第1篇 審計局年終個人工作總結 2700字
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經濟責任審計項目41個,審計經濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
以上就是由為您帶來的審計局年終個人工作總結范文,想要了解更多詳細內容請關注2023審計上半年工作總結
審計局上半年工作總結例文
第2篇 2023年縣審計局年終工作總結 5300字
2023年,**縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下,認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神,堅持以科學發(fā)展觀為指導,以構建和諧社會為目標,按照“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”二十字方針,突出特色,注重亮點,扎實開展審計工作,竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。
一、2023年審計工作情況
2023年,我局共完成審計項目28個,查出管理不規(guī)范資金4223萬元,其中已歸還原渠道資金2800萬元,核減投資額441萬元,上交財政43萬元。審計提出建議33條,被審單位采納審計建議27條,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達100%。
(一)圍繞中心,服務大局,以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。
在今年的審計工作中,我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,以服務基層、服務企業(yè)的理念,積極參與新農村建設,為縣域經濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻。一是認真開展解放思想大討論,把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年,我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神,以科學發(fā)展觀為指針,結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論。通過查找不足、認識差距,學習黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務知識,全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉變,增強了“三種意識”:即增強了創(chuàng)新意識,敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險;增強發(fā)展意識,加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識,發(fā)揮團隊精神,加強協(xié)作配合。二是維護企業(yè)利益,當好遠安經濟發(fā)展的護航者和守護神,牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要,亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行為,積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導,協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理,完善內部物資、現金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促進企業(yè)增收節(jié)支,增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。2023年,我們在審計中發(fā)現有少數單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農村建設。
一是幫助該村制定發(fā)展計劃,確保農民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。
二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,配備電腦2臺,捐贈乒乓桌一幅,辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元,幫助維修村委會。
三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,投資3萬元架設了無線調頻廣播。
(二)抓住主線,全面提升財政預算執(zhí)行審計質量。
財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手,注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手,以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革,規(guī)范預算管理,維護群眾利益,提升財政資金使用效益等方面,主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會關于批準預算決議的執(zhí)行情況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況、國有資產的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行情況,縣地方稅務局稅收征管情況,縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算情況和專項資金管理使用情況。二是從查找問題著眼,推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元,其中歸位 1322萬元,經濟處罰上繳財政15萬元,審計提出整改建議8條。通過查找問題,落實整改,促進了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計,增強財政資金的透明度。9月,縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告,人大常委全票通過了我局提交的報告。
(三)突出重點,認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點、難點問題。
一是把“三農”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月,我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害,按照省審計廳要求,各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦,我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況,核實災情,檢查資金,督促有關部門將資金落實到戶到人。通過審計,我縣共收到上級撥入雪災救災???314萬元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,通過審計發(fā)現有3個單位欠撥資金18萬元,審計檢查后,已在10月底全額撥付到位。 另外,我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計,協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社?;鸬膶徲嫛H钦J真開展政府投資基建項目審計,充分發(fā)揮投資項目效益。今年,全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事,在項目實施過程中,縣審計局成立專班,對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與,未發(fā)現截留或挪用農村公路建設資金問題,確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外,我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,總基建投資1800多萬元,共審減金額150多萬元。
——強化監(jiān)督,加大經濟責任審計工作力度
今年,我縣的經濟責任審計工作在縣經濟責任領導小組的領導下,我們創(chuàng)新審計方式,擴大結果知曉面,暢通群眾反映問題的渠道,加大審計結果運用力度,共完成審計項目7個。其中:離任審計3人,屆中審計4人。屬縣直機關5個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個。通過審計查出管理不規(guī)范資金3107萬元,其中歸還原渠道資金2302萬元,調賬處理777萬元,收繳財政入庫28萬元。
1、領導重視,為經濟責任審計工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。
一是定期召開全縣經濟責任審計工作領導小組會議,縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會議上,對全年經濟責任審計工作進行安排部署,并對經濟責任審計工作提出明確要求和措施。
二是重大問題縣領導親自過問,在每次的審計進點會和審計結果通報會上,組織、紀檢、監(jiān)察等領導親自到現場指導。針對一些被查出的重大問題,縣主要領導親自過問,親自研究解決辦法。
2、政務公開增強了人民群眾的參與度。
在經濟責任審計工作中,要求被審單位政務公開是一個最基本的內容,我們力改過去封閉審計的方式,做到“三公開”,即公開審計紀律、公開審計內容、公開審計結果,讓人民群眾參與整個審計過程,知曉每個審計環(huán)節(jié),了解最后審計結果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進行了審計結果通報,讓廣大人民群眾了解被審單位和領導人的審計結果,做到依法審計、陽光審計。
3、從制度建設抓起,規(guī)范領導者行為。
我們力改過去重處罰輕制度建設為現在的重制度建設并加以適當處罰的審計結果處理方式,不斷幫助被審單位規(guī)范制度建設,做到用制度管人,按制度辦事。同時,為了對全縣領導干部的經濟行為進行規(guī)范,我局在縣經濟責任審計工作領導小組的領導下,制定出臺了《遠安縣經濟責任審計責任追究辦法》、《遠安縣離任領導干部經濟事項交接辦法》等制度。
4、注重經濟責任審計成果運用,為黨風廉政建設、組織選人用人當好參謀。
我們力改過去單純的財務收支審計,為現在的重點審計領導經濟責任活動和重大事項。在經濟責任審計中,我們力求審計結果能被有效運用,不斷提高審計報告撰寫質量,注重審計事實,確保對被審領導者的個人經濟行為能有全面真實的反映。同時,我局對2023年和2023年的13個經濟責任審計單位進行了定期回訪,以督促被審單位和領導對問題及時進行了整改落實。
——與時俱進,不斷加強審計工作的改革與創(chuàng)新
為適應經濟社會發(fā)展的要求,根據目前審計業(yè)務人員有限、計算機審計水平不是很高的現實,我局不斷加強學習提高素質,打破業(yè)務股室的局限,進行統(tǒng)籌安排,加大經濟責任審計和干部教育培訓的改革與創(chuàng)新力度,全面實行計算機審計。
1、創(chuàng)新審計方式,實現三大轉變。在今年的審計工作中,我們加大了審計方式、審計結果報告等方面的創(chuàng)新力度。
一是從“收支”到“履責”,不斷拓寬審計內容。從以往過多關注領導干部個人在任期間財政財務收支等情況,向干部履行基本職責的情況拓寬。以經濟、社會、文化和公共事業(yè)等領域的重大決策、政策落實、資金管理使用、履行監(jiān)督職責和廉潔自律等情況為審計核心,視審計對象的具體情況,進一步明確審計的目標和重點。
二是從“論功”到“述職”,變革審計評價。從偏重對領導干部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述干部履行職責、決定決策、政策執(zhí)行等內容轉變。根據不同部門、不同地區(qū)、不同職責的審計對象,采用定量和定性相結合的方法,客觀反映干部的工作業(yè)績,評價經濟行為,界定經濟責任。
三是從“抄送”到“現場通報”,創(chuàng)新報告形式。從審計報告發(fā)文抄送向召開審計結果通報會改變。過去經濟責任審計結束后,一般都是將審計的最終報告以書面的形式發(fā)送到被審計單位及被審計干部個人。為了進一步加強對干部的有效監(jiān)督,尊重群眾知情權,在審計正式結束后,由縣經濟責任審計領導小組到被審計單位召開審計結果通報會,將領導干部經濟責任審計結果面向被審計單位和社會進行通報,做到干部監(jiān)督與審計監(jiān)督、社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結合。通過三大形式的轉變,不斷促進領導干部樹立正確的政績觀。
