)劃是唯一使總利潤達(dá)到最大的生產(chǎn)計(jì)劃,倘若考慮其他目標(biāo)要求及影響因素,則應(yīng)添加適當(dāng)?shù)募s束條件重新計(jì)算出新的最優(yōu)方案。2.配料優(yōu)化模型的結(jié)果分析(1)從工作表及運(yùn)算結(jié)果報(bào)告上看出,使單槽中成本最低的配料方法。(2)可得出各種資源的使用情況。(3)從極限值報(bào)告可得出在目前水平下,調(diào)整多裝切頭、重型廢鋼、中型廢鋼是不合適的,在上述原料短缺時(shí),可適當(dāng)考慮廢模、廢錠、爆破渣鋼,盡管其將導(dǎo)致成本升高。3.1.3靈敏度分析1.品種優(yōu)化模型的靈敏度分析影響品種優(yōu)化的主要因素是資源量的變化(bi)和單位利潤(cj)的變化。a.資源量bi的變化的影響。資源量變化,帶來求解結(jié)果的變化.同樣也可在excel97下求解.b.目標(biāo)函數(shù)系數(shù)(即單位利潤cj)的變化對利潤的影響由于各種廢次材資源價(jià)格受鋼材市場的影響必然會(huì)很大。同樣可在excel97下求解。此時(shí)品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,總利潤也發(fā)生變化。2.配料優(yōu)化模型的靈敏度分析同樣,配料優(yōu)化模型也受資源(bi)和單位利潤(cj)的變化影響。a.資源量(bi)的變化情況:同樣可得求解結(jié)果。在單重體積不變的情況下,增加其他原料的投量,成本是可以降下來的。b.目標(biāo)函數(shù)系數(shù)(cj)的變化對目標(biāo)函數(shù)的影響由于內(nèi)部供料同樣也受市場價(jià)格的影響,其必然對槽料的成本產(chǎn)生影響。3.1.4經(jīng)濟(jì)效益分析1.產(chǎn)品品種優(yōu)化模型的經(jīng)濟(jì)效益分析通過觀察模型求解結(jié)果,我們認(rèn)為最優(yōu)方案的效益是可觀的。2.配料模型的經(jīng)濟(jì)效益分析同樣,通過觀察模型的求解結(jié)果,若采取其它資源代替切頭,每槽可節(jié)約一定的價(jià)值。3.2安全庫存模型求解與分析3.2.1安全庫存模型求解.由2.2.2所描述的模型的各步,在excel97上設(shè)計(jì)、輸入公式,可逐步求解:本文所利用的數(shù)據(jù)為企業(yè)近三年的數(shù)據(jù),并設(shè)計(jì)出供應(yīng)彈性系數(shù)計(jì)算表和彈性控制計(jì)算表。從上表結(jié)果看出,由于受企業(yè)內(nèi)部設(shè)備大修安排和市場需求的影響,使企業(yè)周期性地出現(xiàn)在每年一、二季度處于供給高峰,三、四月屬于供給低谷。也可以看出,目前情況下期末庫存定額與期末實(shí)際庫存量之間差值就是超儲(chǔ)那一部分。因此,要想達(dá)到壓縮庫存的目的,必須把超儲(chǔ)的那一部分廢鋼鐵逐漸銷售出去。在目前的市場條件下,全國廢鋼鐵市場是需求大于供給,銷售上可行的。理想的庫存量控制在定額執(zhí)行偏差量為零,亦期末庫存定額等于期末實(shí)際庫存量,不過這在實(shí)際是不易做到的。實(shí)際中,依據(jù)經(jīng)驗(yàn),合理的庫存量應(yīng)控制在定額執(zhí)行偏差量的數(shù)量在+2000—+3000噸左右。3.2.2經(jīng)濟(jì)效益分析采用上述模型后,在經(jīng)濟(jì)上是可觀的。一是它可減低采購成本,二是可降低存儲(chǔ)成本。若不采用此類庫存控制措施,庫存就會(huì)占用大量的資金,包括廢鋼鐵的本金、利息、場地費(fèi)、管理費(fèi)等各種庫存維持費(fèi)用,廢鋼鐵還會(huì)發(fā)生損失等,減少企業(yè)投資的機(jī)會(huì)。同時(shí),企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題也被掩蓋。3.2.3優(yōu)化方案的綜合分析從上面的兩個(gè)模型結(jié)果看,它們是我們廠生產(chǎn)系統(tǒng)的兩個(gè)重要的子系統(tǒng),通過對生產(chǎn)方案的優(yōu)化,可取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品品種優(yōu)化模型是在現(xiàn)有的資源狀況、現(xiàn)有的產(chǎn)品品種、現(xiàn)有的工藝設(shè)備加工能力、現(xiàn)行的市場需求狀況的基礎(chǔ)上進(jìn)行求解的,它主要適用于中短期計(jì)劃,是用來對年度的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行安排,也可以用來對季度、月份的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行安排,但必須要搞清各種約束條件的限制值;配料優(yōu)化模型是在固定的料槽容積、工藝要求的單重、及各種資源量的基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算的,通常,在煉鋼爐沒有重大的改造的情況下,料槽也是一項(xiàng)固定資產(chǎn),其容積是不變的,同樣工藝要求的單重變化可能性不大,那么主要是各種資源量的限制值在變化;安全庫存控制模型主要是以歷史上的數(shù)字運(yùn)用統(tǒng)計(jì)規(guī)律來預(yù)測每年、每月的庫存量的,它主要是針對需求(鞍鋼生產(chǎn))的季節(jié)性變動(dòng)的特點(diǎn)來計(jì)算的,筆者認(rèn)為不妨在使用excel97中的趨勢分析曲線,比如線性模型、移動(dòng)平均曲線等,在圖表上進(jìn)行預(yù)測,讀出數(shù)據(jù),用這些數(shù)據(jù)與彈性控制模型的計(jì)算數(shù)據(jù)相比較,如果差距很大則需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,這樣使預(yù)期庫存控制更加貼近實(shí)際值。在實(shí)際應(yīng)用上,是可行的。因?yàn)樵谀壳?,我們的生產(chǎn)系統(tǒng)在理論上、實(shí)踐上并沒有切時(shí)可行的科學(xué)方法,一切操作是憑經(jīng)驗(yàn)的估計(jì)。如果按模型的計(jì)算制定生產(chǎn)計(jì)劃,用以指導(dǎo)生產(chǎn),在技術(shù)上、組織是沒有障礙的。在設(shè)備的使用上,也能滿足需要。4建議與對策4.1生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題1.入廠原料常出現(xiàn)分類不準(zhǔn)確。2.生產(chǎn)系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確性、不統(tǒng)一性,造成決策數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)有一定的差異。3.制定生產(chǎn)計(jì)劃的不及時(shí)與生產(chǎn)組織的隨機(jī)性。4.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的偏差。5.各種原料消耗定額與工藝耗時(shí)定額尚需進(jìn)一步核定。6.本文所采納的數(shù)據(jù)大多數(shù)是鞍鋼改造集中時(shí)期的數(shù)據(jù),其波動(dòng)性較大,伴隨改造的結(jié)束,生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行逐漸穩(wěn)定,各項(xiàng)數(shù)據(jù)更貼近實(shí)際。4.2對策和建議4.2.1加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)作管理⑤⑥1.重視并制定好生產(chǎn)計(jì)劃工作。2.生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)是整個(gè)企業(yè)降低成本和增加利潤的中心。3.合理控制好庫存量。建議本預(yù)期存貯彈性控制模型按下圖實(shí)施,這些環(huán)節(jié)構(gòu)成一個(gè)前饋控制閉環(huán)系統(tǒng)執(zhí)行評價(jià)庫存前饋控制閉環(huán)系統(tǒng)圖

月生產(chǎn)計(jì)劃 第2篇

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一、年度工作總結(jié)

㈠、年主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)完成情況:

1、原煤產(chǎn)量:1-11月份計(jì)劃74.5萬噸,實(shí)際完成84.23萬噸,完成計(jì)劃的113.06%,同比減產(chǎn)0.26萬噸,全年計(jì)劃80萬噸,預(yù)計(jì)完成91.73萬噸,完成計(jì)劃的114.66%,同比減產(chǎn)1.13萬噸。

(1)、回采產(chǎn)量:1-11月份計(jì)劃66.8萬噸,實(shí)際完成76.68萬噸,完成計(jì)劃的114.79%,同比增產(chǎn)0.63萬噸,全年計(jì)劃72萬噸,預(yù)計(jì)完成83.28萬噸,完成計(jì)劃的115.7%,同比減產(chǎn)0.43萬噸。

(2)、掘進(jìn)產(chǎn)量:1-11月份計(jì)劃7.7萬噸,實(shí)際完成7.56萬噸,完成計(jì)劃的98.2%,同比減產(chǎn)0.89萬噸,全年計(jì)劃8萬噸,預(yù)計(jì)完成8.46萬噸,完成計(jì)劃的105.75%,同比減產(chǎn)0.69萬噸。

2、總進(jìn)尺:1-11月份計(jì)劃15020米,實(shí)際完成16065米,完成計(jì)劃的106.95%,同比多掘811米,增幅5.32%。全年計(jì)劃16500米,預(yù)計(jì)完成17385米,完成計(jì)劃的105.44%,同比多掘686米,增長4.1%。

(1)、開拓進(jìn)尺:1-11月份計(jì)劃729米,實(shí)際完成895米,完成計(jì)劃的122.77%,同比多掘264米,增幅41.8%。全年計(jì)劃800米,預(yù)計(jì)完成1005米,完成計(jì)劃的125.63%,同比多掘297米,增長41.95%。

(2)、準(zhǔn)備進(jìn)尺:1-11月份1900米,實(shí)際完成1868米,完成計(jì)劃的98.3%,同比少掘554米,降低21.87%。全年計(jì)劃2000米,預(yù)計(jì)完成2008米,完成計(jì)劃的100.4%,同比少掘474米,降低18.8%。

3、綜合單產(chǎn):月計(jì)劃3.1579萬噸,1-11月份實(shí)際完成3.5546萬噸,完成計(jì)劃的112.56%,同比提高4818噸,增幅15.68%,全年預(yù)計(jì)完成3.5萬噸,完成計(jì)劃的110.83%,同比提高4299噸,增幅14%。

4、綜合單進(jìn):月計(jì)劃176.3米,1-11月份實(shí)際完成191米,完成計(jì)劃的108.34%,同比提高9.8米,增幅11.57%,全年預(yù)計(jì)完成190米,完成計(jì)劃的107.8%,同比提高20.5米,增幅11.8%。

5、回采人效:全年計(jì)劃134.83噸,1-11月份實(shí)際完成177.37噸,完成計(jì)劃的133.55%,同比提高21.31噸,增幅13.66%,全年預(yù)計(jì)完成176.58噸,完成計(jì)劃的130.96%,同比提高18.75噸,增幅11.88%。

6、掘進(jìn)人效:全年計(jì)劃2.07米,1-11月份實(shí)際完成2.62米,完成計(jì)劃的126.57%,同比提高0.48米,增幅22.43%,全年預(yù)計(jì)完成2.60米,完成計(jì)劃的125.6%,同比提高0.44米,增幅20.37%。

7、回采工效:全年計(jì)劃14.0噸,1-11月份實(shí)際完成13.86噸,完成計(jì)劃的99%,同比提高0.1噸,增幅0.7%,全年預(yù)計(jì)完成14.01噸,完成計(jì)劃的100.07%,增幅0.7%。

8、掘進(jìn)工效:全年計(jì)劃0.18米,1-11月份實(shí)際完成0.2米,完成計(jì)劃的111%,同比提高0.02米,增幅11%,全年預(yù)計(jì)完成0.195米,完成計(jì)劃的108.3%,增幅8%。

㈡、年主要工作

1、重點(diǎn)工程完成情況:

⑴、370工程:

①、指標(biāo)完成情況:年計(jì)劃800米,1-11月完成895米,全年預(yù)計(jì)完成1005米,完成年計(jì)劃125.6%;具體上倉石門41米,井底大巷103米,皮帶下山321米,軌道下山277米,下部車場102米,水倉105米,二聯(lián)巷30米,下部煤倉及通風(fēng)立眼26米。

②、370主要工程完成情況:一是完成370主暗斜井返修330米,行人斜巷起底80米,兩部強(qiáng)力皮帶基礎(chǔ)及巷道鋪底工程;二是兩部強(qiáng)力皮帶安裝工程完成投用;三是臨時(shí)排水系統(tǒng)650米6寸管路及臨時(shí)配電點(diǎn)安裝投用。

③、年末形象進(jìn)度:到年末370水平一期工程完工并投入運(yùn)行。具體是370水平通風(fēng)系統(tǒng)形成、主運(yùn)輸兩部強(qiáng)力皮帶、上部車場架線機(jī)車投運(yùn)、370集中臨時(shí)排水系統(tǒng)形成并投用。首采區(qū)首采面具備開工條件。

⑵、525準(zhǔn)備工程:

年計(jì)劃1000m,1-11月完成887m,全年預(yù)計(jì)完成1007m。具體是525軌道巷711m,皮帶巷296m。

2、積極開展雙建雙達(dá)工作,使班組管理隊(duì)伍建設(shè)形成規(guī)范

年圍繞集團(tuán)公司全面開展雙建雙達(dá)工作的要求,以建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化班組為載體,實(shí)施安全監(jiān)管分離,推行工序流程化驗(yàn)收,強(qiáng)化旬檢月驗(yàn)工作,成立'雙建雙達(dá)'領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu),下達(dá)了'雙建雙達(dá)工作實(shí)施方案',明確了'以人本管理為主,構(gòu)建班組建設(shè)、工資分配機(jī)制,著眼于現(xiàn)場動(dòng)態(tài)操作達(dá)標(biāo)和質(zhì)量達(dá)標(biāo)的規(guī)范考核,使班組管理工作得到了規(guī)范和加強(qiáng)。

⑴、堅(jiān)持月度'班組雙建雙達(dá)'考核,依據(jù)日常動(dòng)態(tài)抽查考核、過程跟蹤監(jiān)督管理、旬檢月驗(yàn)結(jié)果考核、班組內(nèi)部管理考核四項(xiàng)考核,對采掘班組進(jìn)行排名獎(jiǎng)勵(lì),1-11月累計(jì)考核462個(gè)班組,表彰優(yōu)秀班組232個(gè),班組達(dá)優(yōu)率50.21%,獎(jiǎng)勵(lì)金額29.6萬元。激發(fā)了班組自身開展管理的熱情,規(guī)范了班組考核程序,使班組管理向制度化邁進(jìn)。

⑵、嚴(yán)格執(zhí)行采掘工序流程化驗(yàn)收,由生產(chǎn)、安全業(yè)務(wù)科室、礦科兩級小分隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場動(dòng)態(tài)管理、流程驗(yàn)收執(zhí)行考核情況進(jìn)行檢查,按照檢查合格率分隊(duì)進(jìn)行月度排名考核,結(jié)果同隊(duì)干、驗(yàn)收員安全績效進(jìn)行聯(lián)責(zé),推進(jìn)了班組過程管理的規(guī)范化。

⑶、改進(jìn)旬檢月驗(yàn)方式,堅(jiān)持旬檢月驗(yàn)專業(yè)大組統(tǒng)一行動(dòng),吸納隊(duì)組隊(duì)干一級參與,實(shí)行以檢代培、以檢代會(huì),促進(jìn)了隊(duì)組間的工作交流,并通過現(xiàn)場針對性的點(diǎn)評,分析原因,制定措施,有效地提高了隊(duì)干的標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)識(shí)。

⑷、依靠安全監(jiān)管,由安全員履行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督考核,實(shí)現(xiàn)了過程控制、過程把關(guān)、過程考核,有力地推進(jìn)了動(dòng)態(tài)雙達(dá)標(biāo)工作的深入開展。

⑸、加強(qiáng)職工培訓(xùn),以班組長以上干部業(yè)余培訓(xùn)、職工脫產(chǎn)輪訓(xùn)的方式,提高基層骨干人員的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)水平。全年對特殊工種、班組長、隊(duì)干組織培訓(xùn)40期990人(其中礦組織培訓(xùn)21期709人、參與集團(tuán)公司培訓(xùn)29期281人)。

