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崗位職責是什么
內(nèi)審總監(jiān)是一個關鍵的管理角色,負責監(jiān)督公司的內(nèi)部審計活動,以確保財務報告的準確性、運營效率和合規(guī)性。這個職務需要深入理解企業(yè)的戰(zhàn)略目標,并通過獨立、客觀的評估來促進組織的治理和風險管理。
崗位職責要求
1. 擁有深厚的財務和審計專業(yè)知識,包括國際審計標準、財務報告準則和相關法律法規(guī)。
2. 具備出色的領導力,能指導和激勵審計團隊,推動審計項目的執(zhí)行。
3. 精通企業(yè)運營流程,理解各業(yè)務部門的職能和相互關系。
4. 強烈的職業(yè)道德和誠信,能夠維護審計工作的獨立性和公正性。
5. 能夠有效地與高級管理層和董事會溝通,提出審計發(fā)現(xiàn)和改進建議。
6. 具備問題解決能力,善于識別潛在風險并提出預防措施。
7. 對新技術和數(shù)據(jù)分析工具的應用有敏銳度,以提升審計效率和質(zhì)量。
崗位職責描述
內(nèi)審總監(jiān)的角色不僅僅是檢查和報告,更是推動企業(yè)改進和發(fā)展的催化劑。他們通過設計和實施全面的審計計劃,對公司的財務、運營和內(nèi)部控制進行審查,確保組織的運作符合最佳實踐。此外,他們還負責評估公司的風險管理體系,提供有關如何優(yōu)化流程、降低成本和提高效率的建議。
在日常工作中,內(nèi)審總監(jiān)會與各部門密切合作,了解業(yè)務動態(tài),確保審計工作與公司戰(zhàn)略目標保持一致。他們還需要定期向高層匯報審計結(jié)果,為管理層決策提供有力支持。
有哪些內(nèi)容
1. 制定和執(zhí)行年度審計計劃,包括財務審計、運營審計和專項審計。
2. 監(jiān)督審計團隊的工作,確保審計程序的準確性和完整性。
3. 分析審計發(fā)現(xiàn),提出改善建議,并跟蹤改進措施的落實情況。
4. 評估和測試內(nèi)部控制的有效性,確保合規(guī)性和防止欺詐。
5. 參與風險評估,協(xié)助建立和完善風險管理體系。
6. 與外部審計師協(xié)調(diào),確保審計工作的順利進行。
7. 提供培訓和支持,提升員工對內(nèi)部控制和風險管理的理解。
8. 參與重大投資項目的風險評估,為公司決策提供專業(yè)意見。
9. 定期向董事會和審計委員會報告審計活動和重要發(fā)現(xiàn)。
10. 跟蹤行業(yè)動態(tài)和審計標準的變化,持續(xù)優(yōu)化審計方法和流程。
內(nèi)審總監(jiān)是公司內(nèi)部的重要顧問,他們的工作旨在增強組織的透明度、信任度和長期可持續(xù)性。通過他們的努力,企業(yè)能夠更好地應對挑戰(zhàn),實現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)務增長。
內(nèi)審總監(jiān)崗位職責范文
第1篇 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責
內(nèi)審總監(jiān) 崗位職責:
1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;
負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;
具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。 崗位職責:
1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;
負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;
具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。