2、創(chuàng)新干部學習教育培訓機制,提升干部素質。為了加大干部學習教育培訓力度,全面提高審計人員素質,今年我局實行了四項新機制,即建立干部定時學習、輪崗鍛煉、掛職培訓、定期考察調研等機制,加大對干部的教育培訓力度。
我局除一直堅持周一早會學習文件和周五下午集中學習各類知識的學習制度外,今年專門成立了由一名副局長任組長的青年干部學習活動中心,在每周一晚上實行輪流講課的方式集中學習兩個小時,定期對業(yè)務人員進行輪崗,及時派人到省、市跟班學習,隨時組織干部到基層開展調研,并在全局實行全員寫信息、調研,采取以罰代獎的方式,促使全員主動學習,主動調研。今年我局信息調研工作在往年的基礎上有了較大幅度的提高。全年上報信息150篇,被各級媒體采用11,其中被審計報采用、中華會計網采用,被省、市審計部門采用56 篇。上報調研,被媒體采用。在11月份全市信息工作通報會上,遠安縣位居全市第二名。
一年來的經驗與體會
2023年,是中國極不平凡的一年,回顧2023年審計工作,我們深感所取得的各項成績,離不開各級黨委政府的重視與關心,離不開全局干部職工的團結奮斗、同舟共濟。
——各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵
今年,縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,充實了審計力量。同時,在審計局內部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進局現任班子成員。二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,購置數碼相機一部,大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題,縣領導及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題,縣委主要領導高度重視,并親自把關審計報告,做到了件件審計決定有批示,審計部門自身難以解決的問題,縣領導親自出面,為審計部門撐腰壯膽。
——全面提高審計工作質量是審計工作的生命
重視審計質量、防范審計風險是審計工作永恒的主題,也是審計工作賴以生存的基礎。為了全面提高審計質量,我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題,關注民生和社會建設問題,注重審計成果的運用,充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用,重視整改等五個方面外,我們更加注重開展審前調查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性,認真取證和編制審計底稿,撰寫反映工作進程的審計日記,出具較高水準的審計報告,力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確,評價實事求是。今年,我縣在迎接全市審計質量控制檢查時,以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
——加強審計隊伍建設是保證
要想做好審計工作,使審計質量提升,必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設,提高審計人員素質,我局結合全縣開展的“五型”機關創(chuàng)建、提升機關效能建設和文明執(zhí)法教育活動,認真組織干部職工學習黨的xx大和xx屆三中全會精神,認真貫徹省審計廳關于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,扎實開展“五型”機關創(chuàng)建、機關效能建設、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設責任狀,加強黨員學習與培訓,強化組織紀律,全面加強干部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓。
在效能建設活動期間,局機關扎實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,效能建設活動領導小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時上下班,是否有遲到早退現象,上班是否有上網玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生,通過實行上班暗查,責任追究,服務承諾,互助合作等措施,強化審計工作紀律和責任意識,確實轉變機關作風。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,我局強力宣傳,針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,進行整改,活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中,我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動捐物捐款,繳納特殊黨費,共計價值達1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。
第3篇 2023審計局年終個人總結 2550字
(一)財務方面的工作
1、切實加強財務管理
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序 根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規(guī)范**集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從2023年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟運行。
4、增強財務服務意識
2023年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
5、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司2023年及2023年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的2023年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好2023年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免2023年度企業(yè)所得稅合計177.2xxxx元、營業(yè)稅29.4xxxx元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及2023年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性的經濟收益。
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對2023年至2023年12月31日的財務收支進行了復查,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為2023年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內部管理失控,就會造成企業(yè)資產浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,降低成本費用,提高資產運行質量,從資產監(jiān)管中要效益,實現集團內涵式、集約化發(fā)展。
怎么樣?這篇2023審計局年終個人總結范文是不是可以幫到您!想要了解更多相關內容,請關注2023內部審計年度個人總結范文
2023稅務局年度總結范文
第4篇 縣審計局年終總結及工作重點 1900字
縣審計局年終總結及工作重點
今年以來,我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,認真貫徹十七大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神,加強 “人、法、技”建設,業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針,認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經濟案件的查處力度,為構建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力?,F將一年來的工作情況總結如下:
一、黨建工作
今年以來,審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,認真研究,精心安排,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和******員先鋒模范作用,狠抓黨建工作各項任務的落實。抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹十七大精神,抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教育,我支部年初特別制定了政治理論學習計劃,并明確專人抓此項工作的落實,工作總結主要是認真學習黨的十七大精神以及各類關于黨的建設的資料;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到四渡赤水紀念館,進行革命傳統(tǒng)教育,通過學習教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,始終保持著良好的精神狀態(tài),為開展審計工作提供思想保證。(二)抓支部建設,審計局黨支部嚴格按照上級黨委的要求,及時傳達中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神,引導和發(fā)動黨員積極主動地去實踐,以黨員的模范行為來體現黨的先進性,不斷增強黨性修養(yǎng)。支部認真聽取黨員的思想匯報,檢查黨員的工作、思想、學習情況和組織交辦的工作任務完成情況,認真開展批評與自我批評;黨建目標管理工作做到按季考評;認真做好黨費收繳管理和黨內基本情況的統(tǒng)計工作;(三)開展好黨的基層組織建設年活動。及時召開動員部署會議,充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現實意義。我局采取集中學習、個人自學、交流發(fā)言等方式,加強對十七大報告、《黨章》、科學發(fā)展觀、中央四個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動,充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中,參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機,認真開展黨建幫扶活動。審計局結合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況,召開全局干部職工大會,制定幫扶活動方案。在辦公經費緊張的情況下,局里面拔出1800元,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,共計4000元全部用作幫扶經費。20xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領下范文寫作,我局一行六人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。
二、審計業(yè)務工作完成情況
截止十月二十日,我局完成審計及專項審計調查項目共11個,組織審計中介機構配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展,使我局在維護地方經濟秩序,嚴肅財經法紀,促進科學發(fā)展,構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預算執(zhí)行情況審計
為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神,做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,以預算執(zhí)行審計為重點,逐步實現由收支并重向以支出審計為主轉變,積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,按照工作方案要求,對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元,預算單位違紀違規(guī)行為資金65.8萬元,并提出了有效的整改意見和建議。審計表明:20xx年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準的年度預算任務?!班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進,財經紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強,部門預算、國庫集中支付、政府采購、心得體會集中管理非稅收入等制度進一步健全,財政依法聚財理財的水平進一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內部管理,規(guī)范財政財務收支行為,執(zhí)行國家財經法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如:支出調整后未先報縣人大批準后實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調查和專項資金跟蹤審計,促進社會和諧。