3、專項(xiàng)治理及五項(xiàng)整頓進(jìn)展情況

按照集團(tuán)公司年度及各季度專項(xiàng)治理要求,結(jié)合三季度以來開展的五項(xiàng)整頓,積極制定實(shí)施考核方案。進(jìn)展情況如下:

⑴、精品工程:

1-11月份完成10-304、1-1012、1-1014、1-1015及11-303采面采場支護(hù)及兩巷管理達(dá)標(biāo)工程;完成了11-3032、十采區(qū)軌道巷和525軌道巷掘進(jìn)精品工程;完成了525軌道巷中運(yùn)輸精品工程。

⑵、專項(xiàng)治理:

①采面專項(xiàng)治理:

a、完成了采面端頭及兩巷管理,端頭統(tǒng)一實(shí)行五對十梁,端頭三角區(qū)形成抬棚支護(hù)。

b、采面上下安全出口實(shí)現(xiàn)'格網(wǎng)式封閉支護(hù)'。

c、完善了兩面工序流程驗(yàn)收制度,規(guī)范了過程考核;并組織了采掘小隊(duì)長、驗(yàn)收員、三職隊(duì)干進(jìn)行了理論培訓(xùn)和實(shí)施情況評比。

d、采面液壓系統(tǒng)進(jìn)行了規(guī)范管理,使用了自動(dòng)配液裝置,改用φ25大流量鋼性液壓管路,完成了大流量泵站應(yīng)用,泵站實(shí)現(xiàn)了峒室化管理。

e、規(guī)范了移溜器使用,杜絕了移溜不規(guī)范現(xiàn)象。柱鞋全部采用熱鑄沖壓球面式,減少了平底柱鞋支柱受力不平衡易損壞的情況。

②開掘?qū)m?xiàng)治理:

a、積極推進(jìn)'采掘一體化',在掘進(jìn)時(shí)完成了順槽皮帶峒室、設(shè)備存放峒室、泵站峒室等,規(guī)范了纜線、管路吊掛。

b、開掘面全部實(shí)現(xiàn)了風(fēng)動(dòng)化,保證了高強(qiáng)支護(hù)的全面推廣。

c、斜巷小運(yùn)輸全部采用25kw絞車運(yùn)輸淘汰了11.4kw絞車,普及了自制'夾板護(hù)軌式道岔',徹底淘汰簡易道岔。

d、雙錨支護(hù)巷道頂板離層監(jiān)測到位,安設(shè)錨桿離層監(jiān)測裝置53套,監(jiān)測拉力使用液壓枕22個(gè);對所有錨桿巷道實(shí)行監(jiān)測數(shù)據(jù)的日常收集分析,根據(jù)分析結(jié)果對支護(hù)設(shè)計(jì)進(jìn)行及時(shí)改變,巷道開口、拐彎全部實(shí)現(xiàn)了高強(qiáng)支護(hù)。

e、錨噴支護(hù)質(zhì)量管理配備了巖芯鉆取機(jī)、噴層強(qiáng)度拉撥儀、點(diǎn)荷載強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)等監(jiān)測儀器,制作砼模塊進(jìn)行壓力試驗(yàn)。

③中運(yùn)輸專項(xiàng)治理

消滅了非標(biāo)道岔,治理軌道580m,改造更新了安全防跑車裝置20套,施工水溝750m,整掛纜線管路8500m,使盤區(qū)中運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)得以鞏固提高。

4、存在問題及原因剖析

總結(jié)一年來的生產(chǎn)組織工作,存在的主要問題仍然是銜接緊張、生產(chǎn)組織不均衡穩(wěn)定性差,具體原因有以下幾個(gè)方面:

⑴、地質(zhì)條件復(fù)雜多變,無炭柱和斷層發(fā)育異常,銜接計(jì)劃性差、生產(chǎn)穩(wěn)定性差,采掘巷道施工設(shè)計(jì)變更頻繁,巷道拐彎多環(huán)節(jié)多,采面圈定儲(chǔ)量較??;不僅制約著單產(chǎn)單進(jìn)的提高,而且直接導(dǎo)致礦井銜接不能按計(jì)劃穩(wěn)定開展,成為礦井銜接組織落實(shí)的突出矛盾。今年以來采掘生產(chǎn)揭露無炭柱45個(gè)密度達(dá)116個(gè)/km2,1米以上斷層72條密度達(dá)75條/km2;1-11月共計(jì)圈定采面11個(gè),圈定儲(chǔ)量103.7萬噸,實(shí)際采出76.67萬噸,其中單面儲(chǔ)量在5萬噸以下的有3個(gè)。繞過構(gòu)造掘進(jìn)繞巷2138m(其中沿空留巷14次608m)。

⑵、采掘搬家倒面頻繁,工程頭緒多,點(diǎn)多面廣線長,安全生產(chǎn)管理難度大,1-11月共安裝采面10次,結(jié)束采面8次,采面延長縮短搬家14次,采面初采初放16次,開掘搬家開口53次,貫通36次。

⑶、采掘裝備落后,三化作業(yè)線普及推廣后效果未能得到充分體現(xiàn),也是造成銜接緊張的原因。

⑷、采掘兩面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)涵水平雖有所提高,但距精品亮點(diǎn)和雙建雙達(dá)要求仍存在差距。

二、年工作思路及主要工作

㈠、工作思路:

確保一個(gè)投產(chǎn)、搞好兩項(xiàng)改造、實(shí)施三項(xiàng)創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)四個(gè)提高。

1、確保一個(gè)投產(chǎn):即確保370水平首采區(qū)首采面年9月1日投產(chǎn);

2、搞好兩項(xiàng)改造:即對455水平、525水平生產(chǎn)系統(tǒng)能力不能適應(yīng)水平生產(chǎn)能力充分發(fā)揮的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行改造;

3、實(shí)施三項(xiàng)創(chuàng)新:即依靠技術(shù)進(jìn)步,積極進(jìn)行370輕放、525輕綜、370綜掘三項(xiàng)先進(jìn)裝備和技術(shù)工藝的推廣應(yīng)用,改善礦井采掘裝備及工藝低效落后的現(xiàn)狀,實(shí)現(xiàn)礦井生產(chǎn)技術(shù)內(nèi)涵水平的不斷提高;

4、實(shí)現(xiàn)四個(gè)提高:依靠加強(qiáng)基礎(chǔ)管理、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)達(dá)到單產(chǎn)、單進(jìn)水平兩項(xiàng)指標(biāo)的提高;依靠推行數(shù)字化考核,完善隊(duì)組分配用人用工制度,還原隊(duì)組對班組管理的主體職能,深化雙建設(shè)雙達(dá)標(biāo)工作,實(shí)現(xiàn)班組管理水平和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)涵水平的雙提高。

㈡、年度礦井生產(chǎn)格局調(diào)整及生產(chǎn)組織安排

1、指標(biāo)計(jì)劃:

原煤產(chǎn)量:90萬噸;目標(biāo):100萬噸

總進(jìn)尺:17500米,其中:開拓900米,準(zhǔn)備2300米;

綜合單產(chǎn):32051噸/個(gè)·月;綜合單進(jìn):182米/個(gè)·月;

回采人效:162.70噸/人·月;掘進(jìn)人效:1.944米/人·月;

2、年生產(chǎn)格局調(diào)整工作思路:

圍繞370水平年9月1日投產(chǎn),礦井生產(chǎn)格局到04年三季度由'兩井口兩水平兩采區(qū)、兩采六掘二開三準(zhǔn)'轉(zhuǎn)變?yōu)?兩井口三水平三采區(qū)、三采六掘二開三準(zhǔn)',形成三個(gè)采區(qū)三個(gè)采隊(duì)分區(qū)生產(chǎn)格局;

立足370十一采區(qū)輕放、525三采區(qū)輕綜、370綜掘三項(xiàng)采掘裝備升級,提高采掘生產(chǎn)技術(shù)水平。

3、隊(duì)伍配置:

立足370水平投產(chǎn),采掘比例按1:2配備,即三采六掘,準(zhǔn)備頭按兩區(qū)2.5個(gè)頭配備,370開拓兩頭保持長期生產(chǎn)。如此隊(duì)伍配置仍維持03年'三采六掘二開三準(zhǔn)'14個(gè)采掘頭面,370首采區(qū)首采面不考慮增隊(duì),由十采二個(gè)準(zhǔn)備頭進(jìn)入施工準(zhǔn)備進(jìn)尺、十采兩個(gè)掘進(jìn)頭進(jìn)入施工回采進(jìn)尺。

采煤隊(duì):全年按2.5個(gè)頭安排,十采區(qū)一個(gè)隊(duì)、三采區(qū)一個(gè)隊(duì)、十一采區(qū)0.5個(gè)隊(duì)。即前半年370投產(chǎn)前一個(gè)采隊(duì)兼顧礦井生產(chǎn)安裝準(zhǔn)備工程,370投產(chǎn)后形成三個(gè)采隊(duì)分區(qū)生產(chǎn)格局。

開掘隊(duì):仍保持兩開三準(zhǔn)六掘十一個(gè)頭。從年初即調(diào)整為平峒三采區(qū)一準(zhǔn)兩掘保一采,斜井十采區(qū)調(diào)整為兩掘保一采,370調(diào)整為兩開兩準(zhǔn)兩掘保一采,(考慮370首采區(qū)18°下山施工、涌水影響,安排兩準(zhǔn)全力組織準(zhǔn)備工程,待6月份一個(gè)準(zhǔn)備頭工程完成后轉(zhuǎn)為三采區(qū)準(zhǔn)備和回采繞巷施工)。

4、銜接產(chǎn)量進(jìn)尺:

年礦井銜接產(chǎn)量安排105.8萬噸(其中回采96.8萬噸,掘進(jìn)9萬噸),銜接回采進(jìn)尺14300米。

其中:采一隊(duì)銜接產(chǎn)量47.3萬噸,銜接進(jìn)尺3400米,需銜接單進(jìn)150米/頭月;采二隊(duì)銜接產(chǎn)量35.7萬噸,銜接進(jìn)尺5600米(含繞巷進(jìn)尺1000米),需銜接單進(jìn)170米/頭月;采三隊(duì)銜接產(chǎn)量13.8萬噸,銜接進(jìn)尺4800米(含繞巷進(jìn)尺1000米),需銜接單進(jìn)200米/頭月。

㈢、環(huán)節(jié)系統(tǒng)改造工程安排:

為了確保年370水平首采區(qū)2#煤合并層輕放綜采、525水平三采區(qū)輕型綜采和370綜掘三項(xiàng)技術(shù)改革工作的順利進(jìn)行,并確保其先進(jìn)裝備工藝高效生產(chǎn)效能的充分發(fā)揮,通過對現(xiàn)有礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng)能力核定,確定年對不能滿足平峒60萬噸、斜井90萬噸能力提升要求的主要生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行改造,總費(fèi)用預(yù)計(jì)1898萬元。

1、項(xiàng)目及費(fèi)用:

⑴、斜井455水平環(huán)節(jié)改造(總費(fèi)用預(yù)計(jì)612.5萬元):

①、455大巷1噸礦車需改為1.5噸底卸運(yùn)輸,投入150輛1.5噸礦車180萬元,更換整流柜2臺(tái)6萬元,對455運(yùn)輸大巷寬度不足的384米進(jìn)行巷修需120萬元,大巷水溝570米返修18萬元,2700米38kg/m的軌道更換85萬元;

②、井底雙翻籠需拆除安裝1.5噸底卸站16萬元,繞道水溝制作180米及640米軌道更換需46萬元,安裝工程費(fèi)用6.5萬元。

③、主斜井強(qiáng)力皮帶更換需90萬元,給煤機(jī)更換5萬元,機(jī)頭基礎(chǔ)施工15萬元,安裝工程費(fèi)用6.5萬元。

④、斜井大巷人車投用峒室返修60米,鋪軌安設(shè)照明120米需12萬元。安裝工程費(fèi)用6.5萬元。

⑵、370水平投產(chǎn)系統(tǒng)工程(總費(fèi)用預(yù)計(jì)1106萬元):

①、370水平排水系統(tǒng)形成并投用,購置水泵4臺(tái),鋪設(shè)φ325管路4800m,變壓器3臺(tái),電纜5200米,開關(guān)等35臺(tái)件,安裝工程費(fèi)用6.5萬元??傎M(fèi)用609.5萬元。

②、斜井地面供電系統(tǒng)改造:由水電中心安排。

③、370水平運(yùn)輸系統(tǒng)形成并投用,兩部皮帶800m400萬元,基礎(chǔ)工程50萬元,電氣設(shè)備40萬元,安裝工程費(fèi)用6.5萬元,總費(fèi)用496.5萬元。

⑶、平峒輔助運(yùn)輸系統(tǒng)改造工程(共計(jì)179.5萬元):

平峒525軌道巷運(yùn)輸系統(tǒng)改造工程,需投用單軌無極繩兩部110萬元,巷修200米60萬元,峒室施工6米3萬元,安裝工程費(fèi)用6.5萬元,共計(jì)179.5萬元。

2、工程安排及工期:

⑴、455大巷巷修:工程量384米;

⑵、455大巷換軌3340米,其中大巷重車道2700米,車場繞道640米;

⑶、455大巷水溝返修750米,其中大巷返修570米,車場繞道返修180米;

⑷、井底翻籠改造;

⑸、主斜井強(qiáng)力皮帶改造。

以上工程調(diào)整和委外隊(duì)伍合理安排從年2月1日開工至年6月30日完工。

㈣、集中精力抓好重點(diǎn)工程施工組織,圓滿完成370投產(chǎn)及兩井口生產(chǎn)能力達(dá)產(chǎn)工作

1、工作目標(biāo):

具體情況:

⑴、370水平:首采區(qū)首采面年9月1日高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn),截止年12月底,370首采區(qū)首采面1-1102正巷具備開口條件,付巷距開口條件準(zhǔn)備進(jìn)尺還有120米,預(yù)計(jì)3月1日開口。370首采面1-1102設(shè)計(jì)總進(jìn)尺1480米,單進(jìn)150米/個(gè)·月,工期5個(gè)月,貫通時(shí)間年6月30日,安裝期2個(gè)月,年9月1日高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn)。

⑵、截止年12月底,370水平變電所水倉剩余開拓工程量470米,單進(jìn)45米/個(gè)·月,工期5個(gè)月,工程完工年6月30日,安裝期1個(gè)月,年8月1日370水平變電所水倉投運(yùn)。

⑶、斜井455系統(tǒng)改造6月底高標(biāo)準(zhǔn)完成。

⑷、平峒525輔助運(yùn)輸系統(tǒng)改造3月底高標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束。

2、主要措施:

⑴、成立技術(shù)管理專職機(jī)構(gòu)(重點(diǎn)工程辦),負(fù)責(zé)工程施工方案優(yōu)化、施工隊(duì)伍的協(xié)調(diào)配合、工程質(zhì)量的驗(yàn)收把關(guān)、新技術(shù)裝備的推廣應(yīng)用等日常管理工作,確保重點(diǎn)工程按照'高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效組織'四高標(biāo)準(zhǔn)如期落實(shí);

⑵、繼續(xù)推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目責(zé)任制,由分管領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé),采取聯(lián)責(zé)抵押的辦法,對所有班組長以上骨干人員進(jìn)行聯(lián)責(zé);

⑶、立足階段系統(tǒng)形成即投用,在年初投用主運(yùn)輸系統(tǒng),并逐步投用綜掘及三化普掘,確保工程高效組織;

⑷、生產(chǎn)口領(lǐng)導(dǎo)把主要精力放在重點(diǎn)工程組織上,全方位開展協(xié)調(diào)服務(wù),積極為施工隊(duì)組創(chuàng)造寬松便利的工作條件。

㈤、深入開展雙建雙達(dá),加強(qiáng)班組管理,強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè):

1、工作思路:

年,在認(rèn)真鞏固年雙建雙達(dá)工作成績的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)依靠規(guī)范班組隊(duì)伍建設(shè)管理體系、培養(yǎng)素質(zhì)型員工、塑造學(xué)習(xí)型骨干班組、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化重點(diǎn)隊(duì)組,來深入開展雙建設(shè)雙達(dá)標(biāo)工作。

2、主要措施:

⑴進(jìn)一步健全雙建雙達(dá)管理體系,建立日常管理考核機(jī)制,明確分步達(dá)標(biāo)規(guī)劃。由分管領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé),依靠專職人員動(dòng)態(tài)抽查、安檢人員跟蹤考核、月度達(dá)標(biāo)考核評比來推動(dòng)雙建雙達(dá)管理考核規(guī)范化;

⑵進(jìn)一步深入推行工序流程化驗(yàn)收考核工作,從驗(yàn)收員抓過程、班組長聯(lián)結(jié)果、隊(duì)干三職抓落實(shí)實(shí)行逐級負(fù)責(zé)制,明確責(zé)任,明確要求,明確考核,真正使工序流程化驗(yàn)收成為動(dòng)態(tài)管理的一項(xiàng)主要措施來體現(xiàn);二是開展工序間、崗位間過程監(jiān)督制約,每道工序進(jìn)行前由操作者對上一道工序結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收,不合格的返工,合格后方可進(jìn)行下道工序,以此保證動(dòng)態(tài)操作標(biāo)準(zhǔn)化。

⑶強(qiáng)化職工培訓(xùn)教育,以現(xiàn)場幫教、業(yè)余學(xué)習(xí)、脫產(chǎn)培訓(xùn)三結(jié)合開展職工教育工作,依靠完善的技師評聘程序,按季度對優(yōu)秀員工進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn),每季末評定一次,受聘技師享受特殊津貼。激發(fā)員工的學(xué)習(xí)熱情,塑造素質(zhì)型員工。

⑷認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)治理、積極創(chuàng)建精品工程,分階段達(dá)標(biāo)并不斷鞏固提高,從而達(dá)到提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)涵水平的目的,實(shí)行選項(xiàng)立項(xiàng)制、項(xiàng)目責(zé)任制、指導(dǎo)驗(yàn)收制、成果鞏固制幾個(gè)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管理,促進(jìn)專項(xiàng)成果和精品建設(shè)的良性發(fā)展。具體目標(biāo)是采面克服地質(zhì)因素100%達(dá)標(biāo),50%達(dá)精品;開掘面100%達(dá)標(biāo),60%達(dá)精品,在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)精品意識(shí)的提高。

⑸從抓隊(duì)組分配管理入手,立足培養(yǎng)基層骨干管理人才,搞好隊(duì)伍建設(shè)。由分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)聯(lián)點(diǎn)聯(lián)責(zé),分階段明確標(biāo)準(zhǔn)要求,明確目標(biāo)計(jì)劃,還原隊(duì)組對班組全責(zé)管理職能,讓隊(duì)干從機(jī)械單純的生產(chǎn)中解放出來,借助管理手段推動(dòng)隊(duì)組工作,充分發(fā)揮班組長的團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)能力;積極開展重點(diǎn)隊(duì)組的塑造工作,從而激發(fā)隊(duì)組隊(duì)干創(chuàng)造性工作的熱情。以重點(diǎn)隊(duì)組建設(shè)的幅射效應(yīng)帶動(dòng)隊(duì)組整體管理上水平;年內(nèi)采掘開分三個(gè)系統(tǒng)分別塑造1個(gè)重點(diǎn)隊(duì)組、全優(yōu)隊(duì)組。

㈥、依靠技術(shù)進(jìn)步,改進(jìn)工藝裝備,提高生產(chǎn)能力,改善礦井技術(shù)水平:

1、工作目標(biāo):

圍繞370輕放綜采、綜掘和525輕綜應(yīng)用,全面推行技術(shù)改革,實(shí)現(xiàn)裝備、工藝升級,實(shí)現(xiàn)效率、效益增加,達(dá)到提高礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)涵水平的目的。

2、主要措施:

⑴早動(dòng)手,早準(zhǔn)備,一季度起積極開展新技術(shù)新裝備操作人員的培訓(xùn),立足走出去學(xué)、坐下來聽、請進(jìn)來教的原則,搞好新工藝裝備技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn),做到有的放矢。

⑵明確370防治水、綜采綜掘單產(chǎn)單進(jìn)水平提高作為年技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目來積極開展,達(dá)到裝備更新的同時(shí)效率提高、效益增值的投入產(chǎn)出目的;力爭達(dá)到綜掘單進(jìn)350米以上,輕放單產(chǎn)7萬噸以上,輕綜單產(chǎn)5萬噸以上的目標(biāo)。

⑶在技術(shù)裝備更新的同時(shí),在環(huán)節(jié)系統(tǒng)、施工工藝等方面積極開展小改小革創(chuàng)新,及時(shí)排除系統(tǒng)上、工藝上不適應(yīng)新技術(shù)應(yīng)用的因素,為新技術(shù)的成功應(yīng)用和高效運(yùn)行創(chuàng)造條件。

㈦、需集團(tuán)公司幫助解決的問題:

1、輕放、輕綜、綜掘前半年設(shè)備需組織到貨,要求370輕放5月底到、525輕綜3月底到、370綜掘2月底到。

月生產(chǎn)計(jì)劃 第3篇

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為適應(yīng)*年經(jīng)營管理模式,保證產(chǎn)供銷作業(yè)計(jì)劃編制的合理性、有效性和及時(shí)性,特制定本規(guī)定。

一、計(jì)劃分類

1、按計(jì)劃性質(zhì)分

新品開發(fā)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、成品入庫計(jì)劃、蘭坯產(chǎn)品入庫計(jì)劃、工藝外協(xié)小件入庫計(jì)劃、白坯產(chǎn)品入庫計(jì)劃、自制小件入庫計(jì)劃、物資領(lǐng)用計(jì)劃、物資采購計(jì)劃

2、按時(shí)間分

月度生產(chǎn)計(jì)劃:是全月總量計(jì)劃,廣本汽車部品、嘉本田、建雅馬哈產(chǎn)品下達(dá)全月總量計(jì)劃,其余產(chǎn)品只對每周總量作大致安排。

周生產(chǎn)計(jì)劃:對月計(jì)劃總量進(jìn)行分解,對本周的日生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行安排。

調(diào)整計(jì)劃:對月生產(chǎn)計(jì)劃量進(jìn)行增減、對周計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行移延、對未列計(jì)劃品種進(jìn)行追加的調(diào)整安排。

二、計(jì)劃編制程序

見《產(chǎn)供銷作業(yè)計(jì)劃編制程序圖》。

三、計(jì)劃保證措施

(一)、采購周期及生產(chǎn)周期

1.采購部在接物資領(lǐng)用計(jì)劃后,隨時(shí)保證主體材料和管子材料的供應(yīng),8小時(shí)以內(nèi)保證排氣管上的附件供應(yīng),24小時(shí)內(nèi)保證其他外購件供應(yīng),3天內(nèi)保證紙箱供應(yīng)。

2.生產(chǎn)周期共96小時(shí),其中白坯生產(chǎn)作業(yè)周期為55小時(shí);蘭坯生產(chǎn)作業(yè)周期為30小時(shí);裝配工段作業(yè)周期為11小時(shí)。

(二)、生產(chǎn)能力

1.計(jì)調(diào)中心和制造部協(xié)商擬定單品種最大日產(chǎn)量、系列產(chǎn)品最大日產(chǎn)量,及關(guān)鍵工序和瓶頸工序最大生產(chǎn)能力,作為階段性的作業(yè)指南。

2.周生產(chǎn)計(jì)劃必須滿足單日計(jì)劃總量不超過5500件(包括嘉本產(chǎn)品,但不包括小件),周計(jì)劃總量不超過35000件的總原則(周日平均計(jì)劃量5000件,星期天計(jì)劃量不超過3000件)

3.調(diào)整計(jì)劃必須滿足單日計(jì)劃總量不超過5500件的原則。

(三)白坯入庫時(shí)間的規(guī)定

白坯庫正常上班時(shí)間為早上8:00至晚上2:00,遇特殊情況需延長時(shí)間由制造部書面通知倉儲(chǔ)部。

四、計(jì)劃編制規(guī)定

1.月度生產(chǎn)計(jì)劃

a、銷售開發(fā)科根據(jù)市場需求情況編制月度新品開發(fā)計(jì)劃;

b、銷售科根據(jù)市場需求情況編制廣本汽車部品、嘉本田產(chǎn)品、建雅馬哈產(chǎn)品月度銷售計(jì)劃;

c、計(jì)劃調(diào)度中心根據(jù)月度銷售計(jì)劃,綜合考慮成品庫結(jié)存情況,編制廣本汽車部品、嘉本田、建雅馬哈產(chǎn)品的成品入庫計(jì)劃、白坯產(chǎn)品入庫計(jì)劃、紙箱及裝配小件領(lǐng)用計(jì)劃;

d、計(jì)劃調(diào)度中心根據(jù)市場需求情況,綜合考慮公司經(jīng)營目標(biāo)編制白坯生產(chǎn)預(yù)投計(jì)劃;

e、采購部根據(jù)白坯產(chǎn)品入庫計(jì)劃、預(yù)投計(jì)劃、紙箱及裝配小件領(lǐng)用計(jì)劃,綜合考慮物資結(jié)存,編制物資采購計(jì)劃。

白坯產(chǎn)品入庫計(jì)劃和預(yù)投計(jì)劃于每月25日下午3:00時(shí)交制造部和采購部,制造部據(jù)以編制物資領(lǐng)用計(jì)劃,制造部將物資領(lǐng)用計(jì)劃于25日下午4:30交采購部,據(jù)以編制物資采購計(jì)劃。

2.周生產(chǎn)計(jì)劃

周生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃期為次周二至次次周一。在編制周計(jì)劃時(shí),對本周四至次周二的生產(chǎn)情況視同按計(jì)劃100%的完成,按市場需求和成品在庫情況下達(dá)下周計(jì)劃。計(jì)調(diào)中心于每周四下午3:00將白坯產(chǎn)品入庫計(jì)劃和自制小件入庫計(jì)劃傳遞至制造部和采購部,將紙箱及裝配小件領(lǐng)用計(jì)劃傳遞至采購部;制造部據(jù)以編制物資領(lǐng)用計(jì)劃,制造部將物資領(lǐng)用計(jì)劃于每周四下午4:30交采購部;采購部根據(jù)物資領(lǐng)用計(jì)劃編制物資采購計(jì)劃。

每周六下午3:00時(shí)由計(jì)調(diào)中心、制造部、采購部在銷售公司會(huì)議室對已的下周計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)。 1

3.調(diào)整計(jì)劃,由計(jì)劃調(diào)度中心隨時(shí)據(jù)實(shí)際情況(品種增減,數(shù)量增減,進(jìn)度移延等)編制后交制造部,調(diào)整計(jì)劃同時(shí)體現(xiàn)總量和日進(jìn)度要求。當(dāng)日調(diào)整計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)日下午4:00時(shí)前交制造部,4:00時(shí)后下達(dá)的調(diào)整計(jì)劃作次日計(jì)劃。

五、計(jì)劃的有效期

1.公司有效計(jì)劃為周計(jì)劃和追加計(jì)劃,月度計(jì)劃僅作為制造部和采購部作生產(chǎn)準(zhǔn)備的參考資料,不作為入庫數(shù)量的考核依據(jù),但*合資公司、建雅馬哈和嘉本田公司的月度計(jì)劃,仍為有效計(jì)劃,并按月度計(jì)劃執(zhí)行和考核。(由于周轉(zhuǎn)箱差缺,對雅閣產(chǎn)品按銷售進(jìn)度進(jìn)行考核)

2.周計(jì)劃有效性規(guī)定:當(dāng)日內(nèi)未完計(jì)劃量在本周內(nèi)完成或在計(jì)劃期截止日之后兩天內(nèi)(即次周三17:30時(shí)前)完成均為有效計(jì)劃,允許按正常計(jì)劃產(chǎn)品辦理入庫。但是,計(jì)劃完成率考核仍然按當(dāng)日完成情況執(zhí)行。

3.追加計(jì)劃的有效性按其入庫時(shí)間在哪一周來確定其考核和有效性按那一周的周計(jì)劃執(zhí)行。

六、調(diào)減計(jì)劃規(guī)定

1.無銷售市場的計(jì)劃無條件取消。取消計(jì)劃應(yīng)由計(jì)調(diào)中心書面通知制造部和采購部。

2.取消后的損失及資金占用的責(zé)任劃分:按55小時(shí)界定原則,即允許白坯入庫時(shí)間后55小時(shí)以內(nèi)的算銷售開發(fā)公司責(zé)任,55小時(shí)以后的制造部責(zé)任,若制造部能分清屬于采購部責(zé)任,由采購部承擔(dān)。

3.取消計(jì)劃的處置規(guī)定

a、倉儲(chǔ)部接銷售部門的調(diào)減計(jì)劃時(shí),檢查減計(jì)劃物資的入庫情況(白坯),按55小時(shí)原則界定責(zé)任,傳遞書面資料告知銷售開發(fā)公司、制造部,同時(shí)作臺(tái)帳記錄。

b 制造部接減計(jì)劃時(shí),按55小時(shí)原則界定責(zé)任,通知質(zhì)管部和計(jì)調(diào)中心對已投入物資作判定,按損失最小和易于保管原則就地封存,同時(shí)書面資料告知銷售部門,并作臺(tái)帳記錄。

c 銷售開發(fā)公司需對減計(jì)劃書作編號(hào)管理,建立減計(jì)劃臺(tái)帳,每月對減計(jì)劃造成的不良資產(chǎn)擬定處理方案,方案包括原因分析、責(zé)任部門、處理措施、損失預(yù)算等。

4.制造部明知由于采購原因可能造成某產(chǎn)品計(jì)劃失效時(shí),應(yīng)先與銷售部門確認(rèn)該產(chǎn)品延期入庫后有無銷售計(jì)劃繼續(xù)消化,若無,則找采購部門確認(rèn)所造成的不良資產(chǎn)后就地封存,所封存資產(chǎn)計(jì)入采購部占用,傳遞書面資料告知采購、銷售部門,同時(shí)作臺(tái)帳記錄;如有后續(xù)銷售計(jì)劃,則按繼續(xù)組織生產(chǎn),以便下期入庫。

七、關(guān)于自制小件的規(guī)定

1.自制小件的定義:由制造部利用邊料或由鋼材庫房領(lǐng)用材料自制,及制造部從倉儲(chǔ)部外協(xié)庫領(lǐng)用需組合加工后直接進(jìn)入裝配工段或需工藝外協(xié)加工的小件。

2.自制小件由計(jì)調(diào)中心根據(jù)生產(chǎn)難易程度和市場穩(wěn)定性自行掌握儲(chǔ)備量。

3.自制小件的工藝外協(xié)加工由計(jì)調(diào)中心負(fù)責(zé)。

4.自制小件經(jīng)工藝外協(xié)加工入外協(xié)庫后,還需加工的由制造部加工。

八、其他

制造過程中工序協(xié)作(需由外單位協(xié)作加工)由制造部負(fù)責(zé)。

計(jì)調(diào)中心和制造部物資領(lǐng)用計(jì)劃分產(chǎn)品下達(dá),采購部物資采購計(jì)劃按產(chǎn)品分零件下達(dá),各類計(jì)劃有特殊要求須在備注欄注明。

翻包、三包產(chǎn)品入庫需用紙箱應(yīng)由計(jì)調(diào)中心提出書面申請。

月生產(chǎn)計(jì)劃 第4篇

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1、整體工作思路:20xx年生產(chǎn)系統(tǒng)的整體工作思路是:以結(jié)果為導(dǎo)向,以流程為方法,以規(guī)章為考核,努力做到人人有事做,做事有流程,流程有規(guī)范,規(guī)范有制度。

2、做為生產(chǎn)管理干部,主要任務(wù)就是公司內(nèi)部的生產(chǎn)管理,我覺得要做好一名合格的生產(chǎn)管理干部必須做好以下幾點(diǎn):

1)、人員崗位職責(zé)的配訓(xùn),主要針對以目標(biāo)為導(dǎo)向的培訓(xùn),要讓所有人員都有一種不達(dá)目的誓不罷休的工作態(tài)度;

2)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的跟進(jìn),按時(shí)保質(zhì)完成銷售訂單;

3)、負(fù)責(zé)處理產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系,水電煤、原材料損耗、出品率、合格率以及產(chǎn)品成本是第一負(fù)責(zé)人;

4)、溝通,主要工作有:負(fù)責(zé)收集不合格信息,與職能部門對接,協(xié)調(diào)與生產(chǎn)有關(guān)的對內(nèi)外事宜,負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)組織計(jì)劃,召開產(chǎn)前組織會(huì)議,負(fù)責(zé)各種管理考核制度的落實(shí),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)各車間之間的協(xié)調(diào)工作

