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某酒店物品采購制度匯編(3篇范文)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):76

某酒店物品采購制度

有哪些

在酒店物品采購制度中,主要包括以下幾個(gè)核心要素:

1. 采購清單:詳列酒店日常運(yùn)營所需的各類物品,如客房用品、餐飲器具、清潔設(shè)備等。

2. 供應(yīng)商管理:建立合格供應(yīng)商名錄,定期評估供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)。

3. 采購流程:從需求提出、審批、詢價(jià)、合同簽訂到驗(yàn)收支付的完整流程。

4. 預(yù)算控制:設(shè)定每個(gè)類別物品的年度預(yù)算,確保采購活動(dòng)在財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)進(jìn)行。

5. 庫存管理:監(jiān)控庫存水平,防止過度庫存或短缺。

內(nèi)容是什么

酒店物品采購制度的內(nèi)容需涵蓋以下要點(diǎn):

1. 采購標(biāo)準(zhǔn):明確物品的質(zhì)量規(guī)格,確保采購的物品符合酒店的品牌形象和客戶滿意度。

2. 價(jià)格談判:通過市場調(diào)研和供應(yīng)商比較,爭取最優(yōu)價(jià)格,同時(shí)考慮長期合作的折扣策略。

3. 合同條款:制定清晰的合同條款,包括交貨時(shí)間、售后服務(wù)、違約責(zé)任等。

4. 應(yīng)急采購:設(shè)立應(yīng)急機(jī)制,應(yīng)對突發(fā)需求或供應(yīng)中斷情況。

5. 環(huán)??剂浚汗膭?lì)采購環(huán)保、可持續(xù)性的產(chǎn)品,符合社會(huì)責(zé)任和綠色經(jīng)營理念。

規(guī)范

執(zhí)行這些規(guī)定時(shí),應(yīng)遵循以下規(guī)范:

1. 透明度:采購過程需公開透明,防止利益沖突和腐敗現(xiàn)象。

2. 審批制度:所有采購請求需經(jīng)過相關(guān)部門審批,確保合理性和必要性。

3. 記錄保存:完整記錄采購過程,便于審計(jì)和問題追溯。

4. 培訓(xùn):定期培訓(xùn)員工,提高其對采購政策的理解和執(zhí)行能力。

5. 反饋機(jī)制:建立供應(yīng)商評價(jià)系統(tǒng),持續(xù)優(yōu)化采購策略。

重要性

酒店物品采購制度的重要性不容忽視:

1. 控制成本:有效的采購制度能降低運(yùn)營成本,提升利潤空間。

2. 保證服務(wù):確保物品供應(yīng)穩(wěn)定,維持酒店服務(wù)質(zhì)量,提升客戶體驗(yàn)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)防范:通過規(guī)范流程和供應(yīng)商管理,降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

4. 提升效率:明確的采購流程能提高工作效率,減少資源浪費(fèi)。

5. 塑造形象:通過環(huán)保采購,展現(xiàn)酒店的社會(huì)責(zé)任感,吸引更多的綠色消費(fèi)者。

完善的酒店物品采購制度是實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營、保障服務(wù)質(zhì)量、控制成本和塑造良好品牌形象的關(guān)鍵。

某酒店物品采購制度范文

第1篇 某酒店物品采購制度

為了加強(qiáng)物品采購的管理,防止庫存積壓,造成的滯銷,超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特別定本制度:

采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失,合同在簽訂_須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫,登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購,必須按每月使用計(jì)劃及合理庫存需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量,規(guī)格質(zhì)量要求,用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長審批方可采購,管理用物品的采購,如固定資產(chǎn),_器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請單,購銷合同,請購單已經(jīng)董事長審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚,數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓,變質(zhì),沉淀、列表清查,處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚,及時(shí)處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。

第2篇 酒店物品采購管理制度11

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強(qiáng)物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第3篇 餐飲酒店物品采購管理制度

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財(cái)務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況,制定該管理制度,具體如下:

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

以上五點(diǎn)就是物品采購管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的,財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購部的工作做得更好。

某酒店物品采購制度匯編(3篇范文)

在酒店物品采購制度中,主要包括以下幾個(gè)核心要素:1. 采購清單:詳列酒店日常運(yùn)營所需的各類物品,如客房用品、餐飲器具、清潔設(shè)備等。2. 供應(yīng)商管理:建立合格供應(yīng)商名錄,定期評估供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)。 3. 采購流程:從需求提出、審批、詢價(jià)、合同簽訂到驗(yàn)收支付的完整流程。 4. 預(yù)算控制:設(shè)定每個(gè)類別物品的年度預(yù)算,確保采購活動(dòng)
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