一是20xx年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調查。根據上級審計機關的工作安排,我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調查。從調查的情況看,截止20xx年3月31日,全縣收到抗凝救災資金合計 9,981,390元,上級調撥物資棉衣、棉被5000件和社
第5篇 市審計局年終工作總結 1550字
二○○**,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市審計局的指導下,我局廣大干部認真學習十7大以及各級審計工作會議精神,積極實踐“三個代表”重要思想,緊緊圍繞我區(qū)經濟中心,認真履行審計監(jiān)督職責,嚴格審計執(zhí)法,齊心協(xié)力,扎實工作,在有關部門的大力支持和積極配合下,各項目標任務均已完成。現總結匯報
一、各項任務完成情況
今年,區(qū)上給我們充實了兩名年富力強、業(yè)務精通的副局長。我局現有領導班子成員4人,他們在局長付國慶的帶領下,團結一致,心往一處想,勁往一處使,都能按照各自的分工盡職盡責,工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下,局機關煥發(fā)了盎然生機,工作作風和機關形象倍受區(qū)上領導的肯定,促進了各項目標任務的完成。
(一)、圍繞經濟中心,切實加強審計監(jiān)督。
按照“全面審計,突出重點”的總體要求,年初,我們確定了“四個突破”的審計工作思路,即:一是審計質量有所突破;二是審計執(zhí)法工作有所突破;三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設有所突破。按照這一思路,經過大家的共同努力,我們現已完成審計項目(單位)41個,占全年項目任務的100%。通過審計查出違規(guī)行為金額790萬元,管理不規(guī)范資金2445萬元,違紀資金上交財政35萬元。
(二)、因地制宜,做好重點村建設。
在重點村建設中,我局被下派到石柱鄉(xiāng)克坊村,局長付國慶和包抓領導區(qū)委鄭常委多次深入村組、農戶調查,與該村“能人”、“土專家”座談,聽取他們的意見和建議,協(xié)助村上確定工作重點,針對群眾反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學”捐款1000元,捐贈了辦公桌、書柜等15件;二是捐贈4000元,幫助硬化村間道路1.5公里,并對道路進行了綠化,修建排水渠4公里;三是打機井一眼,解決了人畜飲水問題。
(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。
我們及時抓住春季審計計劃下達前這一段空閑時間,組織各組(室)對200*年來的審計檔案進行了整理。我們先后多次邀請市審計局和區(qū)檔案局檔案專業(yè)人員,來我局舉辦培訓班,對審計人員進行培訓,千方百計克服檔案工作中遇到的困難,共整理200*年來的文書檔案305件,業(yè)務檔案78卷,其中,200*年11卷,200*年30卷,200*年37卷。我局檔案室也被評為省二級標準,我局被評為200*年全市檔案管理工作先進單位,這是我區(qū)區(qū)管部門和全市區(qū)縣審計局中唯一一家獲此殊榮的單位。
(四)、行風評議工作取得了良好的效果。
我局今年被確定為行風評議單位,區(qū)上動員會之后,我們立即召開全局行風評議動員會,成立了領導小組、制定了《實施方案》,印制了征求意見書,向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見。在干部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查,針對查出的問題制定整改措施,扎實整改,局長先后向全區(qū)人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話,工作受到了區(qū)行評辦的好評,在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區(qū)第二名,受到了廣大群眾的好評。
(六)、局機關基礎建設力度加大。
今年,我們投資1萬余元對局機關供暖管道進行了徹底的維修、更換,從根本上解決了管道老化,故障頻發(fā)的問題。我們還克服困難,籌措資金15萬元,對局機關使用了8年的公務用車進行了更換。籌集3萬元,為各審計組配齊了電腦。對局機關大院污水排放管道進行了維修,完成了年初與政府簽訂的目標任務書。終于實現了多年來我局干部的一樁樁心愿,為審計干部創(chuàng)造了一個舒心的工作環(huán)境。
(七)、成立了內審管理中心,消滅了內審管理空白點。
今年,區(qū)編制委員會批準了我局成立內審中心的請示,改變了200*年機構改革以后,我局無內審編制、機構和人員的狀況,內審管理工作也逐漸走向了規(guī)范化的軌道。
(八)、區(qū)委、區(qū)政府交辦工作全面完成。
1、我局配合民政局等單位對我區(qū)救災款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進行了為期7天的檢查,促進了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對救災款物的規(guī)范使用和管理。
2、我們配合計生局等單位對
第6篇 區(qū)審計局年終工作總結及計劃 950字
根據黃政辦明電〔20xx〕21號文件精神要求,我局高度重視政務公開工作,全面客觀地總結了一年來我局政務公開、政府信息公開和依申請公開工作取得的成效,并分析存在的問題,現就總結情況匯報如下:
一、政務公開情況
(一)做好審計局門戶網站信息公開工作
我局門戶網站按區(qū)政府要求,已并入政府門戶網站,在政府網站下獨立分戶。
1、在我局門戶網站公開了:單位簡介、工作動態(tài)、通知公告等基本信息。
2、截止20xx年12月27日,我局門戶網站主動公開部門工作動態(tài)類信息3,固定資產投資審計結果報告和公示信息6。
3、為了讓民眾了解審計,讓審計走向社會,我們在門戶網站及時更新領導分工,發(fā)布最新審計信息動態(tài)。
二、政府信息公開情況
(一)政府信息公開的內容。本局在區(qū)政府信息公開網將機構領導、機構設置、部門動態(tài)、人事信息、規(guī)范性文件、業(yè)務公開、規(guī)劃計劃、招投標信息、公告和發(fā)布、政府信息公開制度、行政職權流程圖、依申請公開、政府信息公開指南、政府信息公開年報進行了公開。共計14類92條信息。
(二)政府信息公開方式。主要通過我局網站及區(qū)政府政務公開網站公開,對重大投資項目審計結果通過xx日報、局網站公開。
三、存在的問題及改進措施
從我局政務公開工作實際情況看,還存在一些有待改進的方面,特別是由于審計工作的特殊性及審計信息的專業(yè)性,審計信息的可讀性和通俗化還有待加強,相關信息的深入解讀等工作也有待加強,審計政務公開的力度還需進一步加大。下一步,我局將進一步認真貫徹落實區(qū)委區(qū)政府關于政務公開工作的部署和要求,認真扎實做好政務公開工作,不斷提高政務公開工作水平。
一是進一步加大政務公開宣傳力度。加大與社會公眾的溝通和聯(lián)系,讓社會公眾更多、更深入的了解和熟悉審計,擴大審計影響,促進審計監(jiān)督環(huán)境的進一步改善。
二是進一步加大規(guī)章制度落實力度。強化對政務公開工作相關規(guī)章制度落實情況的檢查與指導,認真查找政務公開工作中不完善、不規(guī)范和不全面的問題,定期公布檢查結果;完善崗位責任制,建立工作激勵機制,促使增強做好政務公開工作的責任感、緊迫感,推進政務公開工作高效運行。
三是進一步加大信息隊伍建設力度。加強對政務公開工作的專業(yè)培訓,著力提高全局對政務公開工作業(yè)務技能,提高全面提升政務公開工作質量和水平。
第7篇 審計局年終工作個人總結 1400字
審計局年終工作個人總結范文
時光過得飛快,20__年公司的工作已經結束了,可以說,在20__年的工作中,我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:
一、增強財務服務意識。
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度。
二、預算管理得到穩(wěn)步推進。
根據各分、子公司__年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的全面預算奠定基礎;預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好全面預算工作積累了經驗。
三、對財務審計部工作的提出要求。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內部管理失控,就會造成企業(yè)資產浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,降低成本費用,提高資產運行質量,從資產監(jiān)管中要效益,實現集團式、集約化發(fā)展。
四、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年,我司股本結構將發(fā)生較大的變化,公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整,在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務審計部將在公司領導的正確領導下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉變工作作風,調整工作思路,根據實際,開創(chuàng)工作,為公司財務管理服好務。
第8篇 縣審計局任務完成情況年終總結 2400字
一、全面完成全年審計任務
1、以規(guī)范財政管理為目標,一是開展了縣本級財政預算執(zhí)行審計。主要是對縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支進行了審計,審計覆蓋面除縣財政外還延伸審計了多個預算單位。審計中發(fā)現的有關問題,已在審計報告中向縣政府作了專題報告。二是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財政財務收支進行了審計,審計了蘆溪鎮(zhèn)、銀河鎮(zhèn)等2家單位,對其存在的違規(guī)問題進行了處理,對有些不規(guī)范的作法提出了改進建議。
2、開展了領導干部任期經濟責任審計。根據縣委組織部的委托,上半年對宣風鎮(zhèn)、長豐鄉(xiāng)、萬龍山鄉(xiāng)、縣計生委、縣經貿委、縣供銷聯(lián)社、縣人事局、縣委黨校、縣安監(jiān)局、縣文化廣播電視局、縣衛(wèi)生監(jiān)督所11家單位離任領導干部進行了任期經濟審計。下半年為配合明年初的鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆選舉,我們聯(lián)合縣紀委、監(jiān)察局對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領導班子進行了任期經濟責任審計,審計時限從元月至10月近四年時間,時間緊,任務重,難度大可想而知,我們科學安排,嚴密組織,克服困難,連續(xù)作戰(zhàn),用1個月的時間,較好地完成了審計任務,得到縣委組織部門的好評。
3、開展了專項審計。專項審計搞了兩個項目:一是對全縣退耕還林的專項審計。二是對大安林場的世界銀行貸款進行的專項審計。這兩項審計都是針對林業(yè)系統(tǒng),而退耕還林項目還涉及到農業(yè)、糧食、財政等部門。同時,我們還對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組退耕還林專項經費是否到位,農戶應得資金是否到手進行了專項調查。審計中發(fā)現和處理了數起盲報冒領、貪污侵吞退耕還林經費的現象。該項目審計由于取得了好的效果,作為市局推薦的優(yōu)秀審計項目,已報送省審計廳參加全省優(yōu)秀審計項目評獎。
4、進行了對縣城建房管局系統(tǒng)的調查審計。這次調查審計是為配合縣人大對縣城建房管局的述職評議進行的,此次調查審計,重點審計了縣建設局、房管局的財務收支情況并延伸審計了縣供水公司、城市開發(fā)公司、城管監(jiān)察大隊、建筑設計事務所、測繪所、市政公司等單位、的財務收支情況,并對蘆溪、宣風兩個房管所進行了審計和資金盤庫清查。上述整個城建房管系統(tǒng)的審計工作,已向縣人大報送了專題審計報告。配合縣人大對縣公安局的評議,對縣公安局也進行了審計。