3、20xx年工作措施及方法:

1)、人員方面:員工將時(shí)間和精力投入到公司的生產(chǎn)活動(dòng)中,其目的不外是領(lǐng)取薪金養(yǎng)家和在工作上獲得愉快感,所以,在我管理的生產(chǎn)系統(tǒng)就應(yīng)該加強(qiáng)教育培訓(xùn),改善工作環(huán)境,提供給員工合理的薪資和福利,獎(jiǎng)懲公平,人事升遷任免公平合理,只有這樣才能夠激發(fā)員工的士氣,全體員工通力合作,方能提高效率,增進(jìn)品質(zhì),同時(shí)也會(huì)減少人員的流失;

2)、做事的態(tài)度:我為什么不說做事的方法呢!著名足球教練米盧蒂諾維奇層經(jīng)說過一句話“態(tài)度決定一切”是的,無論做什么事,態(tài)度最重要,沒有端正的態(tài)度,用什么方法都不會(huì)有好的結(jié)果,我們不論做什么事,必須現(xiàn)有積極的心態(tài),然后朝著目標(biāo)前進(jìn)就對了,不用尋求具體的工作方法,因?yàn)槭裁捶椒ǘ伎梢猿晒Γ?/p>

3)、成本管理方面:20xx年生產(chǎn)系統(tǒng)將負(fù)責(zé)整個(gè)工貿(mào)公司的水、電、煤,除了生產(chǎn)活動(dòng)的正常使用量不得超出公司考核指標(biāo),其它水、電、煤的使用必須有計(jì)劃的使用,具體的考核辦法以生產(chǎn)部下發(fā)的用電制度和用水制度,澡堂管理制度為準(zhǔn);通過20xx年1月份的生產(chǎn),合計(jì)生產(chǎn)59噸,平均出品率為97%,雖未達(dá)到公司的考核目標(biāo),但比去年全年的91%高出6個(gè)百分點(diǎn),特別是本月生產(chǎn)的屋頂盒有三個(gè)批次超過了98%,出品率的高低最直觀的影響生產(chǎn)成本,正是生產(chǎn)系統(tǒng)的四個(gè)車間主任和生產(chǎn)系統(tǒng)的全體員工深刻的認(rèn)識(shí)到了出品率的重要性,才能取得如此的成績,雖有個(gè)別的批次出品率未到達(dá)公司考核的目標(biāo),但我相信,只要抓住了重點(diǎn)控制的要點(diǎn),生產(chǎn)系統(tǒng)的全體同仁在20xx年中肯定能交給公司一份滿意的答卷;

4)、質(zhì)量控制方面:

a、沒有系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系,需建立并運(yùn)轉(zhuǎn);

b、沒有穩(wěn)定、優(yōu)秀的品控隊(duì)伍,需建立人才培養(yǎng)、引進(jìn)機(jī)制同時(shí)配套好的激勵(lì)措施,進(jìn)一步提高員工的工作積極性和穩(wěn)定性;

c、與質(zhì)量治理相關(guān)的記錄不完善,需進(jìn)一步加強(qiáng)并實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn);

d、品控質(zhì)檢員的培訓(xùn)沒有完善的制度機(jī)制,需建立并實(shí)施;

e、沒有完善的質(zhì)檢記錄,質(zhì)量題目及質(zhì)量事故記錄(發(fā)生過程、造成損失、發(fā)生原因分析、事故處理報(bào)告、事故糾偏措施等);

f、沒有完善的質(zhì)量周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)(匯總生產(chǎn)過程質(zhì)量情況、原材料質(zhì)量情況、產(chǎn)成品及市場反饋質(zhì)量情況等),技術(shù)部應(yīng)該收集此類信息,并從公司實(shí)際請考慮,近最大努力從工藝方面降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率;

g、對員工的培訓(xùn)需要再規(guī)范,編制培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材并跟蹤培訓(xùn)效果;

h、需針對技術(shù)部出的工藝規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),完善監(jiān)視檢查標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視檢查方法等規(guī)范;

4)、安全方面:落實(shí)規(guī)章制度,嚴(yán)格安全管理;

“安全來自長期警惕,事故源于瞬間麻痹”安全生產(chǎn)是每個(gè)公司常抓不懈的工作。

a.要發(fā)揮車間安全小組及安全員的作用,不定期檢查車間存在的安全隱患,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,尤其對進(jìn)出車間方面的管理制度要嚴(yán)格控制,對外來人員嚴(yán)禁入內(nèi),確需進(jìn)入車間參觀,需有專人陪同,講明應(yīng)遵守的各項(xiàng)規(guī)章制度及注意事項(xiàng);

b.定期對員工進(jìn)行質(zhì)量安全、產(chǎn)品安全、設(shè)備安全、人員安全等安全方面的知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),使全體員工都有強(qiáng)烈的安全意識(shí),要教育和指導(dǎo)員工遵守操作作規(guī)程,不違規(guī)操作;

月生產(chǎn)計(jì)劃 第5篇

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1引言近年來,國有企業(yè)改革遇到前所未有的困難,企業(yè)如何挖掘內(nèi)部潛力、加強(qiáng)科學(xué)管理使企業(yè)自身很好的適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求,如何加強(qiáng)對生產(chǎn)系統(tǒng)的總體經(jīng)濟(jì)效益的分析與研究,提高經(jīng)濟(jì)效益,是擺脫困境的迫切要求,也是我們需要迫切研究的問題。對于一個(gè)具有產(chǎn)購銷的廢鋼鐵企業(yè)來說,國內(nèi)對生產(chǎn)系統(tǒng)的研究關(guān)注得似乎不夠,只注重在設(shè)備和流通領(lǐng)域的研究上,而國外研究的重點(diǎn)放在化學(xué)處理方面。另外,人們認(rèn)為廢鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場復(fù)雜,操作簡單,對企業(yè)內(nèi)部的研究未引起足夠的認(rèn)識(shí),特別是在管理科學(xué)方面的應(yīng)用有所忽略,因此,本文特別關(guān)注廢鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)研究。目前,廢鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)存在以下問題亟需解決:1.各種生產(chǎn)過程中下來的廢鋼鐵資源如何優(yōu)化配置,實(shí)現(xiàn)資源的充分利用,即在保證鋼廠、鐵廠需要的前提下,輸出多少廢鋼、銷售多少各種可利用廢次材;2.向煉鋼廠輸送爐料,用的工具是大槽子,大槽子中的各種廢鋼鐵如何配比,并滿足煉鋼需要,以使成本最低,從而避免裝槽子的無規(guī)律性和盲目性;3.在全鞍鋼的廢鋼鐵輸入、輸出過程中,在鋼材加工中心有相當(dāng)量的一部分庫存,究竟如何控制安全庫存量,又能滿足內(nèi)部生產(chǎn)需要,同時(shí)又能壓縮資金占用,盤活流動(dòng)資金,也是一個(gè)非常突出的問題。通過建立、運(yùn)用理論上的模型,構(gòu)出行之有效的生產(chǎn)運(yùn)作模式,是實(shí)現(xiàn)成本最低、利潤最大的有效途徑。

2鞍鋼鋼材加工中心生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化模型2.1生產(chǎn)過程優(yōu)化模型建立2.1.1產(chǎn)品品種產(chǎn)量優(yōu)化模型①的建立1.有關(guān)情況分析:與產(chǎn)品生產(chǎn)利潤最大化有關(guān)的主要因素有單位利潤、加工能力、各種資源量及市場需求情況等。2.確定決策變量從生產(chǎn)現(xiàn)狀分析來看,在生產(chǎn)過程中,主要挑選、加工各品種的廢次鋼材、向外輸出各品種的廢鋼鐵。在此,我們以各品種產(chǎn)量為決策變量,xj(j=1,2,……n)為第j種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量。每種產(chǎn)品的單位利潤均由財(cái)務(wù)部門核出。3.約束方程系數(shù)和右邊常數(shù)bj的確定(1)為了簡化問題,可以將所有廢鋼產(chǎn)品按其加工性質(zhì)的不同,測算了每單位產(chǎn)品所需要的挑選工時(shí)、切割工時(shí)、打碎工時(shí)、打包工時(shí)、冷剪工時(shí)、爆破工時(shí),及每天全廠所能提供的總工時(shí),以便統(tǒng)一考慮生產(chǎn)能力。(2)各類產(chǎn)品的原料是生產(chǎn)回收和非生產(chǎn)回收入廠的廢鋼鐵資源,生產(chǎn)科根據(jù)歷年的統(tǒng)計(jì)資料及99年的計(jì)劃回收情況,可估算當(dāng)年的各大類原料的資源情況,從而給出一個(gè)資源供應(yīng)的最大可能值。單位產(chǎn)品資源消耗情況可核定。(3)關(guān)于需求量情況。由生產(chǎn)科、經(jīng)營科根據(jù)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)實(shí)際及外部的市場需求狀況確定。4.目標(biāo)函數(shù)的確定產(chǎn)品總利潤是產(chǎn)品的單位利潤與產(chǎn)品品種產(chǎn)量乘積之和.綜上,品種優(yōu)化模型如下:nmaxz=σcjxj(j=1,2,…n)j=1

s.t.資源約束、加工能力約束:nσajxj≤(或=)bj(j=1,……n)j=1需求約束:xj≤(或=)bj(j=1,……n)2.1.2內(nèi)部配料優(yōu)化模型②的建立內(nèi)供的各品種廢鋼鐵要通過裝入料槽送到鋼廠,如何組織裝槽子即對輸出的各類廢鋼鐵進(jìn)行配料也是生產(chǎn)過程中要考慮的問題,而不是直接將每種廢鋼鐵輸送到鋼廠,這樣既不能滿足煉鋼工藝的要求,也不符合經(jīng)濟(jì)核算上的需要。在滿足工藝要求的前提下,盡可能提高或保持槽重,縮短裝爐時(shí)間和冶煉時(shí)間。對內(nèi)部輸出的各種產(chǎn)品的配料進(jìn)行優(yōu)化,其主要的理論依據(jù)是滿足工藝要求,滿足操作要求,保證每個(gè)料槽的成本最低。1.有關(guān)情況分析:(1)根據(jù)鞍鋼現(xiàn)行轉(zhuǎn)爐爐口直徑的大小,槽子形狀為一端成斜開口形長方體,其體積為6.75立方米。從工藝上實(shí)踐表明:若一個(gè)料槽中全部裝入重型廢鋼,比如切頭,在入爐裝料時(shí)極易砸壞爐底,若料槽中全部裝輕薄料,則需多加幾次廢鋼料,這樣將延長加料時(shí)間,直接影響冶煉周期,同時(shí)發(fā)生燒損,將降低產(chǎn)量。根據(jù)生產(chǎn)上的實(shí)踐,槽重保持在14噸最為合適。(2)裝料時(shí),不同品種的槽料廢鋼鐵因其堆積密度和單位成本不同而影響槽重和槽料成本③.單純從提高槽重的角度分析,裝槽時(shí)應(yīng)多加入堆積密度高的廢鋼鐵,單純從降低槽料成本角度考慮,裝料時(shí)應(yīng)多加入單位成本低的廢鋼鐵,這正是本配料模型所要解決的問題之一。(3)由于內(nèi)供各種資源的需求量及資源存量情況的存在,把98年廢鋼鐵資源量按12個(gè)月平均得出月均資源情況.2.輸出配料模型的建立(1)確定決策變量根據(jù)各種內(nèi)供輸出原料的情況,確定以下14個(gè)變量x1,x2,……x14,分別代表料槽中切頭、廢模、廢錠、剪切廢鋼、重型廢鋼、中型廢鋼、輕型廢鋼、普通包塊、碎鋼霄、廢鐵、雜鐵、唐麻鐵、爆破渣鋼、挑選渣鋼的投量。(單位為噸)(2)確定目標(biāo)函數(shù)優(yōu)化料槽中配料實(shí)質(zhì)上是解決了槽重與成本間問題,也就是要在保證槽重和工藝要求的前提下,使槽料成本最低。槽料成本是各類裝槽廢鋼鐵與其單位成本乘積之和,即:nminz=σcjxj(j=1,……n)j=1(3)約束條件的確定①料槽單重約束。由于生產(chǎn)工藝上的要求,計(jì)劃料槽單重為c1噸/槽,所以有,x1+x2……+xj≥c1②料槽容積約束。料槽容積為c2立方米,裝槽時(shí),不應(yīng)超過其容積,所以有,nσ1/rjxj≤c2(j=1,……n)j=1③資源量約束。每個(gè)料槽中的資源量:0≤xi≤bj(j=1,……n)2.2安全庫存模型③的建立2.2.1安全庫存彈性控制模型產(chǎn)生的理論依據(jù)本文中,彈性定義為:彈性就是某一特征在一定時(shí)期的實(shí)際結(jié)果相當(dāng)于其理想水準(zhǔn)(亦稱均衡標(biāo)準(zhǔn))的變動(dòng)程度或波動(dòng)幅度。在我國的大多數(shù)企業(yè)中,企業(yè)的生產(chǎn)供給活動(dòng)大多存在著這種彈性,但由于這些企業(yè)彈性的非均衡生產(chǎn)供給規(guī)律在不同年度及不同的月份的縱橫時(shí)間中,其數(shù)量表現(xiàn)大小不等而又雜亂無章,而在物料管理中常流于盲目和簡單化。因此,引用物理學(xué)中的“彈性”概念來構(gòu)造存儲(chǔ)彈性控制模型就更是具有必要性和現(xiàn)實(shí)性。其理論上的依據(jù)是:1.企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)是一個(gè)相互影響相互制約的有機(jī)系統(tǒng)組合。就物料管理而言,它的合理運(yùn)行機(jī)制應(yīng)是:“生產(chǎn)取決于市場(銷售),供給服從生產(chǎn),存儲(chǔ)確保供給,采購依據(jù)存儲(chǔ)?!币虼?,在產(chǎn)品營銷正常情況下,物料的供給、存儲(chǔ)、采購經(jīng)營活動(dòng)必須相應(yīng)地服從生產(chǎn)的彈性,使產(chǎn)、供、銷三個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接,協(xié)調(diào)平衡。2.企業(yè)在近期或?qū)砩a(chǎn)經(jīng)營諸要素可能有所發(fā)展,但相對于現(xiàn)有基礎(chǔ)及管理方式來說相對穩(wěn)定,一般不會(huì)出現(xiàn)異變。同時(shí)由于供給與生產(chǎn)密切相關(guān)而在數(shù)量上表現(xiàn)為正比例關(guān)系,生產(chǎn)規(guī)律必然代表供給規(guī)律,反過來供給規(guī)律又在很大程度上反映出生產(chǎn)規(guī)律。因此,可以運(yùn)用有關(guān)生產(chǎn)或供給的近期歷史統(tǒng)計(jì)資料,分析歸結(jié)出企業(yè)呈彈性的非均衡生產(chǎn)(供給)規(guī)律,在結(jié)合近期將來可能出現(xiàn)影響的有關(guān)因素予以修正評測,則可比較準(zhǔn)確預(yù)見近期未來生產(chǎn)供給的彈性態(tài)勢,據(jù)此規(guī)劃物料存貯彈性控制綱領(lǐng),并在實(shí)施控制過程中不斷及時(shí)修正完善。2.2.2安全貯存彈性控制模型的建立存貯彈性控制模型的邏輯思路可表述為:預(yù)測生產(chǎn)供給動(dòng)態(tài)確定合理存貯水平控制收入(購進(jìn))調(diào)節(jié)存貯。它的基本思路是“以銷定產(chǎn),以產(chǎn)定供,以供定貯,以貯定收”和“對照目標(biāo),定期檢查,分析癥結(jié),控制關(guān)鍵。”具體過程如下:1.某月供應(yīng)彈性系數(shù),反映該月實(shí)際供應(yīng)量較月均衡供應(yīng)量的波動(dòng)幅度??蛇@樣計(jì)算:月均衡供應(yīng)量=全年實(shí)際供應(yīng)量/12某月供應(yīng)彈性系數(shù)=該月實(shí)際供應(yīng)量/月均衡供應(yīng)量2.某月預(yù)測供給彈性系數(shù)是根據(jù)近期三年同月歷史統(tǒng)計(jì)資料分析整理里求得的一個(gè)預(yù)測值。在具體求值中,為了消除偏差使預(yù)測值更加準(zhǔn)確,采用加權(quán)平均判定法,即:在三個(gè)預(yù)分析數(shù)值(供應(yīng)彈性系數(shù))x1,x2,x3,滿足關(guān)系式x1≤x3≤x2或x2≤x3≤x1且∣x3-x2∣≤∣x3-x1∣,也就是說,若x3為中間值,x2與x3偏近,x1與x3偏遠(yuǎn),在進(jìn)行預(yù)測時(shí),視x3為正常數(shù)值,x2為較正常數(shù)值,x1為非正常數(shù)值,那么對x3加權(quán)6/12,x2加權(quán)4/12,x1加權(quán)2/12,因?yàn)楦鶕?jù)歷史經(jīng)驗(yàn),一年中通常有六個(gè)月正常生產(chǎn),4個(gè)月為較正常,2個(gè)月為非正常,所以有:某月預(yù)測供應(yīng)彈性系數(shù)=同月正常彈性系數(shù)×6/12+同月較正常彈性系數(shù)×4/12+同月非正常彈性系數(shù)×2/123.確定某月計(jì)劃供應(yīng)量根據(jù)年度計(jì)劃產(chǎn)量、物耗水平和生產(chǎn)供給彈性分布來計(jì)算,有月均衡計(jì)劃供應(yīng)量=全年計(jì)劃供應(yīng)量/12某月計(jì)劃供應(yīng)量=月均衡計(jì)劃供應(yīng)量×該月預(yù)測供應(yīng)彈性系數(shù)4.某月預(yù)測彈性偏差系實(shí)際供應(yīng)量與計(jì)劃供應(yīng)量的離差,它反過來驗(yàn)證某個(gè)存貯系統(tǒng)預(yù)測及規(guī)劃的準(zhǔn)確度與優(yōu)化率,也是修正存貯控制目標(biāo)和依據(jù)之一。某種預(yù)測彈性偏差=(該月實(shí)際供應(yīng)量/該月計(jì)劃供應(yīng)量-1)×100%=該月計(jì)劃供應(yīng)執(zhí)行偏差量/該月計(jì)劃供應(yīng)量×100%5.確定某月末庫存量定額某月期末庫存量定額系根據(jù)近期社會(huì)資源狀況、交通運(yùn)輸條件等到貨保障與及時(shí)程度,以及為補(bǔ)給該月后的短期計(jì)劃供應(yīng)量而定。其可按此公式計(jì)算:ny=∑xi(i=1,2,……n)i=1其中,y為某月末庫存量定額;n表示合理存貯周轉(zhuǎn)天數(shù);xi表示本月之后第i天的計(jì)劃供應(yīng)量。確定期末庫存定額作為存貯標(biāo)準(zhǔn)有兩層意義,一是實(shí)際庫存量超過定額過大時(shí)表明出現(xiàn)了超庫存積壓;而當(dāng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于定額時(shí),則表明潛伏著待料停工的危險(xiǎn)。因此,在施行控制過程中,應(yīng)設(shè)法使實(shí)際存量趨近于庫存量定額,兩者相差不能太大。與傳統(tǒng)的庫存量定額方法相比,此辦法更能貼近實(shí)際狀況。6.確定計(jì)劃收入量、計(jì)劃購進(jìn)量為了彌補(bǔ)調(diào)節(jié)存貯量,使供、貯、收三環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)平衡而確定的總收入量。某月計(jì)劃收入總量=該月期末庫存量定額+該月計(jì)劃供應(yīng)量—上月期末庫存量定額一般來說,計(jì)劃收入總量來源于三個(gè)渠道,即來自企業(yè)外部的購進(jìn)量。所以在生產(chǎn)和非生產(chǎn)回收的計(jì)劃量已經(jīng)確定之下,為補(bǔ)足計(jì)劃收入總量的差量部分而求得的購進(jìn)控制期量。某月計(jì)劃購進(jìn)量=該月計(jì)劃收入量-(該月計(jì)劃生產(chǎn)回收量+該月計(jì)劃非生產(chǎn)回收量)在此式中,計(jì)劃生產(chǎn)回收量可依據(jù)成材率計(jì)算出;計(jì)劃非生產(chǎn)回收量具有間發(fā)性和非規(guī)律性,可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)。7.計(jì)劃購進(jìn)量的調(diào)整此過程是一種前饋控制,以便及時(shí)糾正偏差,避免偏差積累成患而整個(gè)存貯控制奏效的關(guān)鍵改進(jìn)措施定量化。某月初調(diào)整計(jì)劃購進(jìn)量=該月計(jì)劃購進(jìn)量±上月期末庫存量定額執(zhí)行增減差量若計(jì)算值為負(fù)時(shí),表明現(xiàn)有存量超額存貯過大,為使存量降至正常水平,故月初調(diào)整計(jì)劃購進(jìn)量為0。綜上1至7過程就是安全存貯的彈性控制模型。3模型的求解與結(jié)果分析3.1生產(chǎn)過程優(yōu)化模型的求解、靈敏度分析④3.1.1模型求解1.品種產(chǎn)量優(yōu)化模型的求解。用office97中的excel97的規(guī)劃求解,在表格中分別設(shè)立相應(yīng)的單元格,可得該模型的最優(yōu)解.2.配料優(yōu)化模型求解:同樣,在excel97的工作表上可得該模型的最優(yōu)解。3.1.2結(jié)果分析1.品種優(yōu)化模型的結(jié)果分析(1)從工作表及運(yùn)算結(jié)果報(bào)告上可得最大化的產(chǎn)品品種計(jì)劃.(2)可看出各種資源的節(jié)余量及市場需求量的非飽和量。(3)可看出,生產(chǎn)加工能力狀況、市場需求量限制是生產(chǎn)科、經(jīng)營科通過預(yù)測得到的,在建模及求解過程中,它是作為模型外預(yù)測值處理的,需要說明的是市場預(yù)測工作本身是很重要的,預(yù)測方法是否科學(xué),預(yù)測值是否準(zhǔn)確,對建模及求解結(jié)果均有很大影響。(4)求解結(jié)果表明,當(dāng)前的最優(yōu)解是唯一的。這就是說,根據(jù)計(jì)算結(jié)果所確定的產(chǎn)品品種計(jì)劃是唯一使總利潤達(dá)到最大的生產(chǎn)計(jì)劃,倘若考慮其他目標(biāo)要求及影響因素,則應(yīng)添加適當(dāng)?shù)募s束條件重新計(jì)算出新的最優(yōu)方案。2.配料優(yōu)化模型的結(jié)果分析(1)從工作表及運(yùn)算結(jié)果報(bào)告上看出,使單槽中成本最低的配料方法。(2)可得出各種資源的使用情況。(3)從極限值報(bào)告可得出在目前水平下,調(diào)整多裝切頭、重型廢鋼、中型廢鋼是不合適的,在上述原料短缺時(shí),可適當(dāng)考慮廢模、廢錠、爆破渣鋼,盡管其將導(dǎo)致成本升高。3.1.3靈敏度分析1.品種優(yōu)化模型的靈敏度分析影響品種優(yōu)化的主要因素是資源量的變化(bi)和單位利潤(cj)的變化。a.資源量bi的變化的影響。資源量變化,帶來求解結(jié)果的變化.同樣也可在excel97下求解.b.目標(biāo)函數(shù)系數(shù)(即單位利潤cj)的變化對利潤的影響由于各種廢次材資源價(jià)格受鋼材市場的影響必然會(huì)很大。同樣可在excel97下求解。此時(shí)品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,總利潤也發(fā)生變化。2.配料優(yōu)化模型的靈敏度分析同樣,配料優(yōu)化模型也受資源(bi)和單位利潤(cj)的變化影響。a.資源量(bi)的變化情況:同樣可得求解結(jié)果。在單重體積不變的情況下,增加其他原料的投量,成本是可以降下來的。b.目標(biāo)函數(shù)系數(shù)(cj)的變化對目標(biāo)函數(shù)的影響由于內(nèi)部供料同樣也受市場價(jià)格的影響,其必然對槽料的成本產(chǎn)生影響。3.1.4經(jīng)濟(jì)效益分析1.產(chǎn)品品種優(yōu)化模型的經(jīng)濟(jì)效益分析通過觀察模型求解結(jié)果,我們認(rèn)為最優(yōu)方案的效益是可觀的。2.配料模型的經(jīng)濟(jì)效益分析同樣,通過觀察模型的求解結(jié)果,若采取其它資源代替切頭,每槽可節(jié)約一定的價(jià)值。3.2安全庫存模型求解與分析3.2.1安全庫存模型求解.由2.2.2所描述的模型的各步,在excel97上設(shè)計(jì)、輸入公式,可逐步求解:本文所利用的數(shù)據(jù)為企業(yè)近三年的數(shù)據(jù),并設(shè)計(jì)出供應(yīng)彈性系數(shù)計(jì)算表和彈性控制計(jì)算表。從上表結(jié)果看出,由于受企業(yè)內(nèi)部設(shè)備大修安排和市場需求的影響,使企業(yè)周期性地出現(xiàn)在每年一、二季度處于供給高峰,三、四月屬于供給低谷。也可以看出,目前情況下期末庫存定額與期末實(shí)際庫存量之間差值就是超儲(chǔ)那一部分。因此,要想達(dá)到壓縮庫存的目的,必須把超儲(chǔ)的那一部分廢鋼鐵逐漸銷售出去。在目前的市場條件下,全國廢鋼鐵市場是需求大于供給,銷售上可行的。理想的庫存量控制在定額執(zhí)行偏差量為零,亦期末庫存定額等于期末實(shí)際庫存量,不過這在實(shí)際是不易做到的。實(shí)際中,依據(jù)經(jīng)驗(yàn),合理的庫存量應(yīng)控制在定額執(zhí)行偏差量的數(shù)量在+2000—+3000噸左右。3.2.2經(jīng)濟(jì)效益分析采用上述模型后,在經(jīng)濟(jì)上是可觀的。一是它可減低采購成本,二是可降低存儲(chǔ)成本。若不采用此類庫存控制措施,庫存就會(huì)占用大量的資金,包括廢鋼鐵的本金、利息、場地費(fèi)、管理費(fèi)等各種庫存維持費(fèi)用,廢鋼鐵還會(huì)發(fā)生損失等,減少企業(yè)投資的機(jī)會(huì)。同時(shí),企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題也被掩蓋。3.2.3優(yōu)化方案的綜合分析從上面的兩個(gè)模型結(jié)果看,它們是我們廠生產(chǎn)系統(tǒng)的兩個(gè)重要的子系統(tǒng),通過對生產(chǎn)方案的優(yōu)化,可取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品品種優(yōu)化模型是在現(xiàn)有的資源狀況、現(xiàn)有的產(chǎn)品品種、現(xiàn)有的工藝設(shè)備加工能力、現(xiàn)行的市場需求狀況的基礎(chǔ)上進(jìn)行求解的,它主要適用于中短期計(jì)劃,是用來對年度的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行安排,也可以用來對季度、月份的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行安排,但必須要搞清各種約束條件的限制值;配料優(yōu)化模型是在固定的料槽容積、工藝要求的單重、及各種資源量的基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算的,通常,在煉鋼轉(zhuǎn)爐沒有重大的改造的情況下,料槽也是一項(xiàng)固定資產(chǎn),其容積是不變的,同樣工藝要求的單重變化可能性不大,那么主要是各種資源量的限制值在變化;安全庫存控制模型主要是以歷史上的數(shù)字運(yùn)用統(tǒng)計(jì)規(guī)律來預(yù)測每年、每月的庫存量的,它主要是針對需求(鞍鋼生產(chǎn))的季節(jié)性變動(dòng)的特點(diǎn)來計(jì)算的,筆者認(rèn)為不妨在使用excel97中的趨勢分析曲線,比如線性模型、移動(dòng)平均曲線等,在圖表上進(jìn)行預(yù)測,讀出數(shù)據(jù),用這些數(shù)據(jù)與彈性控制模型的計(jì)算數(shù)據(jù)相比較,如果差距很大則需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,這樣使預(yù)期庫存控制更加貼近實(shí)際值。在實(shí)際應(yīng)用上,是可行的。因?yàn)樵谀壳?,我們的生產(chǎn)系統(tǒng)在理論上、實(shí)踐上并沒有切時(shí)可行的科學(xué)方法,一切操作是憑經(jīng)驗(yàn)的估計(jì)。如果按模型的計(jì)算制定生產(chǎn)計(jì)劃,用以指導(dǎo)生產(chǎn),在技術(shù)上、組織是沒有障礙的。在設(shè)備的使用上,也能滿足需要。4建議與對策4.1生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題1.入廠原料常出現(xiàn)分類不準(zhǔn)確。2.生產(chǎn)系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確性、不統(tǒng)一性,造成決策數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)有一定的差異。3.制定生產(chǎn)計(jì)劃的不及時(shí)與生產(chǎn)組織的隨機(jī)性。4.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的偏差。5.各種原料消耗定額與工藝耗時(shí)定額尚需進(jìn)一步核定。6.本文所采納的數(shù)據(jù)大多數(shù)是鞍鋼改造集中時(shí)期的數(shù)據(jù),其波動(dòng)性較大,伴隨改造的結(jié)束,生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行逐漸穩(wěn)定,各項(xiàng)數(shù)據(jù)更貼近實(shí)際。4.2對策和建議4.2.1加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)作管理⑤⑥1.重視并制定好生產(chǎn)計(jì)劃工作。2.生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)是整個(gè)企業(yè)降低成本和增加利潤的中心。3.合理控制好庫存量。建議本預(yù)期存貯彈性控制模型按下圖實(shí)施,這些環(huán)節(jié)構(gòu)成一個(gè)前饋控制閉環(huán)系統(tǒng)執(zhí)行評價(jià)庫存前饋控制閉環(huán)系統(tǒng)圖

月生產(chǎn)計(jì)劃 第6篇

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商品部年度工作計(jì)劃一、生產(chǎn)計(jì)劃:

a、工作職責(zé)

1、 依據(jù)公司企業(yè)高層管理所制訂的下年度和下季度的銷售指標(biāo)和市場拓展方向,結(jié)合計(jì)劃部分析員所提供的公司上年度和上季度的實(shí)際銷售情況和對季末總倉庫存的預(yù)測量,同時(shí)對本行業(yè)和外部環(huán)境的發(fā)展方向作一預(yù)測,在此基礎(chǔ)上制訂出各個(gè)不同季度的產(chǎn)品總體開發(fā)計(jì)劃;

2、 依據(jù)本年度的市場反饋情況和調(diào)查資料給設(shè)計(jì)部提供下一年度的款式開發(fā)方向。(要求時(shí)間:春夏季5月15日之前;秋冬季10月15日之前)

3、 依據(jù)計(jì)劃部分析員對上季度所銷售貨品的詳細(xì)分析結(jié)果,通過對每次參與商務(wù)部所召開的每旬

銷售分析會(huì)議中的各區(qū)域市場的動(dòng)態(tài)狀況進(jìn)行季末匯總,輔之以生產(chǎn)計(jì)劃員對公司不同區(qū)域市場的一手調(diào)查資料,從而制訂出各個(gè)不同季度的產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃(達(dá)標(biāo)要求:①、每季新品的主款比重要占到新品總款數(shù)的30%;②、必須將每季新品劃分為主款(含以低價(jià)沖擊市場的暢銷款)、嘗試款、陪襯款三大塊;③、主款數(shù)量以全鋪為原則按原定生產(chǎn)計(jì)劃走;陪襯款為一次性做貨分片區(qū)銷售,原則上不進(jìn)行補(bǔ)單;嘗試款為首單少量投放重點(diǎn)有代表性片區(qū)試銷,視其銷售效果而決定是否加單及加單量的大??;④、陪襯款及嘗試款的開發(fā)量及首單規(guī)格比要以物流分布計(jì)劃員的前期總體物流分布計(jì)劃為依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制訂);

4、 將經(jīng)過公司企業(yè)高層管理討論核準(zhǔn)后的各個(gè)不同季度的產(chǎn)品詳細(xì)生產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃下達(dá)至開發(fā)部的設(shè)計(jì)人員,并對開發(fā)部的新款設(shè)計(jì)過程進(jìn)行指導(dǎo)與追蹤,以確保設(shè)計(jì)研發(fā)結(jié)果能與市場的需求保持方向上的統(tǒng)一;