5、開展了對政府投資的基建項目審計。今年以來,我們配合縣紀委、縣監(jiān)察局開展了全縣行政事業(yè)單位政府投資的基建項目進行了審計。全年共審單位33個,送審金額2928萬元,審減金額596萬元,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)和政府部門節(jié)約資金596萬元,收到了很好的社會效果和經濟效果。
二、完成中心工作任務和包村扶助工作
我局服從和服務于縣委、縣政府所確定的各個時期的中心工作任務,如今年的農業(yè)稅減免、林權改革、農村新型合作醫(yī)療推廣等任務。我局都派人參與工作,全縣的招商引資工作,我局也承擔了項目審計驗資任務。在萬龍山龍山村的包村扶助工作,今年已進入了第二年,我局在去年抓好修水泥公路,修建旅游接待站,改善村委辦公條件的基礎上,今年又抓了農網改造工作,改變了原來靠小水電發(fā)電,用電不正常的情況。今年的扶貧資金,在去年5萬元的基礎上,今年決定投入6萬元,工作組成員單位已陸續(xù)撥付了部分資金,春節(jié)前將全部到位。
三、抓好審計隊伍建設
一是按照____的總體部署和縣委的具體安排,我局作為全縣第一批單位開展了保持共產黨先進性教育活動,在歷時半年的時間里我們按照先進性教育活動三個階段的具體要求,很好地完成了各項任務。我局選送參加全縣保持共產黨員先進性主題演講比賽的易紅雁同志,獲得了演講比賽第一名,我局將黨員保持共產黨先進性具體要求編成“三字經”的作法,萍鄉(xiāng)電視臺采訪后在《綜合.新聞》欄目進行了報道,《中國審計報》也于4月13日在先進性教育專欄內進行了報道,江西《審計與理財》雜志也進行了介紹。正是由于先進性教育活動開展得扎扎實實有聲有色,推進了審計隊伍的整體建設。
二是以省審計廳確定的今年為“嚴謹細致,提高質量年”為契機,以提升審計成果為核心,以貫徹6號令為主線,重點抓了審計管理,使得審計管理水平和審計質量不斷提高,我局一是深化了審計計劃管理,二是進一步重視審計成本管理,三是細化了審計質量管理,四是逐步統(tǒng)一了信息管理,五是加強了審計文書管理,這些方面我們都制定了相應的制度和規(guī)定,明確了具體的職責和方法,通過“嚴謹細致提高質量年”活動,審計人員的專業(yè)水平都獲得了很大提高。
三是圍繞縣委、縣政府提出的今年為“機關作風建設年”的要求,我局制定了“機關作風建設年實施方案”方案根據縣委、縣政府的要求結合我局工作實際,進一步細化了機關作風建設的具體內容,在此基礎上,我局進一步抓好了政務公開,文明執(zhí)法,作風建設等具體工作,機關面貌出現了明顯的變化,在人民群眾中樹立了審計機關廉潔勤政、客觀公正、依法審計,促進經濟社會發(fā)展的良好形象。
四、明年工作打算
明年是執(zhí)行“十一五”規(guī)劃的開局之年,黨的十六屆四中全會已提出了構建社會主義和諧社會的任務,審計機關作為政府重要組成部門,在這個新的發(fā)展時期,面臨的就是要以科學發(fā)展觀為指導,要在構建社會主義和諧社會的大局中發(fā)揮作用。
第一,進一步明確審計工作的重要原則和重要指導思想。這就是圍繞中心,服務大局,突出重點,履行好審計職責。事實證明,只要審計工作能夠牢牢把握這個重要原則和重要指導思想,聚精會神搞審計,一心一意謀發(fā)展,審計工作路子對,發(fā)展就快,審計管理水平和審計質量就能不斷提高。
第二,不斷創(chuàng)新審計工作思路,審計要發(fā)展,就要創(chuàng)新,要堅持科學發(fā)展觀為指導,要做到與時俱進,具體要做好以下幾點:一要圍繞推進依法行政,進一步加強預算執(zhí)行審計;二要圍繞社會關注的熱點、難點,進一步加強專項資金審計;四要圍繞加強宏觀調控,進一步加強固定資產投資項目審計;五要圍繞加強對權力的制約和監(jiān)督,進一步加強經濟責任審計。
總之,明年的審計工作,必須根據科學發(fā)展觀的要求,及時更新,調整審計理念,轉變原有的思維定勢和思維方法,按照即將召開的全國審計工作會議的部署,努力把審計工作做好,實現審計事業(yè)新的發(fā)展。
第9篇 審計局領導班子年終工作總結 5900字
2023年,xxxx縣審計局在縣委、縣政府的正確領導和上級審計機關的精心指導下,xxxx縣審計局領導班子團結一心,以開展黨的群眾路線教育為契機,認真學習貫徹黨的xx大、xx屆三中、xx全會精神,認真領會和落實自治區(qū)、地區(qū)審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,認真履行職責,積極發(fā)揮審計在服務政府、保障經濟社會健康運行、推動完善監(jiān)督職能等方面的作用,不斷提高審計工作質量和效率,圓滿的完成了年初制定的各項審計任務。
一、堅持不懈抓好黨的建設,全面開展黨的群眾路線教育實踐活動,自覺維護社會穩(wěn)定大局。
今年以來,我局黨建工作始終堅持“以抓好黨建帶審計、以狠抓廉政護審計、以加強團結樹審計、以樹立正氣促審計”的工作原則,不斷加強xxxx縣審計局黨員干部政治思想教育、黨風廉政建設、糾正行業(yè)不正之風、“訪民情惠民生聚民心”、結對共建、扶貧幫困等工作。在工作中積極推進領導班子決策的民主化、科學化,在充分發(fā)揚黨內民主、保障黨員權利的基礎上,加強同黨員之間的聯(lián)系,認真傾聽他們的意見,保證民主渠道的暢通。 “五重一大”事項在堅持集體領導的基礎上,實行個人分工負責,把主要工作分解到人,定崗定責。
在落實黨風廉政責任制中,明確審計局黨支部的主體責任,制定硬性措施確保主體責任落實到位,一是完善落實黨風廉政建設工作責任機制;二是不斷完善規(guī)章制度,層層簽訂責任書,制定實施方案,實行責任追究制度;三是著力加強領導班子自身建設;同時,不斷加強監(jiān)督責任,一是開展執(zhí)法檢查;二是開擴大監(jiān)督范圍;三是建立完善科學合理的監(jiān)督機制。通過落實主體責任和監(jiān)督責任,真正形成監(jiān)督合力,構建起內部監(jiān)督長效機制。
我局嚴格按照縣委的要求,認真組織開展群眾路線教育實踐活動, 以“訪民情惠民生聚民心”工作及結對共建工作為載體,促進黨建、黨風廉政建設、“訪民情惠民生聚民心”、社區(qū)結對共建、機關效能等各項工作,在活動中,成立領導小組,制定實施方案,明確工作職責,認真組織學習,廣泛征求意見,及時梳理匯總,堅持立查立改。高標準的召開領導班子民主生活會和黨員民主評議工作,嚴格制定整改方案,認真落實整改目標。在結對共建工作中,15名黨員按期到社區(qū)報到,與32戶結了對子,了解幫助社區(qū)群眾解決困難,累計做好事50余件,資助黨團活動經費、辦公設備等合計9000元,包括打印機一部,空調一臺,電腦兩臺等;在“訪民情惠民生聚民心”工作中,在鄉(xiāng)、村的統(tǒng)一安排下,走訪入戶158家,收集梳理匯總各種信息,協(xié)調幫助完成村級道路,農田灌溉,居民飲水,環(huán)境衛(wèi)生等各項工作,并為天山鄉(xiāng)各站所及各村財務人員,講授并解釋財務工作中的問題,組織審計干部為車禍少年伊力哈木捐助醫(yī)療費3600元。
在綜合治理及平安建設工作中,我局牢固樹立“穩(wěn)定壓倒一切”意識,認真貫徹上級文件精神,加強意識形態(tài)領域的思想教育,提高認識,加強領導,落實責任,把維護社會穩(wěn)定工作納入年度工作目標,與審計工作同安排、同部署、同考核、同獎懲,與各科室簽訂維穩(wěn)目標責任書,并進一步健全完善值班、帶班、綜治、平安創(chuàng)建等工作制度,配置人員,采取措施,做好不穩(wěn)定因素排查和情況收集、匯總、上報及日常的信訪接待工作,積極化解不穩(wěn)定因素,健全應急預案,妥善處置群體性事件,強化信息報送工作,做好日常值班工作和定期安全檢查,消除一切影響穩(wěn)定的隱患。
二、堅持黨要管黨、從嚴治黨、從嚴管理干部,倡導文明審計,扎實推進審計機關和審計隊伍建設。
局領導班子堅持把從嚴管理干部貫徹落實到干部隊伍建設全過程,堅持從嚴教育、從嚴管理、從嚴監(jiān)督,建設一支高素質的審計干部隊伍。
一是加大對審計干部學習的培訓力度,已組織22人參加局機關業(yè)務干部集中整訓,25人次參加地區(qū)審計局組織的ao認證考試,24人通過認證;14人次參加投資管理和投資軟件知識培訓等,為了激勵審計干部的學習熱情,出臺了《xxxx縣審計局干部考取專業(yè)職稱獎勵辦法》,對取得專業(yè)職稱人員給予一定獎勵。今年又有1人取得審計計算機中級資格,3人取得了造價員資格。
二是強化審計風險意識,全面控制審計質量,時刻提醒審計質量是審計工作的生命線,一是嚴格執(zhí)行審計組長現場負責制度,在投資審計現場審計中必須保證兩人以上,并由建設、施工、監(jiān)理等部門共同簽字。二是實行七級復核制度,加強審計組長、科室負責人審核、法制科、分管領導等審核責任制,層層把關。三是嚴格執(zhí)行業(yè)務分析及審計業(yè)務會議制度,對重點工作及重大事項定期或不定期召開審計業(yè)務會議議定后,再出審計報告。四是實行審計整改督查制,將審計中存在的問題整改落實情況進行專門檢查,由督查科負責整理匯總審計發(fā)現的問題、邊審邊改的情況,編制審計整改方案和整改結果等工情況進行督查,保證問題整改落實到位。
三是相關規(guī)章制度進一步完善,機構職能更加健全。結合黨的群眾路線教育實踐活動,我們加強建章立制工作,完善各項內控制度,
先后修定了《審計過錯責任追究制度》、《xxxx縣審計局信息管理制度》、《xxxx縣審計局督查工作辦法》、《審計業(yè)務會議制度》、《xxxx縣審計局優(yōu)秀審計項目評選辦法》,并進一步完善了《xxxx縣審計局考勤制度》、《審計業(yè)務科室干部量化考核標準》、《審計項目復核量化考核標準》等十七項內部控制制度性文件,對考勤、重大事項等進行按期公示,使審計管理工作進一步得到加強,審計工作進一步規(guī)范。
四是大力開展計算機輔助審計,提高審計方法的現代化水平。年初根據審計廳的要求, 我局要求使用計算機輔助審計的項目應達到所有項目80%以上,我局李世強同志撰寫的《ao在財政預算執(zhí)行及其他財政收支審計的應用》在自治區(qū)審計廳ao應用實例和計算機審計方法評選中獲獎勵。
五是實行中層干部競聘上崗,提高審計干部的積極性。為進一步加強審計干部隊伍建設,優(yōu)化干部隊伍結構,2023年對科室負責人崗位在全局范圍內實施公開競爭上崗,經過個人自愿報名、組織資格審查、公開競職演講、民主測評、人選確定、上報審批等環(huán)節(jié),經過競聘有11名干部上崗,為審計工作增添了活力,為進一步了提高審計工作效率、審計質量奠定了扎實的基礎。。
三、圍繞中心,服務大局,積極開展各項審計工作況
在上級機關的指導下,在縣委、縣政府的支持下,全體審計人員共同努力,截止目前,已完成財政預算執(zhí)行審計、財政財務收支審計及經責審計等19項,在審項目3個,查出管理不規(guī)范資金28248.57萬元,通過審計上繳國庫資金12384.6萬元;完成工程項目審計134個,核減投資12384.6萬元,完成政府臨時交辦任務6項。
2023年榮獲國家人社部、審計署頒發(fā)的“全國政府性債務審計先進公務員集體三等功”和自治區(qū)審計廳內審工作先進集體等榮譽。
一是樹立財政審計大格局理念做好同級財政審計工作。2023年與地區(qū)審計局“上審下”同步實施,重點審計了預算收支平衡情況;重點支出的安排和資金到位情況;預算超收收入的安排和使用情況;本級人民代表大會關于批準預算的決議的執(zhí)行情況等。審計了地稅局2023年稅收收入完成情況,延伸審計了2023年農村轉移支付資金的管理使用情況,縣國土資源局、縣住建局、機關事務局、水資源辦、房產局、恒安城投公司等單位非稅收入收繳情況。在審計過程中,各部門涉及的問題邊審邊改,到審計結束時,大部分問題得到糾正,于9月向縣人大作了工作報告,并對2023-2023年審計查出問題的整改情況提交了專題報告。縣委對相關單位責任人進行了處理處罰,大大提高了審計的威懾力和公信力。
二是政府投資項目審計力度進一步加大。重點做好政府投資項目的審計工作。全力揭示在基本建設程序履行、工程招投標、施工現場監(jiān)理簽證、工程量測量、工程結算虛高等方面存在的弊端,對高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題嚴肅查處,對施工現場工程量簽證真實性進行嚴格核對。2023年截止目前已完成工程項目審計134個,審核投資總額77384.9萬元;核減投資、節(jié)約財政資金12384.6萬元。
提早做好援疆項目資金和工程的審計基礎工作,對2023年援疆審計項目工作及早安排,提前啟動,全面謀劃今年的援疆項目審計。通過我局審計干部參審方式,拓寬審計思路,培訓審計人員,更新審計理念,2023年已完成審計援疆項目6個,核減投資2793.23萬元,促進援疆項目高標準建設,高水平管理。 同時,充分利用中介機構提高政府投資審計效率。2023年,我局擴大中介機構參與審計的范圍和力度,向相關媒體發(fā)布2023-2023年xxxx縣政府投資項目委托社會中介審計機構招標公告,入圍機構19家,2023年至今完成委托審計22個項目,核減投資額3500萬元。
繼續(xù)加大對政府投資項目單位的培訓,2023年3月19日,與發(fā)改委、規(guī)劃局等7家單位聯(lián)合舉辦政府性建設項目管理培訓班,從政府性項目管理各項規(guī)定、建設單位的職責、項目立項審批、程序、項目建設程序、項目建設檔案管理及竣工驗收有關規(guī)定等方面進行了培訓,進一步提高了xxxx縣政府性投資項目基本建設管理工作的水平,規(guī)范投資行為,提高投資效益,不斷增強項目管理單位的主體意識。
三是黨政領導干部經濟責任審計穩(wěn)步推進。建立了經濟責任審計臺賬,將歷年來接受審計的單位按照組織部門提供的審計范圍內的經濟責任單位和經濟責任人,按審計時間進行登記,為組織部門及聯(lián)席會議成員單位確定審計計劃提供依據。根據要求,我局積極與縣委組織部等相關部門對接,對2023年經濟責任審計工作確定了突出重點審計對象、突出重點資金審計、突出重點審計內容、突出整改問責、突出審計結果轉化和運用五個工作重點,合理安排審計計劃,按照最新頒布的《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經濟責任審計規(guī)定實施細則》,適時調整了xxxx縣經濟責任審計工作聯(lián)席會議及辦公室成員,增加了編委為成員單位,強化辦公室的職能和作用,充分發(fā)揮各成員單位的職能作用,把經濟責任審計成果的轉化和運用與促進黨風廉政建設有機結合,與干部教育管理和選拔任用有機結合,與規(guī)范社會經濟秩序有機結合,與加強黨的先進性建設有機結合。目前,已完成經濟責任審計9個,在審1個,預計12月末全部完成。
四是不斷深化專項資金審計和專項治理工作。
1、認真做好扶貧資金的審計工作,對xxxx縣2023年2023年貧困村村級發(fā)展互助資金使用及管理情況進行專項審計,審計情況反映全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建28個互助組,互助資金累計達2322萬元,累計發(fā)放借款資金2577.8萬元,惠及3000多農牧民。
2、認真做好草原生態(tài)保護補助獎勵資金專項審計調查工作。9月份對xxxx縣2023年草原生態(tài)保護補助獎勵資金管理使用和取得的成效等情況進行了專項審計調查,延伸5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關單位,確保了政策落實和資金安全,并對存在的問題提出了處理意見和建議。
3、認真做好“穩(wěn)增長促改革調結構惠民生”政策落實情況跟蹤審計工作。根據國務院對此項工作的要求,縣政府成立工作領導小組,對相關單位的總體情況、存在的主要問題和出現的新情況、問題產生的原因及各相關部門下一步將采取的措施進行全面審計調查了解、梳理匯總、及時上報,目前第一階段28家單位情況匯總情況報告及相關表格已上報,第二階段的自查匯總情況正在進行,今后此項工作將常態(tài)化,由2名以上審計骨干專人負責,按要求定期上報跟蹤調查情況,對重大事項和重要情況隨時報送,確保審計調查順利完成,推動國務院和省政府各項政策措施有效落實。
4、認真開展“小金庫”專項治理,執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律。8月下旬開始我局對2023年以來違反中央八項規(guī)定和財經紀律以及設立“小金庫”等問題進行專項檢查,重點抽查7家單位,加大監(jiān)督力度,強化專項檢查,抓好“三公”經費等預算管理,對存在的亂收費、超限使用現金、固定資產未及時結轉等問題形成專題材料上報縣政府,確保財經紀律的嚴肅性。
5、繼續(xù)做好城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計工作。年初,我局對xxxx縣2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程(包括廉租住房、公共租賃住房、經濟適用住房、限價商品住房和各類棚戶區(qū)改造)的投資、建設、分配、運營等情況進行審計,重點對棚戶區(qū)改造安置、保障性住房分配和管理情況進行了審計。通過審計,全面掌握城鎮(zhèn)保障性安居工程建設的總體情況和主要成效,深入分析保障性安居工程建設、管理中存在的問題,從完善體制、機制入手,提出合理建議,促進政策落實,推動順利進行。
五是加強內部審計管理工作。我局積極向政府建議充分發(fā)揮內審的職能作用,在水利、畜牧、公安、教育、民政、文體等項目、資金比較多,存在二級資金核算的部門成立內審機構,配置專職內審人員,加強內審工作。從內部機制上堵塞漏洞,加強管理,至2023年,有7家單位配備了專職內審人員,我局每年都組織多名內審人員參加內審機構培訓,并通過參加我局審計項目的方式培訓內審人員。今年,xxxx縣審計局被自治區(qū)審計廳內審工作先進單位。
六是積極完成上級審計機關、縣委、縣政府交辦的各項任務,并配合相關部門開展工作。2023年,在審計任務重、審計力量不足的情況下,認真完成縣委、政府及地區(qū)審計局臨時交辦的各種審計事項 6項,為政府及相關單位在財政財務收支、工程項目招標、管理及決策等方面避免引起行政復議或訴訟、提高資金使用效率或減少損失浪費,起到了積極的幫助作用。
七是加強審計整改,促進審計結果利用。為規(guī)范各單位財政財務收支行為,維護國家財經秩序的嚴肅性,今年以來,縣委、縣政府對審計整改工作十分重視,特別是批轉了《xxxx縣關于進一步加強審計整改工作的意見》,全力支持審計機關加強審計整改督查。 7月份,根據地區(qū)審計局上審下發(fā)現的問題,縣政府下文要求所有單位進行自查整改,我局將近年來審計查出的問題及常用的法律法規(guī)整理成自查提綱提供給各單位自查,截止8月21日,已收到56家單位自查報告,其中:自查無問題單位27家,有問題29家,已經整改的單位25家。
四、存在的問題和今后打算
(一)存在的問題
1、審計任務繁重,審計力量不足,人員結構不合理,審計干部業(yè)務能力參差不齊,影響審計工作的質量和審計覆蓋率。
2、審計相關專業(yè)人才緊缺,如計算機類、財務類、工程類等人才緊缺,與國務院頒布的《關于進一步加強審計工作的意見》不相適應。
3、審計干部專業(yè)知識培訓力度不夠,特別需要實用性、專業(yè)性、操作性強的培訓,使審計干部得到有針對性的指導,同時,缺乏資金的支持。
(二)今后工作打算
我們將繼續(xù)在自治區(qū)審計廳的關心和幫助下,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,進一步加大工作力度,優(yōu)化工作方案,靠實工作責任,狠抓措施落實,努力完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務。
一是不斷加強黨建工作,強化干部管理,認真扎實做好綜合治理平安建設工作。
二是抓好各項審計。認真完成自治區(qū)、地區(qū)上級審計機關及縣委、縣政府交辦的各項工作任務。
三是繼續(xù)爭取自治區(qū)、地區(qū)審計系統(tǒng)各相關部門對xxxx縣審計工作的關心和支持,從人員編制、資金扶持上予以幫助和傾斜,不斷加強審計力量,加大審計履行監(jiān)督力度。
四是繼續(xù)加大干部在職教育及在崗培訓力度,提升全體干部職工綜合素質及業(yè)務技能。
第10篇 2023年度審計局年終工作總結及2023年工作計劃 4850字
XX年是深入學習貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年。在本年度的工作當中,在市委、市政府的正確領導下,我局認真組織學習黨的十八大精神,認真負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,有效地保障了全市經濟和社會的健康發(fā)展?,F將本年度工作情況總結匯報如下:
一、XX年主要工作情況總結匯報。
(一)開展了預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計。
為規(guī)范預算管理,提高財政資金的使用效益,促進財政體系的進一步完善,我局完成了區(qū)XX年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)北環(huán)中學、北環(huán)小學、區(qū)慈善會等4家單位的財務收支審計,涉審資金億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出規(guī)范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,關注教育、文化、衛(wèi)生、安全等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預算等合理化建議,達到了規(guī)范資金管理的目的。
(二)開展了稅收征管審計。
為加強稅收管理,提高地稅部門依法治稅的能力,我局完成了對區(qū)地稅局、保稅區(qū)地稅局和深圳市地方稅務局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,審計總金額 億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,審計期間通過稅務部門追繳入庫稅款共計萬元,提出審計意見和建議3條。同時,我們加大稅收征管審計成果的轉化利用,一是突出土地增值稅征管現狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,從制度上提出規(guī)范管理、堵塞漏洞的合理化建議,得到地稅部門的認可。二是地稅部門積極采納審計意見和建議,已對應繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,為地稅超額完成今年稅收任務打下了堅定的基礎。
(三)開展了領導干部任期經濟責任審計。
為加強審計干部監(jiān)督,促進領導干部依法履責,我局完成了經濟責任審計6項,審計總金額 億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議17條。突出抓好以下三個方面的工作:一是繼續(xù)加強經濟責任審計日常管理工作,對全區(qū)近五年的經濟責任審計數據進行梳理,便于今后經濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況,對上年度經濟責任審計發(fā)現問題整改情況進行全面反饋和檢查,促使被審計單位認真整改,上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%。三是在經濟責任審計中率先使用審計談話制度,使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務實質和實際情況,為科學評價領導干部打下良好基礎。
(四)開展了資金績效審計。
堅持“民本審計”理念,繼續(xù)開展專項資金領域的績效審計探索,我局完成了區(qū)經濟發(fā)展資金績效審計工作,涉及被審計單位7家,延伸扶持企業(yè)122家,涉及涉審資金7.4億元,審計查處管理不規(guī)范金額1.23億元,提出意見及建議5條。作為對資金績效審計工作的有力探索,審計工作一是在審計評價上下工夫,通過一些技術指標和經濟指標將定性化的指標以定量形式表現出來,最大限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,從完善制度、規(guī)范管理的角度出發(fā),提出了完善經濟發(fā)展資金政策法規(guī)、強化監(jiān)督制約機制等建議,推進了經濟發(fā)展資金相關政策法規(guī)的修訂和日常考核監(jiān)管工作的加強。
(五)開展了政府投資項目審計。
進一步加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度,最大限度節(jié)約財政資金,我局共完成政府投資建設項目審計任務1145項,審計金額26.28億元,審定金額億元,審減3.81億元。同時,還開展了對大運場館配套工程、城市綠道工程、保障性安居工程等政府投資重點建設項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上,以大項目、熱點項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計,切實做到最大限度節(jié)約財政資金,提高投資效益。重大項目基本實現審計過程全覆蓋,從項目可行性研究、立項、設計、規(guī)劃、招投標等各事項進行事前控制,實施預算審查,強化在建項目跟蹤審計,抓好竣工結算審計,把好政府投資項目最后一道防線。
(六)開展了專項審計及審計調查。
按照年度審計工作計劃和上級審計機關的統(tǒng)一部署,對市第26屆世界大學生夏季運動會賽區(qū)委員會“辦賽事”專項資金和物資使用情況、全區(qū)中小學校舍安全工程、靈活就業(yè)政策實施效果、“扶貧濟困”日捐贈資金物資、區(qū)“雙到”扶貧資金等5項民生領域的項目,進行了專項審計和審計調查,涉審資金4.38億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議6條,確保了專項資金的安全和使用效益,進一步促進了各項惠民政策的落實。
二、主要工作做法和經驗。
(一)以制度建設為重點,促進內部管理的科學化、規(guī)范化。
一是從機構設置入手,根據區(qū)委組織部的批復,在局科室中,增設了審理科,審理有關審計業(yè)務事項,組織實施審計項目質量檢查與考核,督促被審計單位根據審計結果進行整改。二是針對審計工作中出現的新情況和新問題,修訂了《區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督暫行規(guī)定》,進一步完善了《案例指導制度》、《協(xié)作和內控制度》、《超常規(guī)加班制度》等審計制度和優(yōu)化了《“全過程跟蹤三級復核”審批流程》,從審計的實施、報告的出具、審計成果的運用等方面進行了明確和規(guī)范。