5、 依據(jù)物流計(jì)劃員在確定新品款式、顏色的同期所必須制訂的上市貨期計(jì)劃安排,將其登錄到生產(chǎn)訂單所對應(yīng)的出貨期一欄并下達(dá)至開發(fā)部并嚴(yán)格要求其按照貨期單走貨,以確保公司和各專賣店的銷售和新貨品的上市推廣;

6、 為有效地將規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和盡最大限度地保證各專賣店的貨源的供給這兩方面結(jié)合起來,生產(chǎn)計(jì)劃

員要與開發(fā)部一道制訂可大大提高加單速度的可實(shí)施性的備布、染布計(jì)劃,并進(jìn)行監(jiān)督;

7、 每個(gè)不同銷售季節(jié)不定期下派到占公司銷售重點(diǎn)的有代表性的不同區(qū)域市場開展市場調(diào)查工作,調(diào)查的目標(biāo)重點(diǎn)是:a、休閑服的年齡定位發(fā)展趨勢;b、休閑服主要消費(fèi)者的性別比例變化趨勢;c、休閑服的款式、版形、顏色、面料的流行趨勢;d、休閑服的類別的變化發(fā)展趨勢等等;

8、要加強(qiáng)對休閑服裝的專業(yè)化知識(shí)的學(xué)習(xí),提高自身的素養(yǎng)和技能水平——附加的一項(xiàng)重要要求。

b、工作流程:

1、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃制定流程:

(分單) (生產(chǎn))

2、貨期計(jì)劃流程:

c、工作時(shí)間要求:

1、生產(chǎn)計(jì)劃員對各季度產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制訂完成時(shí)間:

a、春季:上一年的六月底前;

b、夏季:上一年的八月底前;

c、秋季:當(dāng)年度的二月20日前;

d、冬季:當(dāng)年度的三月底前。

確定具體款式后,生產(chǎn)訂單的出貨時(shí)間欄按照物流計(jì)劃員所制訂的上貨期來編制,從而確定新品貨期順序時(shí)間表并下達(dá)至開發(fā)部。

2、要求公司企業(yè)高層管理及相關(guān)部門的配合時(shí)間:

⑴、要求公司企業(yè)高層管理(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)拍板時(shí)間:

a、年度公司銷售指標(biāo)額的確定時(shí)間:不遲于上一年的六月15日;

b、下年度公司的招商拓展方向的確定時(shí)間:與年度公司銷售指標(biāo)額的確定時(shí)間同步;

c、對每季產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的拍板時(shí)間:按照生產(chǎn)計(jì)劃員所制訂的不同季度的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的完成時(shí)間順延10天。

⑵、要求商務(wù)部信息的提供時(shí)間:反饋公司全系統(tǒng)內(nèi)各片區(qū)的市場綜合狀況的每周銷售會(huì)議的詳細(xì)資料必須在“逢周三”提供于生產(chǎn)計(jì)劃員。

⑶、要求計(jì)劃部分析員信息的提供時(shí)間:與各分析資料的出臺(tái)時(shí)間同步,須提供信息內(nèi)容覆蓋所有分析報(bào)告及表格。

⑷、要求設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)思路及樣版的提供時(shí)間:季度 設(shè)計(jì)思路 樣版

a、春季上一年的六月底前 上一年的9月1日前

b、夏季上一年的八月底前 上一年的9月10日前

c、秋季當(dāng)年的二月20日前當(dāng)年的4月1前

d、冬季當(dāng)年的三月20日前當(dāng)年的4月10日前

二、 物流計(jì)劃: 計(jì)劃部工作職責(zé)流程及分工

a、工作職責(zé):

1、 通過參與制訂各季度的產(chǎn)品開發(fā),與款式、色彩落定的同時(shí)(亦即生產(chǎn)計(jì)劃員將貨品劃分為主款(含以低價(jià)沖擊市場的暢銷款)、陪襯款、嘗試款),依據(jù)各區(qū)域市場專賣店的大致需貨信息,結(jié)合所積累的同行競爭信息情況,輔之以“市場為導(dǎo)向”的原則,負(fù)責(zé)制訂各季度新貨品的上市期和廠家的出貨期;

2、 確定主款、陪襯款、嘗試款的所要首鋪片區(qū),并做出物流分布計(jì)劃,其中包括:上市推廣主題、款號(hào)、款式描述、款式圖樣、貨量(大、中、小)、主暢潮、配發(fā)規(guī)格比、價(jià)格、上市時(shí)間、款式賣點(diǎn)等;

3、以設(shè)計(jì)開發(fā)思路為依據(jù),按照貨品的上貨期和主款(含以低價(jià)沖擊市場的暢銷款)、嘗試款的開發(fā)比例,將“各季度的欲銷售主體作為貨品推廣部門的應(yīng)推廣主體”的信息內(nèi)容傳達(dá)到貨品推廣部門,通過強(qiáng)有力的海報(bào)、燈箱等宣傳品的造勢而為進(jìn)一步提升銷售奠定良好的基石;

4、于價(jià)格制訂和“船頭版”到貨兩項(xiàng)工作到位后,依據(jù)公司當(dāng)季的實(shí)際開發(fā)情況和市場分布格局,制訂貨品上市前的實(shí)際可操作性物流分布計(jì)劃,并組織各相關(guān)部門的人員共同評審該物流分布計(jì)劃,形成一致意見后以書面形式分發(fā)于相關(guān)人員;

5、依據(jù)各季度的廠家出貨順序表,負(fù)責(zé)對廠家的出貨情況進(jìn)行追蹤,以確保公司和各專賣店的銷售和新貨品的上市推廣;

6、依據(jù)物流分布計(jì)劃,對各片區(qū)的物流執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審核;并依據(jù)各區(qū)域市場專賣店的實(shí)際銷售狀況和市場競爭情況,結(jié)合實(shí)際到貨和總倉庫存,于銷售過程中調(diào)整物流計(jì)劃(包括擴(kuò)大或縮小鋪貨范圍、集中調(diào)撥銷售等);于季末要對當(dāng)季的整個(gè)物流分布計(jì)劃進(jìn)行綜合性的評估,以便為下年度的物流分布計(jì)劃的制訂提供良好的依據(jù);

7、依據(jù)物流分布計(jì)劃,負(fù)責(zé)對新開業(yè)店的貨源進(jìn)行組織。

b、工作流程:

1、貨期制訂流程:

(生產(chǎn)) (落單)

2、信息傳達(dá)流程:

(執(zhí)行)

c、工作時(shí)間要求:

1、制定產(chǎn)品上貨期的完成時(shí)間:于新品的各個(gè)款式、顏色確定后的一周內(nèi)完成。

2、提供信息到產(chǎn)品推廣部門的時(shí)間:與生產(chǎn)計(jì)劃員定妥單款及單色的數(shù)量的完成時(shí)間同步,且要求產(chǎn)品推廣部門的相關(guān)宣傳品必須于新品上市前到達(dá)總倉。

3、物流執(zhí)行的審核監(jiān)督及調(diào)整物流的執(zhí)行時(shí)間:以不確定性和隨時(shí)性貫穿于整個(gè)應(yīng)季時(shí)期內(nèi)的最旺銷時(shí)間段。

4、要求生產(chǎn)部的首單及二單出貨時(shí)間:

a、首單出貨期:嚴(yán)格與物流計(jì)劃員所制定的貨期順序時(shí)間表保持一致(要依據(jù)單量合理地分派分承包方),具體以各款的生產(chǎn)訂單為準(zhǔn);

b、二單出貨期:在嚴(yán)格督促各相關(guān)分承包方備布的情況下,嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃員的備布的生產(chǎn)訂單執(zhí)行(突發(fā)事件例外)。

三、貨品銷售分析:

1、以周對比為單位,(每周一負(fù)責(zé)對公司的近期貨品的配發(fā)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總;每周三負(fù)責(zé)對公司的近期貨品的進(jìn)、銷、存總體情況進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總;每旬“逢二”負(fù)責(zé)對公司及各片區(qū)上旬的綜合狀況進(jìn)行評析;根據(jù)人員的實(shí)際情況每周或隔周對每個(gè)區(qū)域,重點(diǎn)店鋪的銷售情況進(jìn)行分析;清楚庫存規(guī)格明細(xì)),以線性圖表形式體現(xiàn);并本著查找問題、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的原則,在每周六形成書面性的文字說明(對所要解決事項(xiàng)要求標(biāo)明答復(fù)日期,并注明 責(zé)任人),分別送計(jì)劃部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理及問題所涉及人員;

2、以每日為單位在追蹤重點(diǎn)款式的銷售動(dòng)態(tài)的同時(shí),依據(jù)貨品的實(shí)際銷售狀況,通過分析貨品的銷售速度、銷售量和銷售周期,結(jié)合貨品的生產(chǎn)到貨期,從而及時(shí)作出具體的操作性的加單報(bào)告,并立即報(bào)請計(jì)劃部主管、計(jì)劃經(jīng)理和總經(jīng)理;

3、以每日為單位在關(guān)注銷售動(dòng)態(tài)的同時(shí),依據(jù)貨品的銷售狀況、庫存狀況,結(jié)合同行競爭者產(chǎn)品的價(jià)格信息和氣候因素,及時(shí)有效地提出合理的庫存處理意見(如:調(diào)價(jià)、贈(zèng)送等促銷方式),并分別立即報(bào)請物流計(jì)劃員、計(jì)劃部主管、計(jì)劃部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批;

4、及時(shí)跟進(jìn)直屬(包括上海直屬店和西安直屬店)進(jìn)銷存情況;

5、促銷跟進(jìn):在促銷活動(dòng)開始后及時(shí)跟進(jìn)促銷活動(dòng)的開展效果,并將分析結(jié)果反饋到企劃部、商務(wù)部、直屬部(直屬促銷);

月生產(chǎn)計(jì)劃 第7篇

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2011年1-6月,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省旅游局的指導(dǎo)下,我局牢固樹立“安全是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命線”、“沒有安全就沒有旅游”的思想意識(shí),切實(shí)按照“預(yù)防為主,防控兼顧”的工作方針,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),認(rèn)真組織落實(shí)相關(guān)安全工作措施,全市沒有發(fā)生一起重特大旅游安全事故,實(shí)現(xiàn)了“安全、秩序、質(zhì)量、效益”四統(tǒng)一的目標(biāo)。

一、取得的成績

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,責(zé)任落實(shí)。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視旅游安全工作,并將全市旅游安全生產(chǎn)納入年度重要議事議程,與其他旅游工作同安排、同部署、同檢查、同落實(shí)、同總結(jié),并有針對性地安排部署旅游安全生產(chǎn)工作,解決好當(dāng)前旅游安全生產(chǎn)工作中的突出問題;建立健全各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,全面落實(shí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的責(zé)任,落實(shí)各項(xiàng)防范措施,做到責(zé)任明晰、任務(wù)明確、責(zé)任到人、措施到位。全市旅游安全工作切實(shí)做到了“一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,全局干部一齊抓”,建立健全了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任體系。全年共專題研究安全工作5次,開展安全生產(chǎn)檢查20多次,參加安全生產(chǎn)檢查人員80余人次,出動(dòng)安全檢查車輛20余次。

(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。積極參加了中、省、市組織的有關(guān)安全生產(chǎn)的會(huì)議,并認(rèn)真體會(huì)中、省、市有關(guān)旅游安全生產(chǎn)方面的文件及市領(lǐng)導(dǎo)在市各種安全工作會(huì)上的講話材料的精神,及時(shí)把上級有關(guān)旅游安全工作的精神傳達(dá)到各區(qū)市縣旅游局、旅游景區(qū)(點(diǎn))、賓館飯店和各旅行社,取得了良好的宣傳效果,增強(qiáng)了我局干部職工和全市旅游從業(yè)人員的旅游安全的責(zé)任心和使命感,強(qiáng)化了對旅游安全工作的認(rèn)識(shí)。

(三)周密部署,強(qiáng)化管理。為加強(qiáng)旅游安全管理工作,預(yù)防重大旅游安全事故的發(fā)生,我局依照《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的規(guī)定,加大旅游安全執(zhí)法力度,嚴(yán)厲打擊非法經(jīng)營行為,強(qiáng)化旅游企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,先后多次召開防范旅游安全事故的工作會(huì)議,專題安排部署旅游安全工作。在元旦、春節(jié)、清明、“五一”、端午以及“安全生產(chǎn)月”期間還進(jìn)行了重點(diǎn)安排和部署,在緊緊圍繞“兩個(gè)重點(diǎn)”(重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)場所)“三個(gè)關(guān)鍵”(關(guān)鍵企業(yè)、關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位)迅速行動(dòng),加大監(jiān)察監(jiān)管力度,認(rèn)真組織開展旅游安全生產(chǎn)大檢查的同時(shí),結(jié)合廣安旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,與各區(qū)市縣旅游局層層簽訂旅游安全工作責(zé)任書,年終進(jìn)行考核評估,真正做到了旅游安全工作有領(lǐng)導(dǎo)、有部署、有預(yù)案、有總結(jié)、層層落實(shí),切實(shí)抓好了本轄區(qū)、本單位的旅游安全工作。做到了全市無一重大旅游安全事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了旅游安全工作零投訴的工作目標(biāo)。

(四)規(guī)范制度,完善預(yù)案。為確保我市旅游安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)的順利開展,進(jìn)一步強(qiáng)化全市旅游市場綜合治理工作,明確工作職責(zé),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),嚴(yán)格檢查監(jiān)督,我市按照中、省、市有關(guān)要求,修訂完善并下發(fā)了《廣安市旅游突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》,進(jìn)一步保障了涉旅安全生產(chǎn)工作的有序開展,規(guī)范了我市涉旅安全事故緊急處理工作,同時(shí)指導(dǎo)部分旅游企業(yè)進(jìn)行了應(yīng)急演練,切實(shí)提高了各旅游企業(yè)的快速反應(yīng)和處理突發(fā)事件的能力。

二、存在的問題

(一)旅行社團(tuán)隊(duì)運(yùn)作方面。一是專業(yè)旅游車輛數(shù)量不足,難以保證旅行社團(tuán)隊(duì)用車。二是部分旅行社仍然存在超范圍廣告宣傳和旅行社門市部違規(guī)操作團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)象。三是旅行社對所派導(dǎo)游的監(jiān)管力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。四是旅行社檔案管理需要進(jìn)一步完善。

(二)星級飯店安全生產(chǎn)管理方面。一是部

分酒店特種設(shè)備的保養(yǎng)和質(zhì)量監(jiān)督不到位。二是酒店從業(yè)人員流動(dòng)性大,新進(jìn)人員的安全意識(shí)淡薄。三是酒店后廚衛(wèi)生較差,食品衛(wèi)生問題比較突出。

(三)景區(qū)安全生產(chǎn)管理方面。一是部分景區(qū)內(nèi)安全標(biāo)識(shí)標(biāo)牌少、不規(guī)范;二是有些景區(qū)的值班人員記錄不齊;三是部分景區(qū)管理人員的安全意識(shí)需要進(jìn)一步提高。

月生產(chǎn)計(jì)劃 第8篇

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1、召開全體教師會(huì)議,由潘校長作安全生產(chǎn)月活動(dòng)的動(dòng)員,強(qiáng)調(diào)全員重視、全員參與,各部門要履行職責(zé),做好部門安全生產(chǎn)工作;由學(xué)生科組織召開全體學(xué)生大會(huì),由xx校長、xx校長對學(xué)生中存在的安全隱患開展安全與紀(jì)律專題教育。出一期安全生產(chǎn)版報(bào),利用校園廣播工具宣傳安全生產(chǎn)的意義和知識(shí),加強(qiáng)師生的安全意識(shí)。

2、排查各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作隱患。

1對綜合樓維修期間,加強(qiáng)對施工的安全檢查。

2維修教學(xué)區(qū)水上公園旁有安全隱患的舊圍墻。

3對職工區(qū)第

四、

五、

六、七棟舊平房進(jìn)行一次全面檢漏工作,如不宜住人要安排撤出,保證人員安全。

4、重點(diǎn)加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全管理、檢查及督促工作,主管領(lǐng)導(dǎo)或總務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)每天至少有一人深入食堂檢查安全工作