(二)以能力建設為核心,全面提升審計人員整體素質。
一是實現審計業(yè)務培訓全覆蓋,要求審計人員每年至少完成一項審計業(yè)務培訓,年初根據各科室培訓需求制定《區(qū)審計局人員培訓計劃》,先后組織人員參加計算機業(yè)務培訓、主審業(yè)務培訓和《經濟市審計機關經濟責任審計操作規(guī)程(試行)》等培訓。二是拓展學習渠道,加強與其他審計機關的交流與學習,借鑒其審計工作好的經驗和作法,提升了審計人員的業(yè)務能力。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用,充分發(fā)揮業(yè)務骨干的作用,形成學習互助的氛圍,通過召開審計業(yè)務會議,研究解決審計中發(fā)現的問題,達到交流思想,共同提高的目的。
(三)以廉政建設為保障,樹立和維護良好的審計形象。
始終把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”, 堅持審計工作進行到哪里,廉政工作就跟進到哪里。一是年初嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實黨風廉政責任制,制定了《XX年落實黨風廉政建設責任制實施方案》,扎實開展好廉政風險防范管理工作。二是結合今年的紀律教育月活動,出臺了《區(qū)審計局人員工作守則》,嚴格執(zhí)行審計署“八項規(guī)定”,始終做到廉政建設常抓不懈,反腐__警鐘常鳴,不斷提高拒腐防變能力。三是強化黨性教育,提高黨性修養(yǎng),在“七一”前夕開展“一把手”講黨課、“廉政大講堂”等一系列活動,增強黨員干部崗位意識和服務意識。
(四)以文化建設為動力,營造審計工作良好氛圍。
加強機關文化建設,提升審計隊伍的精氣神。一是以“群眾工作年”為契機,深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動,組織開展公務員志愿者文明出行、黨員干部隊伍進社區(qū)、愛心捐款等系列公益活動。二是結合扶貧“雙到”工作,組織干部職工深入到對口扶貧的村里,了解群眾生活的疾苦,突出解決他們迫切需要解決的問題,幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀。三是關心干部職工生活,充分發(fā)揮工會在群眾中的作用,通過組織參加全區(qū)廣播操比賽、市局運動會、長跑日活動、讀書月活動等豐富多彩的形式,豐富干部職工的業(yè)余生活。
三、XX年審計工作的主要思路。
XX年我局審計工作的主要思路是:認真學習全國審計工作會議精神,深入貫徹落實黨的十八大精神,按照省、市審計工作的總體部署和要求,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,突出“預算執(zhí)行審計、經濟責任審計、績效審計、政府投資審計”四大主題,全面履行審計監(jiān)督職責,為我區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢獻。同時,不斷加強廉政建設、機關作風建設,開拓工作思路,創(chuàng)新工作方法,提高審計質量,促進審計工作向更高層次邁進。
根據上述工作思路,XX年我局的審計工作旨在推動“四個深化”、“三個加強”,實現審計工作再上新臺階。
一是深化政府財政審計工作,構建財政審計大格局。
認真梳理XX年本級財政資金的增長方式和支出結構,以全部政府性資金為主線,以構建財政審計一體化為思路,緊緊圍繞財政“重點、熱點、難點”問題,把當年急待解決、政府關心、人大關注的問題作為審計重點,把“三公經費”和會議費開支情況作為審計的重要內容,將財政審計與稅收征管審計、經濟責任審計、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結合,豐富財政審計的廣度和深度。同時,重點關注XX年本級地方財政預算執(zhí)行審計發(fā)現問題的整改情況,促進公共財政體系的逐步健全和完善,提高財政資金的使用效益。
二是深化領導干部經濟責任審計工作,不斷加強干部權力運行監(jiān)督。
XX年我區(qū)經濟責任審計任務非常繁重,全局工作主要圍繞經濟責任審計工作展開,我們將進一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一布局,統(tǒng)籌安排審計力量,形成全局一盤棋,充分發(fā)揮合力,充分利用審計資源,將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關要求的情況作為審計的重要內容,優(yōu)質高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關授權的經濟責任審計項目。組織召開我區(qū)經濟責任審計領導小組會議,將前期經濟責任審計中所發(fā)現的重大問題、普遍性和趨勢性問題,通過經濟責任審計領導小組會議進行披露和分析,為領導干部監(jiān)督管理工作提供支持,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據。
三是深化專項、績效審計工作,強化“以民為本”的服務意識。
關注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化對關系經濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境、科技、醫(yī)療、教育、社會保障等公共領域專項資金的審計和審計調查。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度。揭露和查處嚴重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題,促進勤儉節(jié)約,把錢用在刀刃上。在進行績效評價時,不僅要看經濟效益、社會效益,而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,促進實現有速度、高質量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。
四是深化政府投資項目審計工作,繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序。
加強對政府重視,群眾關心,社會關注的重大政府投資項目的審計,積極開展惠民工程項目、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計,實現對重大項目建設過程中的決策、規(guī)劃、設計、招標、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,把事前預防、事中控制和事后監(jiān)督有機結合起來,及時發(fā)現問題,及時堵塞漏洞,減少損失浪費。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復核”審批流程,提高政府投資項目審計質量和審計效率,力求最大限度的節(jié)約投資建設成本,提高財政資金的使用效益。
五是加強審計信息化建設,拓展計算機審計方法。
信息化建設是審計工作的技術手段和轉型發(fā)展的重點突破口,我們將加大硬件投入、構建網絡平臺,實現審計ao系統(tǒng)與外網相互獨立、安全運行,充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目、控制審計現場,真正實現審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關知識的學習、培訓,提高審計人員的專業(yè)技能,不斷總結計算機審計經驗,提煉計算機審計成果,實現計算機審計案例共享。
六是加強審計成果轉化利用,提升審計效果。
審計成果的轉化利用是提升審計效果的關鍵,首先要注重從制度建設入手,從規(guī)范管理,防范風險的角度出發(fā),從體制機制上提出解決問題和預防問題的辦法。其次要注重綜合分析,對審計報告內容進行總結歸納和分析提煉,把握普遍性和規(guī)律性問題,形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果。最后要落實整改,建立健全跟蹤落實機制,對報告中發(fā)現問題的整改情況進行全面反饋和檢查,督促被審計單位認真整改。
七是加強審計機關自身建設,推動審計事業(yè)科學發(fā)展。
審計部門作為政府監(jiān)督部門,“打鐵還需自身硬”。一要加強廉政建設。嚴格依法履行審計職責,嚴格遵守審計工作“八不準”紀律、保密紀律和各項廉政紀律,自覺接受各方面監(jiān)督。二要加強作風建設。引導審計人員要樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀,堅決貫徹落實“八項規(guī)定”,改進作風,杜絕慵懶散,提振精氣神。三要加強對審計人員的業(yè)務培訓,提升審計能力。提升審計能力。利用市審計教育基地,定期不定期對審計人員培訓,提升審計人員專業(yè)素質和業(yè)務水平,優(yōu)化審計人員結構,營造良好的學習氛圍,打造一支技術優(yōu)良的審計干部隊伍。
以上就是我局本年度工作情況總結匯報以及下年工作思路,不當之處還請領導批評指正。
第11篇 2023年審計局信訪工作年終總結 1800字
xxx信訪局:
20xx年上半年,我局的信訪工作在信訪辦的指導下,為切實維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局,牢記全心全意為人民服務的宗旨,規(guī)范信訪秩序、加大督查力度、解決合理訴求,堅持依法辦事與按政策辦事相結合,實事求是與寬嚴相濟相結合,解決實際問題與解決思想問題相結合,集中整治與建立長效機制相結合,力爭在較短的時間內,切實解決信訪人合理訴求的信訪事項,推動了信訪工作的進一步開展。
一、組織領導
(一)按照旗委、政府的要求,我局信訪工作在旗信訪領導小組的領導下進行,局成立了由局長薛永良任組長,副局長趙金旗、紀檢書記李曉榮、辦公室主任苗龍任、辦公室科員張海越為成員的信訪工作領導小組。按照“屬地管理”和“誰主管,誰負責'的原則,抓好組織領導、工作人員、工作經費、依法依政策辦事、政策法制教育、依法處置“六個落實”,確保集中整治工作順利進行,取得實效。
(二)搞好分工負責,加強協(xié)調配合。局領導小組切實做好這次集中整治活動的綜合協(xié)調和檢查督辦。強化對上訪處理問題的責任落實,真正做到分工負責。
(三)加強對信訪工作的領導,主要領導負總責,專班人員具體抓,認真學習貫徹《信訪條例》,切實把集中整治活動的各項工作任務和措施落到實處。
二、主要工作
按照“人要回去、事要解決”和“案結事了”的總體要求,做到一級抓一級、層層有人抓、事事有人管、件件有結論,確保將進京上訪人員及時接回處理、穩(wěn)控在當地。對于涉法涉訴進京赴省非正常上訪人員,按要求履行工作職能,逐人逐件由領導包案,成立工作專班,依法按政策處理。今年主要抓以下幾項工作:
我局按照旗信訪領導小組意見,召開專題會,傳達全旗處理信訪突出問題及群體性事件工作會議精神,制定工作方案,成立處理信訪突出問題領導小組及工作專班,集中研究處理非正常上訪問題,切實將問題解決在當地,將矛盾化解在基層,確保不出現因工作不落實赴省進京越級上訪,切實做到組織領導落實、工作干部落實、工作職責落實、工作經費落實、責任追究落實。具體做到以下幾點:
(一)建立臺帳。按照“屬地管理,分級負責”和“誰主管,誰負責”的原則,對市信訪領導小組交辦的任務逐人逐案核實情況
(二)領導包案。對旗領導小組交辦的非正常上訪人員,逐人逐案由局領導包案,成立工作專班,落實包掌握情況、包解決問題和困難,包教育轉化、包穩(wěn)控管理、包依法處理的“五包責任制”。
(三)跟蹤報告。嚴格執(zhí)行對上訪重點對象動態(tài)信息“零報告”制度,按旗委政法委規(guī)定時間及時準確上報。做到人動我知、我知即報,一旦發(fā)現有上訪苗頭,及時跟蹤調處,千方百計把問題解決在萌芽狀態(tài),把矛盾化解在基層,把人穩(wěn)定在當地,實行信訪工作月報制度,每月按時向信訪辦報送信訪工作統(tǒng)計報表。
(四)分類處理。按照旗領導小組要求,配合其他部門,實行分層、分類集中排查治理突出信訪問題。
(五)法制教育。組織專班工作人員,積極配合,參與進行政策法制宣傳和思想教育轉化工作,促使其端正思想、認識錯誤。針對一些有非正常上訪群眾動向,片面理解有關法律、政策,情緒激烈、行為偏執(zhí)的情況,切實加強思想教育工作,教育、引導他們增強法制觀念,學法、用法、守法,以理性合法的方式表達訴求,自覺維護法律尊嚴和維護社會穩(wěn)定。
(六)聯(lián)合接訪。針對非正常上訪人員反映涉法涉訴突出問題,依法履行審計在信訪工作中的職能,對旗委、政府交辦的信訪事項應作審計調查的,及時作出審計調查。形成處理涉法涉訴信訪問題的工作合力,切實解決一批老大難案件,真正做到“案結事了”。
(七)專人接訪。我局在會議室設立了信訪接待室,辦公室安排專人負責來信來訪的接待工作,一旦出現信訪事項,辦公室及時做好首問接訪,疑難問題及時向局信訪領導小組匯報,依法做好調處工作。
(八)立卷歸檔。對集中整治的每一件信訪案件,建立完整的檔案,專人專案專檔,做到事實清楚、證據確鑿、材料齊全、定性準確、程序完備、處置到位。
三、下半年信訪工作打算