5、加強(qiáng)交通安全教育,禁止司機(jī)酒后駕車,不安排司機(jī)疲勞駕車,非專職司機(jī)不安排駕車,確保行車安全。

6、檢查危險(xiǎn)源的管理,檢查各項(xiàng)安全設(shè)施情況。對學(xué)生宿舍用電進(jìn)行了兩次安全檢查,確保用電安全。

7、檢查消防器材管理,檢查各種消防器材、設(shè)備,對損壞的和保質(zhì)期已過的器材和設(shè)備要及時(shí)補(bǔ)充更換,保證器材設(shè)備能正常使用。

月生產(chǎn)計(jì)劃 第9篇

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論文摘要:由于傳統(tǒng)mrp邏輯存在固有的缺陷,erp系統(tǒng)中的生產(chǎn)計(jì)劃模塊往往不能滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要。為此,文章提出了一個(gè)可以實(shí)時(shí)推進(jìn)的,能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)資源優(yōu)化配置的新型企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)。系統(tǒng)的核心是一個(gè)基于滾動(dòng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)企業(yè)資源優(yōu)化模型。文章討論了將滾動(dòng)周期理論引人企業(yè)資源優(yōu)化模型的方法和優(yōu)勢?;谠撃P偷男孪到y(tǒng)構(gòu)建更加靈活,應(yīng)用范圍更加廣闊,生成的生產(chǎn)計(jì)劃更加符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際。

引言:企業(yè)資源規(guī)劃(enterprise resource planning , erp)是目前世界上最流行的企業(yè)信息化軟件,在這個(gè)競爭空前激烈的信息時(shí)代,越來越多的企業(yè)開始構(gòu)建自己的erp系統(tǒng),而且很多企業(yè)能夠從中獲益。然而,隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的日趨復(fù)雜、技術(shù)更新步伐加快和企業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜度的不斷擴(kuò)大,傳統(tǒng)erp的缺陷逐漸顯露出來,限制了企業(yè)信息系統(tǒng)功能的進(jìn)一步擴(kuò)展。為克服傳統(tǒng)erp系統(tǒng)的固有缺陷,文獻(xiàn)中提出了一個(gè)取代傳統(tǒng)mrp邏輯的企業(yè)資源優(yōu)化系統(tǒng),它將mps, mrp和cps的功能集于一身,通過計(jì)算機(jī)的優(yōu)化計(jì)算,產(chǎn)生能實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置的主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和能力需求計(jì)劃。新的企業(yè)資源優(yōu)化系統(tǒng)能夠解決傳統(tǒng)mrp系統(tǒng)因順序執(zhí)行各模塊造成的資源配置沖突,真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置,克服現(xiàn)有erp系統(tǒng)的固有缺陷。

與傳統(tǒng)企業(yè)資源計(jì)劃模型相比,企業(yè)資源優(yōu)化模型還可以提供企業(yè)所有資源的影子價(jià)格(資源在企業(yè)內(nèi)的機(jī)會(huì)成本),是建立企業(yè)內(nèi)部市場價(jià)格的重要參考信息。這些基于邊際分析的價(jià)格信息在幫助企業(yè)完成訂單獲利性分析、生產(chǎn)能力瓶頸分析、生產(chǎn)外包成本分析、企業(yè)價(jià)值鏈分析等管理決策分析方面要大大優(yōu)于基于傳統(tǒng)會(huì)計(jì)核算獲得的成本分析信息。但目前的企業(yè)資源優(yōu)化模型是針對企業(yè)一個(gè)時(shí)點(diǎn)的靜態(tài)狀況制定出來的,在把模型應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)的企業(yè)中時(shí),由于企業(yè)的整體生產(chǎn)計(jì)劃涉及的時(shí)間維度大,多為半年或一年,而實(shí)際指導(dǎo)生產(chǎn)的計(jì)劃則需要精確到周或者日,導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)生的變量數(shù)目龐大,增大了模型的求解負(fù)擔(dān),所以要把模型結(jié)合到企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際中去,還需要涉及到分階段的滾動(dòng)計(jì)劃問題。本文在已有研究的基礎(chǔ)上,對原來的企業(yè)資源優(yōu)化模型進(jìn)行改進(jìn),提出了一個(gè)基于滾動(dòng)計(jì)劃的,以企業(yè)資源優(yōu)化模型為核心的新的企業(yè)資源動(dòng)態(tài)優(yōu)化系統(tǒng),使模型優(yōu)化結(jié)果更具有可執(zhí)行性,可以真正成為具有優(yōu)化功能的erp系統(tǒng)的核心模塊。

本文的第一部分綜述滾動(dòng)計(jì)劃與滾動(dòng)周期的理論方法,第二部分提出一種三階段變周期的滾動(dòng)計(jì)劃方法,第三部分介紹了基于該滾動(dòng)計(jì)劃的企業(yè)資源優(yōu)化模型及其數(shù)值試驗(yàn),第四部分簡要的分析了動(dòng)態(tài)企業(yè)資源優(yōu)化模型的優(yōu)勢。

1.滾動(dòng)計(jì)劃與滾動(dòng)周期

滾動(dòng)計(jì)劃是企業(yè)在面臨動(dòng)態(tài)決策環(huán)境時(shí)常采用的方法。滾動(dòng)計(jì)劃的特點(diǎn)是把計(jì)劃工作看成是一種不間斷的運(yùn)動(dòng),使整個(gè)計(jì)劃處于適時(shí)的變化和發(fā)展之中。由于計(jì)劃隨著內(nèi)外部條件的變化不斷調(diào)整,使計(jì)劃更具有靈活性和適應(yīng)性。在滾動(dòng)計(jì)劃中,整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)被分為n個(gè)計(jì)劃周期,并根據(jù)第一個(gè)周期初始時(shí)期的環(huán)境和企業(yè)資源狀態(tài),制定一個(gè)n周期的生產(chǎn)計(jì)劃。在第一個(gè)周期的計(jì)劃被執(zhí)行以后,再根據(jù)新的內(nèi)外部環(huán)境和計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況制定下一個(gè)n個(gè)計(jì)劃周期的生產(chǎn)計(jì)劃,依此向后滾動(dòng)循環(huán),這也是“滾動(dòng)”一詞的來源。

滾動(dòng)計(jì)劃方法在很多學(xué)科都有涉及和研究,“它被研究計(jì)劃問題的理論學(xué)者認(rèn)為是結(jié)合了計(jì)劃和控制因素的、能協(xié)調(diào)短期和長期計(jì)劃的合適框架”。最初的研究出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域。goldman, radner, jo-hansen分別在研究經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、特別是宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)劃時(shí)提出了滾動(dòng)計(jì)劃問題。比如goldman在新古典主義的連續(xù)時(shí)間最優(yōu)增長模型里研究了滾動(dòng)計(jì)劃問題,他的方法被kaganovich稱作適應(yīng)性滾動(dòng)計(jì)劃(the adap-tive rolling plans)。bala提出了一套新的研究滾動(dòng)計(jì)劃的框架,kaganovich稱之為跨周期決策的分解機(jī)制(the machanisms of decentralization of intertemporal decisions)。

隨后,滾動(dòng)計(jì)劃方法進(jìn)人生產(chǎn)運(yùn)作和管理領(lǐng)域。最初的生產(chǎn)計(jì)劃由于沒有很好的計(jì)劃方法,往往通過“短視”的方法制定。這種方法只考慮眼前的資源、庫存、產(chǎn)能、訂單等情況,雖然計(jì)算效率高,但卻無法滿足長期目標(biāo)。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,很多信息可以實(shí)時(shí)得到,計(jì)算機(jī)的計(jì)算效率也大大提高,為制定包含全部信息、滿足長期目標(biāo)的計(jì)劃創(chuàng)造了條件,因此出現(xiàn)了關(guān)于制定長期計(jì)劃并考慮滾動(dòng)問題的研究。如benton和srivastava在進(jìn)行多階段生產(chǎn)計(jì)劃方法的比較實(shí)驗(yàn)時(shí)引人了滾動(dòng)計(jì)劃的概念。baker, jaillet,tareq在庫存管理領(lǐng)域,mcclain和thomas,nagasawa等、hastmut, clark, patriziza等在生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)域,bean,noon和salton在現(xiàn)金管理領(lǐng)域,ryan)在能力擴(kuò)建領(lǐng)域,naphade等在車間排序領(lǐng)域都引人了滾動(dòng)的方法。

2.滾動(dòng)計(jì)劃方法

在企業(yè)的現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況按照一定周期不斷推進(jìn)的,同時(shí)根據(jù)不同管理部門的需要分多級制定,每級計(jì)劃制定的原則和目標(biāo)也不盡相同。本文所提出的變周期滾動(dòng)計(jì)劃方法結(jié)合了傳統(tǒng)滾動(dòng)理論、層次計(jì)劃方法的特點(diǎn),在描述了企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃的滾動(dòng)過程的同時(shí),給企業(yè)提供了優(yōu)化的生產(chǎn)計(jì)劃。

為解釋滾動(dòng)計(jì)劃制定過程,首先統(tǒng)一一下本文以后部分使用的術(shù)語。

“計(jì)劃期”是指計(jì)劃涵蓋的計(jì)劃周期數(shù)(計(jì)劃期的總時(shí)間長度),如年或季度計(jì)劃;

“計(jì)劃周期”是指計(jì)劃中的時(shí)間單元,一般以月、周、日為時(shí)間長度;

“滾動(dòng)周期”是指滾動(dòng)計(jì)劃涵蓋的最大計(jì)劃周期數(shù);

“計(jì)劃制定周期”為企業(yè)制定(更新)生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)間長度,企業(yè)可以按月、周或若干日為計(jì)劃制定周期。

2. 1固定滾動(dòng)周期的滾動(dòng)計(jì)劃方法

典型的滾動(dòng)計(jì)劃方法是固定滾動(dòng)周期的計(jì)劃方法,計(jì)劃制定過程如圖1所示。描述了企業(yè)在8個(gè)計(jì)劃周期范圍內(nèi)制定滾動(dòng)計(jì)劃的制定過程。其中,計(jì)劃期二滾動(dòng)周期=4(周期);計(jì)劃周期為1(周期);計(jì)劃制定周期為2(周期)。

固定滾動(dòng)周期的計(jì)劃制定過程如下:

第一步:企業(yè)制定了計(jì)劃期為4個(gè)計(jì)劃周期的生產(chǎn)計(jì)劃,并根據(jù)計(jì)劃組織生產(chǎn);

第二步:在完成了2個(gè)計(jì)劃周期的生產(chǎn)后,重新制定新的滾動(dòng)計(jì)劃,新計(jì)劃涵蓋下一個(gè)滾動(dòng)周期,即3——6周期。

第三步:重復(fù)第二步的機(jī)理,制定4——8周期的滾動(dòng)計(jì)劃。

固定周期滾動(dòng)計(jì)劃方法的優(yōu)缺點(diǎn)均非常明顯,其優(yōu)點(diǎn)是方法簡單,使用者可根據(jù)本企業(yè)的計(jì)劃特點(diǎn),選擇計(jì)劃期長度和滾動(dòng)計(jì)劃的滾動(dòng)方法;其缺點(diǎn)是計(jì)劃周期的長度固定后,無法兼顧生產(chǎn)計(jì)劃對計(jì)劃詳細(xì)性和前瞻性的要求??s短計(jì)劃周期可以提高計(jì)劃的詳細(xì)程度,但要考慮更長時(shí)間的計(jì)劃問題時(shí),會(huì)遇到計(jì)劃期數(shù)過多而導(dǎo)致計(jì)劃困難的矛盾。但若計(jì)劃周期過長又會(huì)失去計(jì)劃的詳細(xì)程度。因此,需要設(shè)計(jì)一種合理的滾動(dòng)計(jì)劃方法,以滿足企業(yè)以下的計(jì)劃需求:

(1)既能提供近期較詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃,又能統(tǒng)籌全局,兼顧較長時(shí)間范圍內(nèi)的計(jì)劃;

(2)可以從操作層、運(yùn)作層、管理層等不同視角制定生產(chǎn)計(jì)劃;

(3)計(jì)劃期定義靈活,計(jì)劃周期數(shù)少、計(jì)劃制定效率高。

為滿足上述要求,需要使用多階段變周期的滾動(dòng)計(jì)劃方法。

2. 2多階段變周期的滾動(dòng)計(jì)劃方法

在變周期滾動(dòng)計(jì)劃中,計(jì)劃周期的長度和滾動(dòng)周期是可變的,企業(yè)可以根據(jù)計(jì)劃詳細(xì)程度的要求對計(jì)劃階段和滾動(dòng)周期進(jìn)行劃分。hartmut提出一種變周期滾動(dòng)計(jì)劃模型,他將滾動(dòng)周期劃分成三個(gè)不同計(jì)劃周期階段,如圖2所示。距當(dāng)前時(shí)間最近的一周以“舊”為計(jì)劃周期(7個(gè)周期),是計(jì)劃的最詳細(xì)階段;距當(dāng)前最近一個(gè)月的余下部分以“周”為計(jì)劃周期(3個(gè)周期),是計(jì)劃的次詳細(xì)階段;一年余下的部分以“月”為計(jì)劃周期(11個(gè)周期),是計(jì)劃的最粗(不詳細(xì))的階段。這種變周期滾動(dòng)計(jì)劃方法存在3種不同的計(jì)劃周期:日、周、月,只需要21個(gè)計(jì)劃周期就可以完成年生產(chǎn)計(jì)劃的制定。該方法既可以在計(jì)劃執(zhí)行時(shí)獲得按日制定的詳細(xì)生產(chǎn)計(jì)劃,又可以兼顧較長時(shí)間的計(jì)劃視角,更能滿足企業(yè)對生產(chǎn)計(jì)劃的多方面需求。

上述滾動(dòng)計(jì)劃方法在實(shí)施時(shí)需要考慮的一個(gè)重要問題是計(jì)劃如何在各階段之間進(jìn)行滾動(dòng)與銜接。例如,第一階段的按日計(jì)劃與第二階段的按周計(jì)劃如何銜接,是等第一階段的7天計(jì)劃都執(zhí)行完之后再將第二階段的第一個(gè)周計(jì)劃擴(kuò)展為日計(jì)劃,還是在第一階段計(jì)劃執(zhí)行一天后就要向后滾動(dòng)一天。前一種方法因每7日才進(jìn)行滾動(dòng)計(jì)算,會(huì)因執(zhí)行中的誤差積累而失去計(jì)劃的準(zhǔn)確性;后一種方法盡管滾動(dòng)計(jì)算很及時(shí),但顯然會(huì)破壞各階段計(jì)劃的完整性和計(jì)劃期的自然日歷屬性。

借鑒變周期滾動(dòng)計(jì)劃的思想,考慮到企業(yè)在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)基本遵循習(xí)慣的日歷周期,本文提出了一種適合企業(yè)資源優(yōu)化模型的三階段變周期滾動(dòng)計(jì)劃方法。該方法的特點(diǎn)是既要保持滾動(dòng)計(jì)劃的及時(shí)性,又盡量不破壞計(jì)劃期的自然日歷屬性。該滾動(dòng)計(jì)劃方法也將計(jì)劃分為三個(gè)階段,即按月、周、日進(jìn)行各階段的計(jì)劃。但在每個(gè)階段中都規(guī)定了一個(gè)重新制定本階段滾動(dòng)計(jì)劃的計(jì)劃制定周期。

圖3為三階段變周期滾動(dòng)計(jì)劃推進(jìn)過程的示意圖,其中第一階段的計(jì)劃周期為月,滾動(dòng)計(jì)劃周期數(shù)為4(月),計(jì)劃重新制定周期為1,即每月更新第一階段的月生產(chǎn)計(jì)劃。第二階段的計(jì)劃周期為周,滾動(dòng)計(jì)劃周期數(shù)為8(周),計(jì)劃重新制定周期為4,即每4周重新制定一個(gè)時(shí)間跨度為8周的生產(chǎn)計(jì)劃。第一階段每個(gè)計(jì)劃周期的長度(4個(gè)月)為第二階段每個(gè)計(jì)劃周期長度(8周=2個(gè)月)的2倍。第三階段的計(jì)劃周期為日,滾動(dòng)計(jì)劃滾動(dòng)周期數(shù)為10日(假定每周工作5日),計(jì)劃制定周期為5,即每5日(1周)重新制定一個(gè)10日的生產(chǎn)計(jì)劃。第二階段每個(gè)計(jì)劃周期的長度(8周)為第三階段每個(gè)計(jì)劃周期長度(10日=2周)的4倍。