(一)繼續(xù)加強對《信訪條例》的學習,把學習《信訪條例》列入普法的一項重要內容,認真對照條例要求,逐條檢查,逐項落實,不折不扣地抓到位,推動基層信訪工作全面向前發(fā)展。
(二)對信訪活動中的做法和經驗要進行認真總結,并使之轉化為制度化、規(guī)范化的要求,鞏固和擴大信訪工作成果。
(三)加強信訪業(yè)務工作學習培訓,提高信訪工作人員處理信訪問題的能力。
(四)著重圍繞交辦任務是否完成、處理程序是否合法、認定手續(xù)是否完備、處理結論是否正確、合理訴求是否得到解決
第12篇 審計局年終總結 5850字
今年以來,我局在縣委、縣政府和市局的正確領導下,積極貫徹落實中央和省、市審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心和與市局簽訂的工作責任目標,按照“內強素質、狠抓質量、優(yōu)化服務、外樹形象”的工作思路,狠抓干部隊伍建設,努力提高審計質量和水平,依法履行審計職責,積極發(fā)揮監(jiān)督作用,各項工作高效推進,對維護財經秩序,加強廉政建設,保障縣域經濟健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。按照市局要求,現將2023年以來工作情況匯報如下:
一、審計工作開展情況
截至日前,我局已開展審計項目45個,按照一切工作往前趕的總要求,現正加班加點,力爭全年工作圓滿完成。審計查出各類違規(guī)金額4472萬元,管理不規(guī)范金額2069萬元,調賬處理金額1147萬元,移交案件1起,向縣委、縣政府提交專題審計報告和審計專報,被批示。
1.突出財政預算執(zhí)行情況審計
以促進各項財政政策措施的落實,加強財政管理、完善預算制度、規(guī)范資金分配行為、提高資金使用效益為目標,繼續(xù)深化對財政預算執(zhí)行審計,加大審計監(jiān)督的力度。通過審計,分析了在縣本級預算管理執(zhí)行中存在著預算編制不科學,執(zhí)行力過弱、為完成全縣財政經濟增長指標,部分收支行為存有虛增財政收入,違規(guī)退庫、財政結余不實,隱形赤字繼續(xù)加大等問題,針對問題,提出了改進意見和建議,為規(guī)范預算管理促進宏觀調控,服務領導決策,發(fā)揮了應有作用。
2.不斷加強專項資金審計(審計調查)
按照省、市審計機關安排部署,上半年我局完成了對濮陽縣人民政府2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計和xxxx縣涉企財政專項資金審計調查。通過對濮陽縣人民政府2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,發(fā)現滯留保障性住房資金、部分不符合條件家庭享受住房保障、應收未收廉租住房租金、應繳未繳財政土地出讓金等問題,掌握了濮陽縣人民政府2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程的總體情況。通過對xxxx縣2023-2023年度涉企財政專項資金管理使用情況進行專項審計調查,摸清了我縣涉企財政專項資金管理使用的總體情況,發(fā)現了套取財政貼息資金、滯留項目資金、部分項目沒有達到預期綜合效益等問題。通過對存在問題原因進行分析,提出了規(guī)范企業(yè)財務管理,建立健全企業(yè)財務核算制度、加強各行政主管部門溝通協(xié)調,建立統(tǒng)一的企業(yè)項目庫管理系統(tǒng)等整改意見和建議,得到了被審單位的認可。
3.深入開展行政事業(yè)審計
圍繞部門預算執(zhí)行審計這一主線,我局不斷加強對事業(yè)單位財政財務收支審計,完成了縣計生委、農業(yè)局等部門預算執(zhí)行情況。通過審計,指出部門預算執(zhí)行中存在著虛報冒領套取財政資金、應計未計固定資產、提高開支標準列支、擠占專項資金等問題,并針對問題提出了改進意見和建議。被審計的部門單位積極支持配合審計工作,對審計提出的問題認真制定了整改措施和改進意見。促進了各有關部門嚴格執(zhí)行財經制度,加強了財政財務收支的管理。同時,我局還組織對瓦屋頭鎮(zhèn)、紙房鄉(xiāng)、陽邵鄉(xiāng)等16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所2023年度專項資金管理使用情況審計,查出了擠占專項資金、虛報集中供養(yǎng)人數套取財政資金、違規(guī)審批、發(fā)放低保金等問題,并就查出的問題提出了相應的整改意見。促進了有關部門嚴格執(zhí)行財經制度,加強了專項資金的收支管理。
4.全力推進固定資產投資審計
截至日前,我局主要開展了全國新增千億斤糧食生產能力建設項目審計、縣司法局業(yè)務用房項目審計。審計中,審計組緊緊抓住資金流向這條主線,從工程立項、資金撥付、管理使用等各個環(huán)節(jié)進行逐階段跟蹤審計。審計組對項目實施方案、資金管理使用、項目招標投標、項目監(jiān)理、項目施工進行了詳細的審查和抽樣。該項目在實施過程中,資金使用程序符合相關規(guī)定,整個項目基本達到了預期目的。對此審計組提出了具體的審計意見和建議,確保了國家投入建設項目資金發(fā)揮應有作用。
二、教育實踐活動開展情況
我局黨的群眾路線教育實踐活動開展以來,我局及時召開動員大會,對全局開展教育實踐活動進行動員部署。成立了以黨組書記、局長鞏學如為組長的教育實踐活動領導小組,領導小組下設辦公室,具體負責材料整理、信息宣傳、綜合協(xié)調等工作。全局活動開展緊密比照縣活動辦工作計劃安排表進行,力求既能全面落實縣委的統(tǒng)一部署,確保教育實踐活動的基本環(huán)節(jié)不能少、基本任務不變通,“規(guī)定動作”做到位,確?;顒佑兄攸c、講實效。學習教育階段局班子成員充分發(fā)揮示范帶頭作用,抓住學習重點,認真學習規(guī)定篇目,及時跟進充實學習內容,加強督導落實學習效果,不斷提升學習成效。觀看了《焦裕祿》、《周恩來的四個晝夜》等影視教育片,參觀了“三李”精神、“焦裕祿”精神事跡展和廉政教育基地,撰寫筆記20000字每人以上、撰寫學習心得不少于。局黨組書記、局長鞏學如以《新形勢下黨的群眾工作面對的新情況》為題上了一堂黨課。利用網站、信息簡報、宣傳欄、電子顯示屏等形式,大力宣傳黨的群眾路線教育活動動態(tài)。在差擺問題階段,局領導班子堅持“面對面”、“背對背”相結合,敞開大門、深入群眾,通過發(fā)放表格、設立征求意見箱、召開座談會、到基層走訪開展談心活動等多種形式征求意見,通過梳理匯總,建立整改臺賬,立行立改,立查立改。撰寫了兩報告一小結,召開了教育實踐活動群眾評價會,召開了民主生活會和組織生活會。通過學習教育,征求意見,建立臺賬,查擺整改等工作的開展,我局廣大黨員干部統(tǒng)一了思想,受到了教育,洗滌了心靈,凝聚了斗志,取得了成效。
三、文明單位建設工作情況
2023年是xxxx縣審計局省級文明單位爭創(chuàng)年,截止日前,我局省級文明單位已順利驗收完畢。為保持省級文明單位這項榮譽,我局始終把文明創(chuàng)建擺到各項工作的重中之重,按照“與時俱進、創(chuàng)新發(fā)展、務求實效、持之以恒”的創(chuàng)建原則,提出了“保持榮譽,再創(chuàng)輝煌,努力創(chuàng)建學習型、服務型、法制型、廉潔型審計機關”的工作要求,不斷加大創(chuàng)建工作力度,狠抓各項工作目標落實。一是強化領導,增強創(chuàng)建活動合力。今年,我局成立了由“一把手”任組長、局領導班子成員和各股(室)所負責人參加的省級文明單位創(chuàng)建工作領導小組,做到了工作有人抓,月月有計劃,考核有目標,經費有保障。局黨組堅持每周局長辦公會上都研究布置創(chuàng)建工作,不定期召集創(chuàng)建辦全體成員召開會議,專門聽取工作進展情況;每次全體職工大會都要對創(chuàng)建工作進行講評,對下月創(chuàng)建工作進行安排和動員,確保創(chuàng)建工作各項目標任務按時高標準完成。二是營造氛圍,增強創(chuàng)建活動感染力。今年3月4日精神文明動員會召開后,我局積極行動起來,充分發(fā)揮板報、標語、網站、簡報信息的宣傳作用,開展各項活動。特別是今年,設立了創(chuàng)建活動臺賬,實行銷號式管理,及時編發(fā)創(chuàng)建工作簡報,留存活動開展圖片資料和視頻資料,制作了文明單位創(chuàng)建專題展板,在全局形成了“人人講創(chuàng)建、人人想創(chuàng)建、人人要創(chuàng)建”的濃厚氛圍,保證了創(chuàng)建工作扎實深入地開展。三是開展活動,展示創(chuàng)建活動的勃勃生機。開展“文明股(室)、文明職工、五好文明家庭評選表彰活動,文明結對共建活動和結對扶貧活動;開展送“溫曖獻愛心”活動;開展了3期主題鮮明的道德講堂,參與縣有關部門開展的知識競賽、演講比賽和文體比賽活動;每個月我們都會利用各種節(jié)日積極組織職工開展豐富多彩的文體活動。豐富多彩的活動,充分展示了審計工作的生機和活力。四是美化環(huán)境,提升創(chuàng)建活動的層次水平?,F在,機關大院和機關各辦公室對門、窗、走廊的改造升級已經完成,辦公樓前路面硬化也已經結束。聘請專職清潔員實現了對工作環(huán)境、生活環(huán)境的凈化和美化,同時,健全衛(wèi)生制度,衛(wèi)生責任到位,定期衛(wèi)生檢查,保證窗明幾凈,墻壁、地面清潔衛(wèi)生,物品擺放整齊有序,工作環(huán)境亮麗整潔。
四、審計質量年活動開展情況
我局在開展“審計質量提升年”活動中,注重以質量促發(fā)展,積極適應新形勢、新要求,緊密結合工作實際,找準選對著力點,進一步強化措施,著力提升審計效能,努力打造審計精品,不斷提高服務經濟發(fā)展水平。一是著力提高審計干部素質能力。我們堅持請進來、走出去兩個方面結合,內外兼修,縱橫互補,全面加強審計隊伍建設。我們充分利用周二、周五下午政治業(yè)務學習時間采取領導授課、聘請省、市計算機審計方面專家舉辦專題培訓班和專題講座,對審計人員開展經常性法律、法規(guī)和專業(yè)知識的學習培訓,并在實際運用中消化吸收。積極鼓勵職工外出學習和參加審計職稱考試和業(yè)務培訓。今年,先后選派了2名業(yè)務骨干參加省廳組織的計算機等專項業(yè)務培訓,提高審計人員掌握現代科技知識的能力。二是著力提升審計項目質量。實行了審計項目集體匯報制度,審計組全體人員集中匯報審計查出問題情況,增加了工作透明度,在一定程度上避免了“一人說了算,層層放問題”等不良現象,保證了審計質量。嚴格執(zhí)行三級復核制度。在審計工作中,審計組長、業(yè)務主管、法制股按照審計準則要求,嚴格實行三級復核制度,各負其責,層層把關,對不符合要求的審計材料和事實不清,證據不充分,引用法規(guī)不當的問題,發(fā)現后及時堅決糾正,防患于未然。開展案例分析交流、優(yōu)秀審計項目檔案檢查評審、審計項目質量回頭看專項檢查等活動,不斷提高干部職工的業(yè)務操作能力和工作技能。三是重點完善審計質量管理制度。根據《審計法》的規(guī)定和《國家審計準則》的要求,進一步健全完善審計質量分級控制、審計小組會議討論、審計業(yè)務調度審理、審計質量檢查、優(yōu)秀審計項目評選、審計質量過錯責任追究和審計工作績效考評等方面的制度建設,并在日常審計工作中認真貫徹執(zhí)行和落實;著力構建審計質量管理的良性激勵和約束機制,加大審計質量考核的獎勵和懲處力度,達到以制度管人、以制度促工作、以制度保質量建設的目的。四是著力推進計算機審計。成立了由局長任組長的審計信息化建設領導小組,由各股所計算機骨干組成了計算機審計攻關小組,積極構建順暢的工作機制,推動信息化建設走上規(guī)范化、制度化的運行軌道。同時,進一步加大資金投入,充實了硬件設備,完善了網絡平臺,大力推動審計業(yè)務逐步實現a0和oa的交互使用,不斷提升工作水平。
五、工作做法與措施
(一)創(chuàng)新工作機制,不斷提高審計項目質量。按照從嚴管理的要求,以打造審計精品和強化審計項目質量管理為目標,在反復醞釀討論、廣泛征求意見的基礎上,根據審計署《審計項目質量考核辦法》重新修訂完善了審計業(yè)務流程,將整個審計項目管理和執(zhí)行過程按時間順序分為審計計劃、審計實施、審計報告、立卷歸檔四個階段,在時間節(jié)點上突出抓好人員分工、審計重點、股室復核、法制審理、資料歸檔等關鍵步驟,明確規(guī)定了從下發(fā)審計通知書到審計檔案歸檔各個環(huán)節(jié)的工作時限、工作方法、工作程序,具體解決了各個環(huán)節(jié)由誰來做、由誰負責的問題。尤其對審計文書編寫明確了具體要求,實行了統(tǒng)一格式、統(tǒng)一字體、統(tǒng)一排版,從細節(jié)抓起,從規(guī)范做起,嚴把審計項目質量。進一步修訂了《審計業(yè)務會議制度》、《優(yōu)秀審計項目評選辦法》、《審計項目質量考核辦法》、《審計項目質量考核評分標準》等一系列審計業(yè)務制度,從制度和機制上提高工作水平和質量,有效地提升了審計工作的規(guī)范化水平。目前,按照責任目標分解,對所有審計項目實行臺賬式管理,每個股室設有涵蓋全年工作目標的大臺賬和分解每個審計項目的小臺賬,要求所有審計項目都要按照精品審計項目標準去實施,工作質量都有了明顯提高。
(二)狠抓關鍵關節(jié),著力打造優(yōu)秀審計項目。我局把抓優(yōu)秀審計項目評選作為促進提高審計質量的重要手段,通過加強學習培訓,開闊審計視野,不斷培養(yǎng)審計人員在審計工作中的精品意識、案件線索意識。同時,以深入貫徹落實審計準則為契機,修訂和完善了審計業(yè)務規(guī)范、審計方案管理、審理會議審定、項目業(yè)務考核、優(yōu)秀審計項目評選等審計業(yè)務管理制度體系,強化審計三級復核,堅持項目集中審理,注重抓審計公示、審前調查,以及審計實施等重點環(huán)節(jié),以此發(fā)現和捕捉重大問題、典型性問題線索,從深層次揭示和披露重大違紀違規(guī)問題,為打造優(yōu)秀審計項目奠定了堅實的基礎。
(三)統(tǒng)一思想認識,不斷增強審計案件線索意識。通過工作例會和平時學習培訓,不斷加強審計人員職責和風險教育,提高審計查辦案件線索意識。在年初制定審計項目計劃時,結合以往審計項目和發(fā)現的主要問題,合理安排對重點部門、重點領域、重點資金的審計和專項審計調查。在審計項目實施過程中,審計組長對重點事項、主要問題和重要疑點等進行嚴格把關,對審計過程中發(fā)現的重要線索,要求審計組第一時間直接向局領導匯報,爭取時間和取證上的主動權。同時,建立了審計與檢察、公安、紀檢監(jiān)察部門的聯(lián)席會議制度,定期召開聯(lián)席會議,研究解決移送工作中出現的新情況新問題,推進審計案件線索移交工作有效開展。至目前,我局已移交案件線索1起,相關查證處理工作正在進行。
(四)實行責任推進,著力提升審計成果運用水平。我局作為省廳信息宣傳直報點,不斷強化審計信息責任意識和服務意識,圍繞中心,加強領導,突出重點,創(chuàng)新內容,審計信息做到了及時、準確、全面報送。制定了信息宣傳工作考核辦法,按照一個審計項目上報兩條信息的標準,要求辦公室和各審計組要高站位、善思考、精提煉,撰寫高質量有價值的審計信息,在全局形成了全員搞信息的良好氛圍。截止目前,審計署網站刊發(fā)信息1條;省廳外網8條,位居全省縣級直報點第10名,五縣一區(qū)第1名;省廳內網17條,位居全省縣級直報點第8名,五縣一區(qū)第3名;省廳工作信息2條;市政府《政務工作快訊》3條;市局《審計工作信息》12條?!秾徲媽蟆繁豢h政府主要領導批示。
(五)實行以點帶面,逐步提高審計信息化水平。今年以來,我局始終把計算機審計工作列入重要日程,從基礎做起,積累經驗,逐步推廣,把計算機審計工作推向新的臺階。一是加強工作指導,提供組織保障。成立了以局長為組長,班子成員為副組長,各股所長為成員的信息化建設領導小組,為計算機審計的開展提供了強有力的組織保障。二是強化硬件配置,提供經費保障。充分考慮計算機審計工作需要,投入足額專項經費,為每人配備了筆記本、移動u 盤,為各股(室)所搭建了審計機關資源共享網絡平臺,為計算機審計的開展提供了有力的設備保障。三是加大培訓力度,提供技術保障。選派1名審計人員參加省廳舉辦的計算機運用培訓,選派1名同志參加審計署舉辦的計算機運用培訓。通過培訓學習,增長了見識,擴大了視野,逐步實現以點帶面、點面結合、整體推進的目的。四是壯大人才隊伍,提供人力保障。局計算機審計中心專門牽頭負責全局計算機審計的運用推廣,探索使用計算機審計的新方法、新技術,為計算機審計的開展打下了堅實的人力基礎。止目前,對所有具備運行計算機審計條件的單位和項目,全部實行了ao和oa的交互運用、數據轉換、打包上傳,完成網上辦文97個、計算機審計方法、計算機運用實例,努力推進了審計信息化建設,逐步擴大了計算機審計項目覆蓋面。
第13篇 2023年縣審計局年終工作總結報告 1300字
2023年縣審計局年終工作總結報告
根據中共xx縣縣直單位社會評價工作辦公室《關于做好xx縣2023年度縣直單位社會評價有關工作的預通知》要求,審計局認真籌備,周密部署,認真對照履職擔當、正風肅紀、辦事公開、工作效率和廉政建設五個方面的工作進行認真梳理,在廣泛聽取干部職工和群眾意見、深入檢查的基礎上,形成如下報告:
一、突出重點,明確目標,認真抓好社會評價各項工作
樹立大局意識,履職盡責勇于擔當
今年以來,我局緊緊圍繞省、市、縣安排部署的職能目標、單位包保聯(lián)系村工作目標、共性目標等考核目標任務,按照“工作目標化、目標責任化、責任具體化”的要求,按月、按季度細化工作任務,建立責任清單和月進度、季進度任務清單,實行清單式管理,工作中各牽頭領導積極做好牽頭抓總工作,責任科室按照職責和要求抓好任務落實,與牽頭領導一起想、一起干,做到目標同向、工作同步、落實同力,不折不扣全面落實完成了全年的目標任務。在今年的審計工作中,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,突出了以下四個方面的工作重點。
1.全面履行審計監(jiān)督職責。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和審計署、省審計廳、市審計局的統(tǒng)一部署,著力做好重大政策措施落實跟蹤審計,關注重點領域風險隱患,扎實開展農業(yè)農村部門預算執(zhí)行“一條線”暨產業(yè)扶貧和整改“回頭看”審計,重大項目審計、部門預算執(zhí)行審計、領導干部經濟責任審計和自然資源資產離任等方面的審計工作。2023年初擬定審計項目計劃20項,截至目前已組織完成審計項目21項,其中:財政管理審計7項(含一級預算單位2023年度預算執(zhí)行情況全覆蓋延伸審計調查76項)、政策落實跟蹤1項(含4小項),經濟責任審計3項,自然資源資產審計1項;專項資金審計7項,投資審計2項。審計查出主要問題金額4568萬元,違規(guī)金額430萬元,管理不規(guī)范金額4138萬元并責成被審計單位自行整改,處理收繳財政314萬元,審計期間自行整改上交財政116萬元。
2.凝心聚力多措并舉推進部門預算執(zhí)行全覆蓋審計。根據《______審計法》第十六條和第二十七條的規(guī)定,xx縣審計局派出審計組,自2023年2月1日至6月30日對xx縣縣級預算單位2023年度預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況進行全覆蓋審計。本次專項審計調查采取“集中分析、分散核查”的方式,對76家縣級預算單位涉及的30個問題大類、331個問題小項、3952條數據疑點進行了重點核查和疑點自證,審計涉及資金109,352.09萬元??h級各預算單位及其他相關單位對所提供的財務會計資料、電子數據、其他證明資料的真實性和完整性負責,并對此作出了書面承諾。xx縣審計局的責任是依法獨立實施專項審計調查并出具專項審計調查報告。
3.管理范文網結合掃黑除惡專項斗爭工作,認真摸排被審計單位或重點領域涉黑涉惡或充當黑惡勢力“保護傘”線索情況,深挖細查,清除一切黑惡勢力和亂象,建設風清氣正的社會生態(tài)環(huán)境。
4.切實肩負起抓意識形態(tài)工作的重大政治責任。一是進一步調整完善了意識形態(tài)工作全面實行黨組書記是第一責任人、分管領導為直接責任人、班子成員協(xié)同抓落實的工作機制。二是把意識形態(tài)工作作為黨的建設重要內容,納入黨建工作責任制,確保分工到人、責任在肩;三是將意識形態(tài)工作與審計業(yè)務工作、脫貧攻堅等中心工作同部署、同落實、同檢查。
第14篇 審計局2023年終工作總結 1100字
改進審計手段 2023年,xx縣審計局根據省廳關于經濟責任審計規(guī)范化要求和審計縣經濟責任審計試點經驗,鄉(xiāng)鎮(zhèn)長經濟責任審計的重點是圍繞政府負債問題進行審計,積極探索政府負債預警機制,提出加強和改進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理水平的建議和措施,并且從個人績效方面進行綜合評價。1-11月份審計局共完成17個單位17名領導干部經濟責任審計,查出違規(guī)金額336萬元。經濟責任審計結果被作為審計領導干部管理使用重要參考依據,列入干部考核廉政檔案。
注重查處大要案 2023年,xx縣審計局按照“全面審計、突出重點”的要求,審計局在審計工作中注重發(fā)現違法違紀線索,大力查處大案要案,以來已向紀檢監(jiān)察部門移送案件3起,涉及領導干部多人,審計為維護經濟秩序,嚴肅財經紀律,加強廉政建設,起到了積極的作用。
加強指導 2023年7月份,xx縣審計局組織55位同志參加市內審協(xié)會業(yè)務知識培訓,8月份召開內部審計工作座談會,推薦市級內部審計先進單位、先進個人,選送優(yōu)秀項目參加市級評優(yōu),組織內審科研論文撰寫和評選。審計局還于8月底組織召開xx縣內審協(xié)會第二次會員代表大會,楊立祥會長作了題為《全面落實科學發(fā)展觀,努力促進內審工作向前發(fā)展》的工作報告。報告總結了一年來內審工作取得成績并對今后工作提出要求,大會還安排了典型發(fā)言和論文交流。
審計項目的試點工作 2023年,xx縣審計局根據年初計劃安排,每個業(yè)務科室均安排審計署6號令試點和計算機輔助審計試點,經責科和投資科還分別安排經濟責任審計評價試點和固定資產投資績效審計試點。試點取得良好成效,并就試點的經驗召開業(yè)務會進行交流探討,逐步加以完善和規(guī)范。
建立健全審計復核制度 2023年,xx縣審計局為完善審計質量控制體系,明確審計行為,提升審計成果質量和審計工作水平,審計局配備了總審計師,并在7月初出臺了《xx縣審計局審計復核工作辦法》?!掇k法》進一步明確了三級復核制度,有效促進審計人員樹立嚴謹細致的工作作風,增強責任意識和質量意識。
推進財政審計一體化工作 2023年,xx縣審計局根據省廳《關于推進財政審計一體化工作的指導意見》要求,結合審計縣實際,審計局于10月份出臺《xx縣審計局關于財政審計一體化工作的實施意見》,意見中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內容做了規(guī)定。
推進審計回訪制度 2023年,xx縣審計局為全面落實審計署關于開展“嚴謹細致、提高質量”年活動,提高審計工作質量,審計局于11月份開展對被審計單位的審計回訪工作,回訪的內容包括審計決定、審計意見和建議的采納落實情況、審計人員的工作態(tài)度、作風紀律情況以及聽取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護審計權威,提高審計質量,樹立審計人員廉潔從審意識,同時促進被審計單位進一步加強內部管理。
第15篇 審計局整治年終工作總結 1300字
一、成立領導機構,制定整治工作方案
成立領導小組由局主要領導任組長、親自抓,副局長任副組長,抓好分管的股室整治工作、各股室主要負責人為成員,局辦公室具體抓日常工作。
二、開展討論,提高認識
在集中學習和自學的基礎上,組織全局干部職工圍繞“規(guī)范行為、強化依法審計、提能增效、促進發(fā)展”展開學習討論,引導干部職工,大力發(fā)揚求真務實、真抓實干的作風,做到言必責實、行必責實、功必責實。強化宗旨教育、先進典型教育,激勵黨員干部職工創(chuàng)先爭優(yōu)熱情。全面提高辦事效率,促進審計各項工作快速、有序推進,樹立良好的審計隊伍形象。
三、強化措施,務求實效
我局采取了有效措施整治“庸懶散奢貪”的問題,促進干部職工作風轉變。一是進一步加強機關管理,完善了考勤、請銷假、學習、首問責任、服務承諾、限時辦結、責任追究等制度,嚴肅工作紀律;二是完善崗位職責,明確責任。特別是進一步明確了重點項目的責任人,強調了紀律要求。整治“庸懶散奢貪”問題領導小組加強對干部職工的監(jiān)督、檢查,定期或不定期地進行抽查,及時解決好在抽查中發(fā)現的新情況和新問題。認真抓好總結工作,促進整治工作繼續(xù)深入推進。
四、取得的成效
(一)通過總結整治,我局干部職工的認識有了明顯提高,大家認為,堅持立黨為公、執(zhí)政為民的必然要求,是規(guī)范和推進機關工作、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的有效舉措;是弘揚求真務實精神,落實縣委、縣政府提出的目標和全面完成工作任務的有力保證;是加強機關自身建設,提升服務質量,提高審計工作效率,更好適應新形勢、新任務、新要求的現實需要。
(二)通過總結整治、健全完善崗位責任和工作制度,干部職工責任意識、自律意識明顯增強,個別干部中存在的思想松懈、工作不主動、應付了事、沒有嚴格遵守上下班制度、上班時間做與工作無關的事的現象得到全面改觀。
(三)全局干部職工敢于正視自身存在的突出問題,并采取有力措施切實加以解決;公仆意識、大局意識、服務意識、責任意識進一步增強;愛崗敬業(yè)、艱苦奮斗,自加壓力、迎難而上,開拓創(chuàng)新、銳意進取,求真務實、雷厲風行的審計工作者新形象得以樹立;行為規(guī)范、運轉協(xié)調、公正透明、管理民主、廉潔高效的機關運行體系逐步完善;高度重視項目建設,明確工作責任和工作完成進度責任人,完善審計服務職能。加強促農增收“四聯(lián)五幫”工作力度,一是開展下村委會解難、調研。二是明確增收計劃。三是明確幫扶內容。通過整治,隊伍戰(zhàn)斗力明顯提高;審計部門整體工作快速,有序推進。
五、存在的不足
我局整治各項工作取得一定的成績,但也面臨著一定的困難和不足,主要是:審計干部履行職責的能力還需不斷加強和提升;審計任務繁重與審計力量不足的矛盾依然存在;同級財政審計和經濟責任審計的模式、方法需要不斷改進和創(chuàng)新;審計資源的開發(fā)利用和發(fā)揮政府宏觀決策參謀的作用不足;促農增收工作力度有待加強。這些問題有待于在xxxx年及今后的工作中不斷加以解決。
六、xxxx年工作計劃
xxxx年,我局將繼續(xù)按照“庸懶散奢貪”工作方案的要求,穩(wěn)步推進專項整治的工作,認真進行專題研究,對整治情況進行全面總結,肯定成績,總結經驗,分析不足,明確努力方向,鞏固整治成果。同時,建立健全各項配套規(guī)章制度,進一步建立和完善作風建設的長效機制。