其滾動(dòng)推進(jìn)的具體步驟如下:

(1)在計(jì)劃期的起始階段,按照三階段的劃分,分別制定4個(gè)月、8周和10日的三種不同計(jì)劃期長度的生產(chǎn)計(jì)劃;

(2)在計(jì)劃執(zhí)行過程中,各階段按設(shè)定的計(jì)劃制定周期進(jìn)行滾動(dòng)計(jì)算,例如對第三階段的日計(jì)劃,在執(zhí)行5日之后需要重新制定下一個(gè)跨期10日的日生產(chǎn)計(jì)劃,在執(zhí)行日期未達(dá)5日之前,可根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況酌情對現(xiàn)有的日計(jì)劃進(jìn)行修正(例如在計(jì)劃執(zhí)行1日后,對后9日的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修正);

(3)第二階段周計(jì)劃的重新制定周期為2,也即當(dāng)計(jì)劃執(zhí)行兩周之后重新制定一個(gè)跨期為8周的生產(chǎn)計(jì)劃,從而達(dá)到滾動(dòng)的目的。在計(jì)劃執(zhí)行一周之后,也可以根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況,對后7周的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修正。

(4)第一階段月計(jì)劃的重新制定周期為1,即每月滾動(dòng)計(jì)算一次,重新制定一個(gè)跨期為4個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃。

2. 3跨周期計(jì)劃的銜接方法

在多階段變周期滾動(dòng)計(jì)劃方法的基礎(chǔ)上,基于靜態(tài)的企業(yè)資源優(yōu)化模型,我們可以通過在各個(gè)的階段設(shè)置不同的滾動(dòng)周期和計(jì)劃周期而生成精細(xì)程度有區(qū)別的優(yōu)化的生產(chǎn)計(jì)劃,以滿足企業(yè)不同層級的需求。

以2. 2節(jié)的三階段滾動(dòng)計(jì)劃為例,第一階段是企業(yè)所考慮的最長周期的計(jì)劃階段,輸出的生產(chǎn)計(jì)劃以月為計(jì)劃周期,主要面向企業(yè)高層管理人員,可掌控企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的大致狀況;第二階段以周為計(jì)劃周期,生產(chǎn)計(jì)劃主要面向企業(yè)中層管理人員。中層管理人員可以掌握2個(gè)月范圍內(nèi)可能面臨的情況,根據(jù)自己的判斷來對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,并提醒高級管理人員可能面臨的風(fēng)險(xiǎn);第三階段是以日為計(jì)劃周期,生產(chǎn)計(jì)劃主要面向企業(yè)生產(chǎn)操作層。操作層工作人員可以根據(jù)系統(tǒng)給予的2周內(nèi)的計(jì)劃生產(chǎn),也可根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)在允許范圍內(nèi)做細(xì)微的調(diào)整,完成計(jì)劃任務(wù)。

這種三階段變周期滾動(dòng)優(yōu)化方法考慮了較長周期內(nèi)的企業(yè)資源,對其進(jìn)行優(yōu)化,并根據(jù)企業(yè)不同層次人員的需要,提供不同的計(jì)劃與分析資料,既滿足了組織生產(chǎn)的需要,也能從戰(zhàn)略層次上給予決策支持。

但由于不同階段的周期長度不同,各個(gè)階段需要按照以下方法進(jìn)行銜接:

第一步:選取上一階段的幾個(gè)計(jì)劃周期作為本階段的滾動(dòng)周期,例如2. 2節(jié)中第二階段選取4個(gè)月中的2個(gè)月作為本階段的滾動(dòng)周期。

第二步:獲取本階段生產(chǎn)信息。本階段的生產(chǎn)信息由上一階段的生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生,即本階段滾動(dòng)周期范圍內(nèi)的上一階段的生產(chǎn)計(jì)劃。該計(jì)劃得到的生產(chǎn)信息包括物料的投料時(shí)間、數(shù)量、完工情況、庫存水平等,可將其視為本階段的生產(chǎn)邊界。

第三步:根據(jù)本階段計(jì)劃精細(xì)程度的要求將滾動(dòng)周期分割成若干計(jì)劃周期,例如2. 2節(jié)中第二階段將2個(gè)月分割為8個(gè)計(jì)劃周期,單位計(jì)劃周期為1周。

第四步:根據(jù)本階段的滾動(dòng)周期、計(jì)劃周期、生產(chǎn)信息構(gòu)建本階段的優(yōu)化模型(構(gòu)建方法見下文),生成本階段的生產(chǎn)計(jì)劃。

3.基于滾動(dòng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)企業(yè)資源優(yōu)化模型

靜態(tài)的企業(yè)資源優(yōu)化模型可以支持時(shí)間周期可調(diào)整的變時(shí)間周期問題,我們在此基礎(chǔ)上根據(jù)變周期滾動(dòng)計(jì)劃遵循的幾點(diǎn)原則對靜態(tài)優(yōu)化模型進(jìn)行調(diào)整,以形成基于滾動(dòng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)企業(yè)資源優(yōu)化模型。

3. 1優(yōu)化模型的調(diào)整

結(jié)合企業(yè)資源優(yōu)化模型和三階段滾動(dòng)計(jì)劃方法,將模型的調(diào)整概括如表1。在經(jīng)過調(diào)整之后,新的優(yōu)化模型保留了原有模型的功能,且更貼近多階段滾動(dòng)計(jì)劃的需要。其中,第一階段模型與原優(yōu)化模型保持一致,無需重新調(diào)整。

3. 2滾動(dòng)計(jì)劃各階段的優(yōu)化模型

第一階段模型(erop-pl)與文獻(xiàn)中原優(yōu)化模型( erop-lp)一致,見附錄。

第二、第三階段的模型定義是一致的,而且可以沿用到更多的階段,統(tǒng)一定義如下:

第n階段模型( erop-pn ):模型的基本變量與參數(shù)與原優(yōu)化模型( erop-lp)設(shè)定一致(見附錄),下面只介紹新增參數(shù)、變量。模型調(diào)整的部分為目標(biāo)函數(shù)和產(chǎn)品需求約束:新增下標(biāo): ,表示第n一1階段的計(jì)劃周期;新增參數(shù): ,第n一1階段計(jì)劃的結(jié)果;目標(biāo)函數(shù)

目標(biāo)變?yōu)樵撾A段成本最小化,其中成本產(chǎn)品需求約束

產(chǎn)品需求數(shù)量與市場需求無關(guān),而是要滿足上一階段生產(chǎn)計(jì)劃的要求。

3. 3基于滾動(dòng)計(jì)劃的優(yōu)化模型的應(yīng)用—以某機(jī)械制造企業(yè)為例

該企業(yè)于2004年初步建立erp系統(tǒng)。由于erp核心邏輯存在的固有缺陷,在實(shí)際生產(chǎn)中,企業(yè)遇到了一些制約企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的問題。我們根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況建立了適用于該企業(yè)生產(chǎn)流程的企業(yè)資源優(yōu)化模型,并用ilog studio軟件編程實(shí)現(xiàn),用cplex求解引擎進(jìn)行求解。我們利用該企業(yè)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了許多數(shù)值試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。在50個(gè)最終產(chǎn)品、20個(gè)生產(chǎn)周期(單位為月)的計(jì)劃模型情況下,基本可在20分鐘內(nèi)得到了最優(yōu)的月生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)為cpu intel e6300和內(nèi)存ig×2。

但企業(yè)不能根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃直接安排生產(chǎn),需要模型生成每日的生產(chǎn)計(jì)劃。在這種情況下模型的周期就會(huì)變得過長,嚴(yán)重影響模型的求解效率。以5個(gè)最終產(chǎn)品,12個(gè)月為例,我分別按照以月、周、日為周期單位生產(chǎn)最優(yōu)生產(chǎn)計(jì)劃,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3。

可見在產(chǎn)品規(guī)模不是很大的情況下,模型仍然不能直接生產(chǎn)每日的生產(chǎn)計(jì)劃。在這種情況下,我們引人了滾動(dòng)計(jì)劃方法。建立了適用于該企業(yè)的三階段變周期的優(yōu)化模型,其周期設(shè)定見表4。

我們?nèi)砸?個(gè)最終產(chǎn)品,12個(gè)月為例,通過三階段的滾動(dòng)計(jì)劃生成每日的生產(chǎn)計(jì)劃。試驗(yàn)結(jié)果見表5,總計(jì)用時(shí)5分鐘就生產(chǎn)了前2周12天的最優(yōu)每日生產(chǎn)計(jì)劃。

4.基于滾動(dòng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)企業(yè)資源優(yōu)化模型的優(yōu)勢

以基于滾動(dòng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)企業(yè)資源優(yōu)化模型為核心的erp系統(tǒng)既可以克服傳統(tǒng)erp系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源優(yōu)化配置的缺點(diǎn),和原有靜態(tài)優(yōu)化模型相比,又?jǐn)U大了系統(tǒng)的應(yīng)用范圍,是更為有效的erp系統(tǒng)。其特點(diǎn)和優(yōu)勢主要表現(xiàn)在以下幾方面:

(1)保留了原有靜態(tài)優(yōu)化模型的優(yōu)點(diǎn),發(fā)揮資源優(yōu)化配置的作用。

①整體模型以企業(yè)生產(chǎn)利潤最大化為目標(biāo)。模型可以根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部生產(chǎn)條件和外部生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)化企業(yè)的資源配置,調(diào)節(jié)企業(yè)的生產(chǎn)負(fù)荷,制定為企業(yè)帶來做大利潤的生產(chǎn)計(jì)劃。

②模型可以優(yōu)化企業(yè)的產(chǎn)品組合,合理安排生產(chǎn),同時(shí)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)情況,制定外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃,利用有限的資源生產(chǎn)為企業(yè)帶來最大效益的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置。

③通過模型計(jì)算可以更準(zhǔn)確的判斷企業(yè)現(xiàn)有資源是否可以滿足新訂單的生產(chǎn),以及新訂單為企業(yè)帶來的影響。在此基礎(chǔ)上,企業(yè)可以更為準(zhǔn)確合理的做出訂單選擇。

(2)基于滾動(dòng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)模型在構(gòu)建方面更為靈活,適用范圍更廣。

①企業(yè)在實(shí)際生產(chǎn)中根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)管理需要多采用分級計(jì)劃的方式,動(dòng)態(tài)的優(yōu)化模型可以根據(jù)企業(yè)的需要分級產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃,并且每級生產(chǎn)計(jì)劃可以根據(jù)不同的目標(biāo)分別制定,不同級的生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)物料的需求平衡進(jìn)行聯(lián)動(dòng),保障整體一致。

②模型可以根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)反饋不斷滾動(dòng)生成新的生產(chǎn)計(jì)劃,這使得生成的生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)反映和符合企業(yè)當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)狀況,解決了傳統(tǒng)erp系統(tǒng)生成的生產(chǎn)計(jì)劃不符合企業(yè)實(shí)際,可執(zhí)行性差的問題。

③多級模型的聯(lián)動(dòng)和驅(qū)動(dòng)完全依靠數(shù)據(jù)進(jìn)行,先進(jìn)的模型管理技術(shù)可以根據(jù)輸人的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際的優(yōu)化模型,不需要操作人員掌握專門的優(yōu)化模型知識(shí)。

(3)動(dòng)態(tài)模型可以為企業(yè)提供更多更有效的決策支持。

月生產(chǎn)計(jì)劃 第10篇

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待建項(xiàng)目鑫虹整機(jī)項(xiàng)目

(一)項(xiàng)目進(jìn)展情況(截止到月日)

1、施工單位進(jìn)場;

2、臨建設(shè)施搭設(shè)基本完成;

3、完成基坑測量放線,準(zhǔn)備動(dòng)土施工。

符合大日程計(jì)劃

(二)存在問題

自來水市政供水壓力只有0.2mpa(自來水公司提供的測試數(shù)據(jù)),圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求水壓力0.5mpa,目前施工隊(duì)已進(jìn)場,面臨夏季的到來,生產(chǎn)、生活用水量增大,供水現(xiàn)狀不能滿足要求。

(建議:建設(shè)局協(xié)調(diào)供水公司,幫助企業(yè)解決)

在建項(xiàng)目

一、彩虹光伏項(xiàng)目

(一)項(xiàng)目進(jìn)展情況(截止到月日)

1、臨建活動(dòng)板房安裝進(jìn)入尾聲;

2、項(xiàng)目主廠房、成品庫土建工程承臺(tái)施工已完成近80%;

3、樁基礎(chǔ)施工本月日完工離場,樁基檢測同步進(jìn)行;

4、設(shè)備招標(biāo)工作前期準(zhǔn)備階段已經(jīng)開始;

5、氧站、余熱鍋爐設(shè)備及方案交流完畢。

符合大日程計(jì)劃

(二)存在問題

目前商品混凝土供應(yīng)不及時(shí),造成一定程度的窩工現(xiàn)象。

(建議建設(shè)局幫助企業(yè)解決)

二、彩虹藍(lán)光項(xiàng)目

(一)項(xiàng)目進(jìn)展情況

1、101#廠房目前鋼構(gòu)已完成大部分鋼柱的吊裝和鋼梁的連接,共完成鋼柱吊裝179根(還余8根)鋼梁1175片(還余543片),二、三層已鋪設(shè)近4000平方米。計(jì)劃月日全部封頂,目前工期稍有滯后;

2、102#廠房樓層板已鋪完,正在進(jìn)行電梯基礎(chǔ)筏板的混凝土澆筑,屋面四周女兒墻模板已搭建完成70%,完成工程量的60%。施工進(jìn)度正常;

3、103#廠房除電梯井口外,已在月日實(shí)現(xiàn)封頂,目前筏板已澆筑完畢,非筏板區(qū)進(jìn)行耐磨地面混凝土澆筑,已完成70%。施工進(jìn)度正常;

4、301#動(dòng)力站部分進(jìn)行外墻和內(nèi)墻的砌筑,部分進(jìn)行模板和腳手架的拆除。屋面女兒墻已砌筑完畢。施工進(jìn)度稍有滯后;

5、401#科研樓一層屋面已澆筑完畢,正在進(jìn)行二層模板和腳手架的搭建,完成60%。施工進(jìn)度正常。

(二)存在問題

1、103#電梯井3根鋼柱還未到場,影響電梯井的施工;

2、101#廠房樓承板鋪設(shè)人員和焊工力量不足,已要求施工單位采取各種辦法立即增加人員加快施工進(jìn)度。

(建議建設(shè)局現(xiàn)場督導(dǎo)人員加大協(xié)調(diào)力度與督促力度,加強(qiáng)對施工單位的監(jiān)管)存量企業(yè)

一、電科技有限公司

年產(chǎn)值計(jì)劃為80億元,分月度產(chǎn)值計(jì)劃中預(yù)計(jì)月份22924萬元,月份累計(jì)為34779.4萬元。月實(shí)際上報(bào)產(chǎn)值為24682.8萬元,其中月份當(dāng)月完成13468萬元,占年計(jì)劃3.1%,完成分月計(jì)劃71%。

二、方顯示光源有限公司

年產(chǎn)值計(jì)劃為65994萬元,分月度產(chǎn)值計(jì)劃中預(yù)計(jì)月份為4049萬元,月份累計(jì)為8137萬元。月實(shí)際上報(bào)產(chǎn)值為3087.2萬元,其中月份當(dāng)月完成2015.1萬元,占年計(jì)劃4.7%,完成分月計(jì)劃37.9%。

月生產(chǎn)計(jì)劃

1引言近年來,國有企業(yè)改革遇到前所未有的困難,企業(yè)如何挖掘內(nèi)部潛力、加強(qiáng)科學(xué)管理使企業(yè)自身很好的適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求,如何加強(qiáng)對生產(chǎn)系統(tǒng)的總體經(jīng)濟(jì)效益的分析與研究,提高經(jīng)濟(jì)效益,是擺脫困境的迫切要求,也是我們需要迫切研究的問題。對于一個(gè)具有產(chǎn)購銷的廢鋼鐵企業(yè)
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